Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388/2019 | Allinmarket, s. r. o. Michalská18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 26,68 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
387/2019 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | za phm | 141,90 vrátane DPH |
1/JA/77/2006 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
386/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 179,90 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
385/2019 | Obec Spišská Teplica Obrancov mieru 454 059 34 Sp. Teplica |
00326534 | za daň z nehnuteľnosti | 20,72 bez DPH |
Rzhodnutie č.798/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
384/2019 | Obec Spišská Teplica Obrancov mieru 454 059 34 Spišská Teplica |
00326534 | za komunálny odpad | 65,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 758/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
383/2019 | Jozef Danko ml. Uherova 2911/45 Poprad |
43791522 | za čistenie kanalizácie | 335,00 bez DPH |
obj. 52/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
382/2019 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 72,04 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
381/2019 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za nájomné NP DEI III. | 367,83 bez DPH |
18/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
380/2019 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 05427 Levoča |
00159514 | za elektrinu | 89,75 bez DPH |
18/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
379/2019 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za vodu | 6,95 bez DPH |
18/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
378/2019 | Sintra spol.s r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 406,08 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
377/2019 | Sintra spol.s r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 57,91 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
376/2019 | AKURATNY, s. r. o. Sobotské námestie 1769/41 |
36516121 | za stránku - práce | 250,00 bez DPH |
obj. 10/2019 z 18.3.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
375/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 96,00 bez DPH |
obj. 50/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
374/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 308,68 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
373/2019 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 8,20 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
372/2019 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 165,47 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
371/2019 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 125,29 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
370/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 38,53 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
369/2019 | ALLINMARKET, s. r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmaok |
51238365 | za potraviny | 210,15 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
368/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 233,39 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
367/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 61,74 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
366/2019 | PVPS, a. s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 1137,97 vrátane DPH |
253/113/15P | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
365/2019 | ZONER, s. r. o. Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava |
35770929 | za prevádzku internetových služieb | 23,00 vrátane DPH |
obj. 43/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
364/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 137,10 vrátane DPH |
obj. 42/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
363/2019 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, 949 11 Nitra |
47248343 | za supervíziu | 420,00 bez DPH |
obj. 37/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
363/2019 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, 949 11 Nitra |
47248343 | za supervíziu | 420,00 bez DPH |
obj. 37/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
362/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu | 160,50 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
361/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu | 113,53 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
360/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD Nám. sv. Egidia 27 Poprad |
00169102 | za potraviny | 335,32 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
359/2019 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395 Ľubica |
46427562 | zas pečivo | 81,71 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
358/2019 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernoláková 17/1395 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 144,37 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
357/2019 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava |
35954612 | za telefón a internet | 44,58 vrátane DPH |
36,37/Ja/2014 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
356/2019 | Mountdield SK, s.r.o. Kollárova 85 03601 Martin |
36377147 | za opravu kosačky | 115,00 vrátane DPH |
obj. 41/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
355/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 84,50 bez DPH |
obj. 38/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
354/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | za služby spojené s nájmom | 300,00 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
353/2019 | Jozef Danko ml. Uherova 2911/45 Poprad |
43791522 | za čistenie kanalizácie | 145,00 bez DPH |
obj. 40/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
352/2019 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 359,94 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
351/2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón | 67,78 vrátane DPH |
11/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
350/2019 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76 058 01 Poprad |
36444618 | za zneškodnenie odpadu | 12,81 vrátane DPH |
ročná obj. 038 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 |