Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
513/2019   Kika Nábytok Slovensko s.r.o.
Teplická cesta 5061/19, 058 01 Poprad
35883103  za pohovku  229,90 
vrátane DPH
  obj.84/2019  8.10.2019  09.10.2019  10.10.2019 
139/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  hyg. potreby Rd Hranovnica  27,25 
vrátane DPH
1/77/JA/2019    3.4.2019  04.04.2019  5.4.2019 
111/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  nákup hygieny  36,76 
vrátane DPH
5/Ja/77/2019    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
98/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  potraviny  682,71 
vrátane DPH
5/JA/77/2019    13.3.2019  14.03.2019  14.3.2019 
69/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  nákup potravín  917,77 
vrátane DPH
5/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
7/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  hygienické potreby  29,63 
vrátane DPH
1/JA/77/2018    16.1.2019  17.01.2019  22.1.2019 
2/2019   KaMal,s.r.o
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  nákup potravín  1142,13 
vrátane DPH
1/77/JA/2018    16.1.2019  17.01.2019  22.1.2019 
193/2019   KaMal, s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  potraviny rodinný dom  302,70 
vrátane DPH
5/77/JA/2019    17.4.2019  18.04.2019  23.4.2019 
140/2019   KaMal, s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  potraviny  964,83 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    3.4.2019  04.04.2019  5.4.2019 
537/2019   Jozef Dulovič
Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad
37111779  za výmenu krytiny v RD  310,20 
bez DPH
  87/2019  10.10.2019  11.10.2019  15.10.2019 
383/2019   Jozef Danko ml.
Uherova 2911/45 Poprad
43791522  za čistenie kanalizácie  335,00 
bez DPH
  obj. 52/2019  25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
353/2019   Jozef Danko ml.
Uherova 2911/45 Poprad
43791522  za čistenie kanalizácie  145,00 
bez DPH
  obj. 40/2019  10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
157/2019   Jozef Danko
Šrobárova 2682/42 Poprad
32862644  odvoz odpadu- fekál  99,79 
vrátane DPH
  9/2019  9.4.2019  10.04.2019  11.4.2019 
705/2019   Ivan Kendera
831 03 Bratislava-Rača
51463946  za maľovanie RD Spišská Teplica  1429,24 
vrátane DPH
  obj. 125/2019  11.12.2019  13.12.2019  27.12.2019 
196/2019   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6 821 04 Bratislava
359502226  oblečenie diťaťa  278,80 
vrátane DPH
darovacia zmluva    17.4.2019  18.04.2019  23.4.2019 
440/2019   Inštitút vzdelávania a psychológie o. z.
Karpatská 3163/4, 010 08 Žilina
51637871  za školenie  49,00 
bez DPH
pozvánka    9.9.2019  10.09.2019  13.9.2019 
682/2019   Ing.arch.Miroslav Ričovský AMR ATELIÉR
Suchoňova 3470/11, 058 01 Poprad
34662391  za projektovú dokumentáciu  2000,00 
bez DPH
  obj. 63-2019  9.12.2019  10.12.2019  27.12.2019 
568/2019   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  za úradné meranie paliva  348,00 
vrátane DPH
  obj.č. 82/2019  28.10.2019  29.10.2019  11.11.2019 
174/2019   Ing. arch. Miroslav Ričovský
Suchoňova 3470/11 Poprad
34662391  spracovanie elaborátu Investičný zámer rekonštrukcie RD T. Lomnica  100,- 
bez DPH
  18/19  12.4.2019  15.04.2019  15.4.2019 
427/2019   IBECO, s. r. o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  za dezinsekciu  580,00 
bez DPH
  57/2019  22.08.2019  23.08.2019  28.8.2019 
664/2019   HGdata s.r.o.
Ždiar 473, 059 55 Ždiar
36852252  za internet  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    4.12.2019  05.12.2019  23.12.2019 
578/2019   HGdata s.r.o.
Ždiar 473, 059 55 Ždiar
36852252  za internet  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2014    6.11.2014  08.11.2014  13.11.2019 
511/2019   HGdata s.r.o.
Ždiar 473, 059 55 Ždiar
36852252  internet  15,96 
bez DPH
47/JA/77/2016    3.10.2019  04.10.2019  10.10.2019 
389/2019   HGdata s.r.o.
Ždiar 473 059 55 Ždiar
36852252  za internet  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
327/2019   HGdata s.r.o.
Ždiar 473 059 55 Ždiar
36852252  za internet  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    08.07.2019  09.07.2019  1.8.2019 
288/2019   HGdata s.r.o.
Ždiar 473 059 55 Ždiar
36852252  za internet  15,96 
vrátane DPH
44/JA/77/2014    12.06.2019  13.06.2019  13.6.2019 
214/2019   HGdata s.r.o.
Ždiar 473 059 55 Ždiar
36852252  internet  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    9.5.2019  10.05.2019  9.5.2019 
444/2019   HGdata s. r. o.
Ždiar 473, 059 55 Ždiar
36852252  za internet  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    9.9.2019  10.09.2019  13.9.2019 
152/2019   HG data s.r.o.
Gen. Štefánika 060 01 Kežmarok
36852252  internet rodinný dom  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    4.4.2019  08.04.2019  9.4.2019 
123/2019   HG data s.r.o.
Ždiar 473 059 55 Ždiar
36852252  internet rodinné domy  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
41/2019   HG data s.r.o.
Ždiar 473 059 55 Ždiar
36852252  internetové služby  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    4.2.2019  05.02.2019  4.2.2019 
24/2019   HG data s.r.o.
Ždiar 473 059 55 Ždiar
36852252  internet  15,96 
vrátane DPH
44/JA/77/2014    17.1.2019  18.01.2019  22.1.2019 
277/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  4020,40 
bez DPH
12/JA/77/2016    10.06.2019  11.06.2019  10.6.2019 
233/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 81108 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky elektronické  3530,20 
bez DPH
  4000033743 elektronická  14.5.2019  15.05.2019  16.5.2019 
192/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3682,20 
bez DPH
  4000032047  17.4.2019  18.04.2019  23.4.2019 
127/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  4035,60 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    18.3.2019  19.03.2019  19.3.2019 
63/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  stravovanie zamestnancov  3423,80 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    11.2.2019  12.02.2019  13.2.2019 
18/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  3796,20 
vrátane DPH
4000028159    17.1.2019  18.01.2019  22.1.2019 
671/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto
47079690  za dobitie kariet  3532,82 
bez DPH
rámcová zmluva č.27/JA/77/2019    5.12.2019  09.12.2019  23.12.2019 
589/2019   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto
47079690  za stravné karty  2996,08 
bez DPH
27/JA/77/2019    11.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť