![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny | 206,69 vrátane DPH |
16až 19/JA/77/2018 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
651/2019 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón | 163,84 vrátane DPH |
16-19/JA/77/2019 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 9.12.2019 | |
43/2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00186775 | telefónne služby | 229,34 vrátane DPH |
16-19/JA/77/2018 | 4.2.2019 | 05.02.2019 | 4.2.2019 | |
34/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | dodávka plynu | 1501,63 vrátane DPH |
1421/2015 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 28.1.2019 | |
31/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
357435565 | plyn | 761,84 vrátane DPH |
1421/2015 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
734/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
673/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | |
591/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | |
541/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | |
477/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 | |
403/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
348/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné pre NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
279/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | Nájomné 7/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 10.6.2019 | |
225/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné 6/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
158/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné , náklady 5/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 9.4.2019 | 10.04.2019 | 11.4.2019 | |
141/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné 4/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 3.4.2019 | 04.04.2019 | 5.4.2019 | |
94/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinova 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné 3/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
93/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné 2/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
441/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 152,63 vrátane DPH |
13/JA/77/2018, 73/JA/77/2017 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
339/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | dobitie stravov. kariet | 4153,40 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | |
307/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | zas dobitie kariet Callio | 30,40 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 19.06.2019 | 20.06.2019 | 20.6.2019 | |
277/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4020,40 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 10.6.2019 | |
127/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 4035,60 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 18.3.2019 | 19.03.2019 | 19.3.2019 | |
108/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | energiaRd Poprad Veľká | 101,11 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 13.3.2019 | 14.03.2019 | 14.3.2019 | |
107/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | energia RdHranovnica | 157,67 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 13.3.2019 | 14.03.2019 | 14.3.2019 | |
63/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovanie zamestnancov | 3423,80 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 | |
420/2019 | Telekom. a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón | 67,78 vrátane DPH |
11/JA/77/2019 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
351/2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón | 67,78 vrátane DPH |
11/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
282/2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 67,78 vrátane DPH |
11/JA/77/2017 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
725/2019 | ELPO s.r.o. Partizánska 2900, 058 01 Poprad |
36450359 | za technika BOZP | 150,00 bez DPH |
10/JA/77/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
331/2019 | ELPO s.r.o. Partizánska 2900, Poprad |
36450359 | za technika BOZP a PO | 150,00 bez DPH |
10/JA/77/2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 1.8.2019 | |
159/2019 | ELPO s.r.o. Partizánska 2900 Poprad |
36450359 | technik PO a BOZP 2,3/2019 | 100,- bez DPH |
10/JA/77/2019 | 9.4.2019 | 10.04.2019 | 11.4.2019 | |
54/2019 | ELPO s.r.o. Partizánska 2900 Poprad |
36450359 | technik PO a BOZP január 2019 | 50 bez DPH |
10/Ja/77/2018 | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
605/2019 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 170,41 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 25.11.2019 | |
519/2019 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 106,55 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 8.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
343/2019 | Maso-Tatry, s. r. o. ul. Mieru 184/170 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 63,89 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | |
262/2019 | Maso-Tatry, s. r. o. ul. Mieru 184/70 059 21 Svit |
31723217 | Potraviny | 212,10 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 10.6.2019 | |
243/2019 | Mäso Tatry ul. Mieru 184/70 059 21 Svit |
31723217 | potraviny | 103,23 vrátane DPH |
1/Ja/77/2019 | 14.5.2019 | 15.05.2019 | 16.5.2019 | |
187/2019 | Mäso Tatry ul. Mieru 184/170 Svit |
31723217 | potraviny | 121,87 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 15.4.2019 | |
140/2019 | KaMal, s.r.o. Sládkovičová 440 Hranovnica |
45251355 | potraviny | 964,83 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 3.4.2019 | 04.04.2019 | 5.4.2019 |