Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653/2019 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. Galvaniho 11, 821 04 Bratislava-Ružinov |
35883103 | za gauč | 499,90 vrátane DPH |
obj. 2612144 ekektronická | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 9.12.2019 | |
642/2019 | CLOVERS SK s.r.o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za oblečenie | 499,26 vrátane DPH |
obj. 102/2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 2.12.2019 | |
726/2019 | CLOVERS SK s.r.o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za oblečenie | 511,84 vrátane DPH |
obj. č. 130/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
405/2019 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Veľký Slavkov | 520,00 bez DPH |
48/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
399/2019 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor deti z profi rodiny | 520,00 bez DPH |
obj. 47/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
390/2019 | Športový Klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor deti z PR | 520,00 bez DPH |
obj. 49/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
532/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 521,87 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | |
431/2019 | Socialis spol. s r. o. SNP 145/9, 059 21 Svit |
47372851 | za supevíziu | 528,00 bez DPH |
20/JA/77/2019 | 4.9.2019 | 05.09.2019 | 13.9.2019 | |
635/2019 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | za gaučovú súptavu RD Hranovnica | 539,00 vrátane DPH |
obj. 105/2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | |
449/2019 | CLOVERS SK s.r. o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za ošatenie pre deti | 540,00 vrátane DPH |
obj. 61/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
743/2019 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | za servis | 574,80 vrátane DPH |
obj. č. 115/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 8.1.2020 | |
427/2019 | IBECO, s. r. o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | za dezinsekciu | 580,00 bez DPH |
57/2019 | 22.08.2019 | 23.08.2019 | 28.8.2019 | |
320/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 589,83 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 24.05.2019 | 27.05.2019 | 3.7.2019 | |
445/2019 | CLOVERS SK s.r. o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za oblečenie | 599,43 vrátane DPH |
obj. 59/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
473/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 602,98 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
489/2019 | SLANKA Katarína Čarnoká SNP 550, 049 25 Dobšiná |
33446491 | za paplony, vankuše, posteľné | 606,00 vrátane DPH |
obj. 77/2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
686/2019 | Nay.sk Tuhovská 15, P.O.Box 10, 830 06 Bratislava |
35739487 | za digestor, TV | 607,00 vrátane DPH |
obj. 112/2019 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 27.12.2019 | |
697/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 626,13 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | |
483/2019 | CLOVERS SK s.r. o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za oblečenie | 636,14 vrátane DPH |
obj. 60-2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 25.9.2019 | |
608/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 639,15 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 25.11.2019 | |
643/2019 | Nay.sk Tuhovská 15, P.O.Box 10, 830 06 Bratislava |
35739487 | za sporák a sušičku | 648,00 vrátane DPH |
obj. 104/2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 2.12.2019 | |
714/2019 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica |
43316441 | za montáž potrav.skrinky | 660,00 bez DPH |
16.12.2019 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | ||
98/2019 | KaMal.s.r.o. Sládkovičová 440 Hranovnica |
45251355 | potraviny | 682,71 vrátane DPH |
5/JA/77/2019 | 13.3.2019 | 14.03.2019 | 14.3.2019 | |
627/2019 | Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28, 058 01 Poprad |
36513458 | za PZS | 723,13 bez DPH |
PZS 2/2015/4 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 | |
187/2019 | COOP Nám.sv. Egídia 27 |
00169102 | potraviny | 724,60 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 15.4.2019 | |
670/2019 | Sféra Slovakia s.r.o. Ovocinárska 3076/27, 054 01 Levoča |
46188100 | za posteľné oblečenie | 725,80 vrátane DPH |
elektronická č.51069 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | |
706/2019 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. Teplická cesta 5061/19, 058 01 Poprad |
35883103 | za nábytok do kancelárie | 732,59 vrátane DPH |
obj. 124/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 27.12.2019 | |
472/2019 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 748,56 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
31/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
357435565 | plyn | 761,84 vrátane DPH |
1421/2015 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
276/2019 | COOP Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad |
00169102 | Potraviny | 774,85 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 10.6.2019 | |
557/2019 | Ľubomír Jurčík - STAVPROFI č.d. 75, 054 01 Dlhé Stráže |
37478362 | za stavebné práce | 786,00 vrátane DPH |
obj. č. 23/2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | |
246/2019 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00169102 | potraviny | 793,00 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 14.5.2019 | 15.05.2019 | 16.5.2019 | |
134/2019 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Hraničná 662/14 058 89 Poprad |
36500968 | vodné , stočné Rd Sp. Teplica | 831,37 vrátane DPH |
249/154/15P | 21.3.2019 | 22.03.2019 | 21.3.2019 | |
14/2019 | COOP Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad |
00169102 | nákup potravín | 832,15 vrátane DPH |
3/JA/77/2018 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 22.1.2019 | |
423/2019 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis MV Kia PP644CS | 833,83 vrátane DPH |
obj. 53/2019 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
624/2019 | CLOVERS SK s.r.o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za ošatenie | 842,18 vrátane DPH |
obj. 93/2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 | |
728/2019 | DS BYT Centrum s.r.o. Mierová 1045/37, 05971 Ľubica |
46576185 | za interier. dvere | 844,00 vrátane DPH |
obj. č. 133/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
150/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn rodinné domy | 847,87 vrátane DPH |
P1421/2015 | 4.4.2019 | 08.04.2019 | 9.4.2019 | |
92/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | plyn rodinné domy | 847,87 vrátane DPH |
P1421/2015 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
61/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | plyn | 847,87 vrátane DPH |
P1421/2015 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 |