Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496/2019 | Zuzana Skokanová Schmoerová 5574/22, 058 01 Poprad |
45654719 | za školenie motor.vozidla | 18,00 bez DPH |
obj. 76/2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
489/2019 | SLANKA Katarína Čarnoká SNP 550, 049 25 Dobšiná |
33446491 | za paplony, vankuše, posteľné | 606,00 vrátane DPH |
obj. 77/2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
488/2019 | M-Plus Services s.r.o. Murgašova 90/5, 058 01 Poprad |
51281856 | za PC zostavu | 1048,30 bez DPH |
obj. 73/2019 | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
486/2019 | Cedon, s.r.o. Drieňová 1J, 821 01 Bratislava |
50858190 | za postele do PNR | 234,90 vrátane DPH |
obj. 72/2019 | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
483/2019 | CLOVERS SK s.r. o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za oblečenie | 636,14 vrátane DPH |
obj. 60-2019 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 25.9.2019 | |
478/2019 | Brantner Poprad, s. r. o. Nová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | za odvoz odpadu | 15,86 vrátane DPH |
obj. ročná | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 | |
476/2019 | PAPYRUS POPRAD s. r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za šklské potreby | 120,84 vrátane DPH |
obj.69/2019 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 | |
474/2019 | KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok |
36475025 | za školské potreby | 297,08 vrátane DPH |
obj. 68/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
458/2019 | DO IT s.r.o. Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava |
36285374 | za oblečenie pre deti | 172,56 vrátane DPH |
obj. 65/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 19.9.2019 | |
457/2019 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za školské potreby | 227,75 vrátane DPH |
obj. 62/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 19.9.2019 | |
456/2019 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za kancelárske potreby | 138,30 vrátane DPH |
obj. 67/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 19.9.2019 | |
453/2019 | MAXMAX.cz, s.r.o. PRAKšICKá 1338, 68801 Uherský Brod |
02031043 | za postele | 281,10 vrátane DPH |
obj.66/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
452/2019 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 | olejový radiátor | 57,89 vrátane DPH |
obj.019190251735 elektron. | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 18.9.2019 | |
449/2019 | CLOVERS SK s.r. o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za ošatenie pre deti | 540,00 vrátane DPH |
obj. 61/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
448/2019 | PAPYRUS POPRAD s. r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za školské potreby | 245,11 vrátane DPH |
obj.64/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
445/2019 | CLOVERS SK s.r. o. Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad |
47535008 | za oblečenie | 599,43 vrátane DPH |
obj. 59/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
438/2019 | MANIRA s. r. o. L. Svobodu 2357/4, 058 01 Poprad |
35805904 | za výrobu letákov | 65,00 vrátane DPH |
obj. 49/2019 | 4.9.2019 | 05.09.2019 | 13.9.2019 | |
437/2019 | ADCOMP SK s. r. o. M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 155,40 bez DPH |
obj. 63/2019 | 4.9.2019 | 05.09.2019 | 13.9.2019 | |
432/2019 | DO IT s. r.o. Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava |
36285374 | za oblečenie | 160,88 vrátane DPH |
obj. 58/2019 | 4.9.2019 | 05.09.2019 | 13.9.2019 | |
428/2019 | Datacomp s. r. o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice |
36212466 | za tlačiareň | 96,00 bez DPH |
56/2019 | 22.08.2019 | 23.08.2019 | 28.8.2019 | |
427/2019 | IBECO, s. r. o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | za dezinsekciu | 580,00 bez DPH |
57/2019 | 22.08.2019 | 23.08.2019 | 28.8.2019 | |
423/2019 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis MV Kia PP644CS | 833,83 vrátane DPH |
obj. 53/2019 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
417/2019 | Brantner Poprad, s. r. o. Noová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | za odpad | 1,83 vrátane DPH |
obj. ročná | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 22.8.2019 | |
413/2019 | Malatín Marián SNP č.65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za revízie | 996,00 vrátane DPH |
obj. 54/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
412/2019 | Malatín Marián SNP č.65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za revíziu plynu | 296,64 vrátane DPH |
obj. 55/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
411/2019 | Ľubomír Jurčík -STAVPROFI Dlhé Stráže č. d. 75, 054 01 Dlhé stráže |
37478362 | za stavebné práce | 5965,58 vrátane DPH |
obj. 31/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
408/2019 | M-Plus Services s. r. o. Murgašova 90/5, 058 01 Poprad |
51281856 | za pc zostavu | 1048,78 bez DPH |
obj. 56/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
407/2019 | M-Plus Services s.r.o. Murgašova 90/5, 058 01 Poprad |
51281856 | za adaptér a tonery | 271,50 vrátane DPH |
obj. 57/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
405/2019 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Veľký Slavkov | 520,00 bez DPH |
48/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
399/2019 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor deti z profi rodiny | 520,00 bez DPH |
obj. 47/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
398/2019 | Śportový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Poprad - Veľká | 1560,00 bez DPH |
obj. 45/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
395/2019 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Hranovnica | 1300,00 bez DPH |
obj. 46/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
391/2019 | Športový klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Sp. Teplica | 1300,00 bez DPH |
obj. 44/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
390/2019 | Športový Klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor deti z PR | 520,00 bez DPH |
obj. 49/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
383/2019 | Jozef Danko ml. Uherova 2911/45 Poprad |
43791522 | za čistenie kanalizácie | 335,00 bez DPH |
obj. 52/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
376/2019 | AKURATNY, s. r. o. Sobotské námestie 1769/41 |
36516121 | za stránku - práce | 250,00 bez DPH |
obj. 10/2019 z 18.3.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
375/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 96,00 bez DPH |
obj. 50/2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 5.8.2019 | |
365/2019 | ZONER, s. r. o. Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava |
35770929 | za prevádzku internetových služieb | 23,00 vrátane DPH |
obj. 43/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
364/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 137,10 vrátane DPH |
obj. 42/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
363/2019 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, 949 11 Nitra |
47248343 | za supervíziu | 420,00 bez DPH |
obj. 37/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 |