Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351/2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón | 67,78 vrátane DPH |
11/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
339/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | dobitie stravov. kariet | 4153,40 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | |
307/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | zas dobitie kariet Callio | 30,40 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 19.06.2019 | 20.06.2019 | 20.6.2019 | |
277/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4020,40 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 10.6.2019 | |
127/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 4035,60 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 18.3.2019 | 19.03.2019 | 19.3.2019 | |
108/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | energiaRd Poprad Veľká | 101,11 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 13.3.2019 | 14.03.2019 | 14.3.2019 | |
107/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | energia RdHranovnica | 157,67 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 13.3.2019 | 14.03.2019 | 14.3.2019 | |
63/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovanie zamestnancov | 3423,80 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 | |
441/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón a internet | 152,63 vrátane DPH |
13/JA/77/2018, 73/JA/77/2017 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
734/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
673/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | |
591/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | |
541/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 17.10.2019 | |
477/2019 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 16.09.2019 | 17.09.2019 | 24.9.2019 | |
403/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
348/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné pre NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 5.8.2019 | |
279/2019 | PRACOVNÁ, s. r. o. Konštantínova 665 091 01 Stropkov |
46129049 | Nájomné 7/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 10.6.2019 | |
225/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné 6/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
158/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné , náklady 5/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 9.4.2019 | 10.04.2019 | 11.4.2019 | |
141/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné 4/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 3.4.2019 | 04.04.2019 | 5.4.2019 | |
94/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinova 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné 3/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
93/2019 | 1.PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantinová 665 09101 Stropkov |
46129049 | nájomné 2/2019 | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
34/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | dodávka plynu | 1501,63 vrátane DPH |
1421/2015 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 28.1.2019 | |
31/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
357435565 | plyn | 761,84 vrátane DPH |
1421/2015 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
43/2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00186775 | telefónne služby | 229,34 vrátane DPH |
16-19/JA/77/2018 | 4.2.2019 | 05.02.2019 | 4.2.2019 | |
651/2019 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón | 163,84 vrátane DPH |
16-19/JA/77/2019 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 9.12.2019 | |
324/2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón | 165,54 vrátane DPH |
16až 19/JA/77/2018 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 1.8.2019 | |
283/2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 156,22 vrátane DPH |
16až 19/JA/77/2018 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
20/2019 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny | 206,69 vrátane DPH |
16až 19/JA/77/2018 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
314/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18 Kežmarok |
51238365 | potraviny | 339,94 vrátane DPH |
17/Ja/44/2019 | 26.6.2019 | 27.06.2019 | 27.6.2019 | |
97/2019 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava |
35763469 | telefóny a internet | 152,77 vrátane DPH |
17/JA/77/2017,23/JA/77/2017 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
737/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 137,02 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
723/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 191,90 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
717/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 66,09 bez DPH |
17/JA/77/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 7.1.2020 | |
716/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 245,31 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 7.1.2020 | |
669/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 88,26 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 4.12.2019 | 05.12.2019 | 23.12.2019 | |
668/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 106,53 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 4.12.2019 | 05.12.2019 | 23.12.2019 | |
625/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 27,08 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 | |
618/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 287,57 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 26.11.2019 | |
609/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 75,77 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 25.11.2019 |