Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za stravné karty | 3145,20 bez DPH |
27/JA/77/2019 | 8.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
517/2019 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 83103 Bratislava |
00685232 | potraviny | 170,40 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 8.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
516/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón a internet | 152,53 vrátane DPH |
33/35/JA/77/2018/2019 | 8.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
516/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón a internet | 152,53 vrátane DPH |
33/35/JA/77/2018/2019 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | ||
516/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón a internet | 152,53 vrátane DPH |
33/35/JA/77/2018/2019 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | ||
515/2019 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 107,65 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 8.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
514/2019 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 83103 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 176,58 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 8.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
513/2019 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. Teplická cesta 5061/19, 058 01 Poprad |
35883103 | za pohovku | 229,90 vrátane DPH |
obj.84/2019 | 8.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
512/2019 | Odborné učilište internátne Šrobárova 20, 058 01 Poprad |
00162931 | za stravovanie detí | 46,41 bez DPH |
34/JA/77/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
511/2019 | HGdata s.r.o. Ždiar 473, 059 55 Ždiar |
36852252 | internet | 15,96 bez DPH |
47/JA/77/2016 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
510/2019 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
51/2019 | ŠEVT a.s. Plynárenska 6 821 09 Bratislava |
31331131 | kan. papier | 207,60 vrátane DPH |
2259 elektronická | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
509/2019 | TOPART 96, spol. s r.o. SNP č. 65, 059 16 Hranovnica |
31727468 | za výrobu pečiatky a banera | 119,59 vrátane DPH |
obj. 81-2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
508/2019 | Základná škola Tatranská Lomnica ZŠ Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry |
37876015 | obedy detí | 67,72 bez DPH |
32/JA/77/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
507/2019 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | pečivo | 139,52 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
506/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 25,24 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
505/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | za elektrinu | 310,39 vrátane DPH |
41/JA/77/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
504/2019 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | za matrace | 393,76 vrátane DPH |
obj. 79/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
503/2019 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za kancelárske potreby | 89,58 vrátane DPH |
obj. 81/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
502/2019 | ELPO s.r.o. Partizánska 2900, 058 01 Poprad |
36450359 | za technika BOZP | 150,00 bez DPH |
4/JA/77/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
501/2019 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | za kancelársky papier | 225,54 vrátane DPH |
obj. 170401004 elekt. | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
500/2019 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za prenájom priestorov | 367,83 bez DPH |
18/JA/77/2019 | 1.10.2019 | 02.10.2019 | 10.10.2019 | |
50/2019 | Základná škola s materskou školou Školská 311 059 34 Spišská Teplica |
37876066 | stravovanie detí | 64,50 vrátane DPH |
23/JA/77/2018 | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | |
5/2019 | Sintra spol.s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | nákup potravín | 36,16 vrátane DPH |
8/JA/77/2018 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 22.1.2019 | |
499/2019 | ADCOMP SK s.r.o. M. R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 1.10.2019 | 02.10.2019 | 10.10.2019 | |
498/2019 | ASKO-NÁBYTOK, spol.s r.o. Cesta na Senec 2B,821 04 Bratislava |
35909790 | za sedaciu súpravu | 399,00 vrátane DPH |
obj. 78/2019 | 1.10.2019 | 02.10.2019 | 10.10.2019 | |
497/2019 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefon | 157,90 vrátane DPH |
4/JA/77/2019, 16/JA/77/2019 až 19/JA/77/2019 | 1.10.2019 | 02.10.2019 | 10.10.2019 | |
496/2019 | Zuzana Skokanová Schmoerová 5574/22, 058 01 Poprad |
45654719 | za školenie motor.vozidla | 18,00 bez DPH |
obj. 76/2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
495/2019 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 177,87 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
494/2019 | ALLINMARKET, s. r. o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 117,81 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
493/2019 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, , 82412 Bratislava |
31322832 | za phm | 69,48 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
492/2019 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 83103 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 11,00 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
491/2019 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 83103 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 161,08 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
490/2019 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefóny NP DEI III. | 378,57 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
49/2019 | Spoločenstvo bytov Hrad s.r.o. Murgašová 88/10 058 01 Poprad |
poplatok za správu bytu Horec | 130,00 vrátane DPH |
pl. výmer | 8.2.2019 | 11.02.2019 | 12.2.2019 | ||
489/2019 | SLANKA Katarína Čarnoká SNP 550, 049 25 Dobšiná |
33446491 | za paplony, vankuše, posteľné | 606,00 vrátane DPH |
obj. 77/2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | |
488/2019 | M-Plus Services s.r.o. Murgašova 90/5, 058 01 Poprad |
51281856 | za PC zostavu | 1048,30 bez DPH |
obj. 73/2019 | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
487/2019 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
00000173 | seminár Grich, Polyak, Knapek | 45,00 bez DPH |
pozvánka | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
486/2019 | Cedon, s.r.o. Drieňová 1J, 821 01 Bratislava |
50858190 | za postele do PNR | 234,90 vrátane DPH |
obj. 72/2019 | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
485/2019 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, , 82412 Bratislava |
31322832 | za phm | 199,01 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 25.9.2019 |