Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva | 636,00 vrátane DPH |
78/2019/CDR | 6.5.2019 | 21.05.2019 | 21.5.2019 | |
411 | Súkromná ŠJ pri MŠ - ELBA Smetanovav 2, 080 01 Prešov |
420777796 | Stravné | 55,47 bez DPH |
7.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | ||
412 | MERKURY SHOP s. r. o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Dvere izbové, kľučky | 503,86 vrátane DPH |
89/2019/CDR | 7.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
413 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telekomunikácie | 173,47 vrátane DPH |
21, 22, 27/2016, 4, 5, 6/2017 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
414 | EMI - Sabinov s. r. o. Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov |
46726608 | Posteľné plachty a uteráky | 139,80 vrátane DPH |
27/2019/ŠSS 4 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
415 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny | 1304,80 vrátane DPH |
15, 16/2017 | 9.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
416 | Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01 Prešov |
42228760 | Strava | 19,04 bez DPH |
9.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | ||
417 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
91/2019/CDR | 9.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
418 | Školská jedáleň pri ZŠ Matice Slovenskej , 0810 01 Prešov |
37877232 | Strava | 77,01 bez DPH |
9.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | ||
419 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 109,03 vrátane DPH |
13/ŠSS 2/2019 | 10.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
42 | Súkromná školská jedáleň pri SMŠ - ELBA Smetanova 2, 080 01 Prešov |
42077796 | stravné | 23,22 vrátane DPH |
10.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | ||
420 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potrreby | 109,03 vrátane DPH |
9/ŠSS-3/2019 | 10.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
421 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 109,03 vrátane DPH |
10/ŠSS-1/2019 | 2.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
422 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 17,50 vrátane DPH |
26/2019/ŠSS 4 | 10.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
423 | Súkromná školská jedáleň ACEM Soľnobanská 11809/5A, 080 05 Prešov |
42229162 | Strava | 78,48 vrátane DPH |
13.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | ||
424 | VÁDIUM - IT s. r. o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | Licencie prš elektronický rozpis pracovných zmien | 68,00 bez DPH |
Ročná/2019/CDR | 13.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
425 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 26,19 vrátane DPH |
12/ŠSS-2/2019 | 13.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
426 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 40,96 vrátane DPH |
9/ŠSS-1/2019 | 13.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
427 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 27,80 vrátane DPH |
8/ŠSS-3/2019 | 13.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
428 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Plienky | 171,62 vrátane DPH |
23/ŠSS 8/2019 | 13.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
429 | RATOKILL DDD - Alexander Šarišský Vŕbová 24, 080 01 Prešov |
30238102 | Deratizácia objektov | 298,80 vrátane DPH |
92/2019/CDR | 14.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
43 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 39,53 bez DPH |
áno | 10.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | |
430 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 28,03 vrátane DPH |
26/2019/ŠSS 9 | 15.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
431 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Hygienické potreby | 61,40 vrátane DPH |
85/2019/CDR | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
432 | GEMKO - TEKO, spol. s r. o. Svätoplukova 36, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Medzinárodná konferencia | 196,00 bez DPH |
90/2019/CDR | 13.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
433 | ŠEVT a. s. Plznenská 6, 8214 09 Bratislava |
31331131 | Tlačivá | 61,68 vrátane DPH |
93/2019/CDR | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
434 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 24,00 vrátane DPH |
94/2019/CDR | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
435 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 114,00 bez DPH |
7/2016 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
436 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 8363,80 bez DPH |
7/2016 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
437 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 88,60 vrátane DPH |
5/2015 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 30.5.2019 | |
438 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. J. Opletala 680, 738 025 Frýdek-Místek, Česká republika |
258889966 | Kurz Bazálnej stimulácie | 420,00 bez DPH |
41/2019/CDR | 17.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
439 | Lindstrom Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 14,28 vrátane DPH |
6/2014 | 27.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
44 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 7968,60 vrátane DPH |
áno | 10.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | |
440 | Ľuboš BARAN - SERVIS Švábska 6695/57A |
10733817 | Odborný posudok spotrebičov | 24,00 vrátane DPH |
88/2019/CDR | 27.5.2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | |
440 | Ľuboš BARAN - SERVIS Švábska 6695/57A |
10733817 | Odborný posudok spotrebičov | 24,00 vrátane DPH |
88/2019/CDR | 27.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
441 | MINERÁLNE VODY, a.s. Slovenská 9, 081 06 Prešov |
317114647 | Minerálna voda | 71,71 vrátane DPH |
7/2019 | 27.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
442 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner | 26,40 vrátane DPH |
96/2019/CDR | 27.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
443 | FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610557 | ZS - obdobie 17. - 20. týždeň 2019 | 496,00 bez DPH |
1/2014 | 27.5.2019 | 30.05.2019 | 31.5.2019 | |
444 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 115,92 vrátane DPH |
11/ŠSS 1/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 | |
445 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 124,80 vrátane DPH |
14/ŠSS 2/2019 | 3.6.2019 | 14.06.2019 | 24.6.2019 |