Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 374,68 vrátane DPH |
30,31,32/2019/ŠSS 6 | 1.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
625 | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 080 01 Prešov |
00169111 | Potraviny | 288,01 vrátane DPH |
112,115,117,119,122124/2019/SS 1 | 1.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
626 | Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš Pekárska 2, 082 21 Veľký Šariš |
43485979 | Potraviny | 68,96 vrátane DPH |
111,114,116118,121,123/2019/SS 1 | 1.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
627 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 264,33 vrátane DPH |
30,31,34,36,38/2019/ŠSS 10 | 1.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
628 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 193,35 vrátane DPH |
29,325,33,3537/2019/ŠSS 10 | 1.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
629 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 252,01 vrátane DPH |
42,41,/2019/ŠSS 7 | 2.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
63 | StavHaus s.r.o. Strojnícka 11949/5B, 080 06 Prešov |
48059421 | stavebné práce | 12718,26 bez DPH |
249/2018/DeD | 17.1.2019 | 14.02.2019 | 19.2.2019 | |
630 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 514,29 vrátane DPH |
35,36,37,39/2019/ŠSS 9 | 2.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
631 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 29,99 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
632 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 17,97 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
633 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 64,38 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
634 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 184,08 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
635 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 392,84 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
636 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 64,26 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
637 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 147,63 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
638 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 225,85 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
639 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 3710,04 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
64 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | toner | 22,00 bez DPH |
13/2019/CPDaR | 17.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | |
640 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 464,525 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
641 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 597,21 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
642 | FarmEko, spol. s r. o. Masarykova 26, 080 01 Prešov |
36479870 | Doplatky k liekom | 540,21 bez DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
643 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 336,02 vrátane DPH |
37,38,4142,43/2019/ŠSS 4 | 1.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
644 | HAUS Seman, s. r. o. Levočská 20, 080 01 Prešov |
36477630 | Maliarsky materiál | 38,56 vrátane DPH |
5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | ||
645 | Vokup k l i m s.r.o. Šebastovská 4, 080 06 Prešov |
36652121 | Klimatizačná jednotka | 685,20 vrátane DPH |
124/2019/CDR | 5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
646 | Vokup k l i m s.r.o. Šebastovská 4, 080 06 Prešov |
36652121 | Montáž klim. jednotky | 361,88 vrátane DPH |
124/2019/CDR | 5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
647 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 194,90 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
648 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 5.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
649 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 47,44 vrátane DPH |
16/2017 | 6.8.2018 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
650 | VÁDIUM - IT s. r. o. Plzenská 2, 080 01 Prešov |
44542194 | Licencie pre elektr. rozpis prac. zmien | 68,00 bez DPH |
Ročná/2019/CDR | 6.8.2018 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
651 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 34,99 vrátane DPH |
38/2019/ŠSS 9 | 6.8.2018 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
652 | Športový klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | Letný tábor FUNNYCAMP | 2600,00 bez DPH |
51/2019/SS 2 | 6.8.2018 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
653 | Športový klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | Letný tábor FUNNYCAMP | 2340,00 bez DPH |
113/2019/SS 1 | 6.8.2018 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
654 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 176,225 bez DPH |
21,22/2016 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
655 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 344,99 vrátane DPH |
34/2019/ŠSS 6 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
656 | ŠEVT a. s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Kancelárske potreby | 182,26 vrátane DPH |
131/2019/CDR | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
657 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 231,80 vrátane DPH |
54,55,58/2019/SS 2 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
658 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potravin | 490,70 vrátane DPH |
53,56,57/2019/SS 2 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
659 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava 082 15 Chmeľov 175 |
34652698 | Autobusová preprava | 180,00 vrátane DPH |
125a/2019/CDR | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
66 | Mgr. Martin Hugec-ANAVY Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
33873143 | drogériový tovar | 20,58 bez DPH |
5/2019 ŠSS8 | 18.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | |
660 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava 082 15 Chmeľov 175 |
34652698 | Autobusová preprava | 170,00 vrátane DPH |
125/a/2019/CDR | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 |