Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava 082 15 Chmeľov 175 |
34652698 | Autobusová doprava | 180,00 vrátane DPH |
125a/2019/CSDR | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
662 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 979,30 vrátane DPH |
15,16/2017 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
663 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 vrátane DPH |
2/2018 | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
664 | SpionSvet.sk-SkyMarket Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce |
46976477 | Statív na kameru, tyč, púzdro | 29,49 vrátane DPH |
132/2019/CDR | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 16.8.2019 | |
665 | FNsP J. A. Reimana Hollého 14, 081 81 Prešov |
00610577 | ZS - obdobie: 29. - 32. týždeň 2019 | 496,00 bez DPH |
1/2014 | 15.8.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
666 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektr. strav. poukážky | 7391,00 bez DPH |
7/2016 | 15.8.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
667 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 56,42 vrátane DPH |
20/2019/ŠSS 2 | 15.8.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
668 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 38,70 vrátane DPH |
18/2019/ŠSS 1 | 15.8.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
668 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 38,70 vrátane DPH |
18/2019/ŠSS 1 | 15.8.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
669 | MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
17147786 | Potraviny | 50,87 vrátane DPH |
15/ŠSS 3 | 15.8.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
67 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | drogériový tovar | 74,59 bez DPH |
4/2019 ŠSS9 | 18.1.2019 | 24.01.2019 | 19.2.2019 | |
670 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | -2968,61 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 15.8.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | |
671 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Predplatné PORADCA 2020 | 32,90 vrátane DPH |
19.8.2019 | 20.08.2019 | 16.8.2019 | ||
672 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | doúčtovanie DPH k faktúre za tel. poplatky | 29,37 bez DPH |
21,22/2016 | 23.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
673 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Čistiace a hyg. potreby | 169,55 vrátane DPH |
131/a/2019/SS1 | 23.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
674 | Lindstrom Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 14,28 vrátane DPH |
6/2014 | 23.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
675 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 61,69 vrátane DPH |
19/2019-ŠSS 1 | 23.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
676 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 61,69 vrátane DPH |
21/2019/ŠSS 2 | 23.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
677 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace a hyg. potreby | 61,69 vrátane DPH |
16/2019/ŠSS 3 | 23.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
678 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner do tlačiarne | 26,40 vrátane DPH |
141/2019/SS1 | 26.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
679 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 17,50 vrátane DPH |
142/2019/SS1 | 26.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
68 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | -46,41 vrátane DPH |
áno | 18.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
680 | IKARO, s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | Toner do tlačiarne | 26,40 vrátane DPH |
17/2019/ŠSS3 | 26.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
681 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Čistiace a hyg. potreby | 116,98 vrátane DPH |
47/2019/ŠSS 10 | 26.8.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
682 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodepovednej osoby | 60 bez DPH |
2/2018 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
683 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón | 121,60 vrátane DPH |
RD 246/OIAMIS/2013 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
684 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky za hovory | 277,59 vrátane DPH |
RD 246/OIAMIS/2013 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
685 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 272,25 vrátane DPH |
36,33/2019/ŠSS 1 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
686 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 225,96 vrátane DPH |
43,44,45,46/2019/ŠSS 8 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
687 | Heni - sk. s.r.o. Juh 1064/47, 093 01 Vranov nad Topľou |
50668862 | Detské oblečenie | 369,16 vrátane DPH |
62/2019/SS 2 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
688 | Heni - sk. s.r.o. Juh 1064/47, 093 01 Vranov nad Topľou |
50668862 | Detské oblečenie a obuv | 120,89 vrátane DPH |
61/2019/SS 2 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
689 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Čistiace prostriedky | 49,39 vrátane DPH |
46/2019/ŠSS 1 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
69 | Jozef Muľ-Norma Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov |
31291295 | mixér | 82,50 bez DPH |
6/2019 ŠSS4 | 21.1.2019 | 28.01.2019 | 19.2.2019 | |
690 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Obchodná 2, 811 06 Bratislava |
35885815 | Papierové utierky | 29,88 vrátane DPH |
134/2019/CDR | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
691 | Mgr. Martin Hugec - ANAVY Dúbravská 59, 080 01 Prešov |
33873143 | Čistiace a hyg. potreby | 119,358 vrátane DPH |
46/2019/ŠSS 7 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
692 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové kotúče | 37,20 vrátane DPH |
20/2019/ŚSS 1 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
693 | Mária Kapalová - KAPAP Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice |
33952264 | Papierové utierky | 37,20 vrátane DPH |
18/2019/ŠSS 3 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
694 | ISNA-MSE z.s. Dolní 3034/101, 700 30 Ostrava Zábřeh |
22899715 | Svetový kongres | 135,00 bez DPH |
133a/2019/CDR | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
695 | VOSP spol. s r. o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
31658075 | Papierové kotúče | 17,50 vrátane DPH |
133/2019/CDR | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 | |
696 | BESSTER, s.r.o. Slovenská č. 17, 080 01 Prešov |
36506958 | Potraviny | 640,44 vrátane DPH |
41,42,43,4445/2019/ŠSS 9 | 2.9.2019 | 16.09.2019 | 26.9.2019 |