Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900289 | OU internátne Prešov Masaryková 20D, Prešov |
36570460 | strava detí Kv. - preplatok | -3,57 vrátane DPH |
22019 | 28.06.2019 | 02.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900516 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | -18,04 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900314 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
36597007 | prepl.za stravu | -18,83 vrátane DPH |
12019 | 08.7.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900541 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | opr.fa. zo str.dodávateľa | -49,74 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900517 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | -100,20 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900518 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | -415,20 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900527 | Tempus-car s.r.o. Košice, Rastislavova 110 |
31712312 | nákup vozidla Dácia | 11000,00 vrátane DPH |
3191113 | 02.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900531 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | vyb.zabezp.zar. | 5353,12 vrátane DPH |
21619 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900460 | KAJE s.r.o. Bystré, Železničná 610/22A |
50468570 | ochrana proti hnilobe | 4989,60 vrátane DPH |
201922 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900464 | Magda-Jozef - JN SERVIS Medzany, 08221 Veľký Šariš |
43638759 | rekonšt.zdroja vykur. | 4984,00 vrátane DPH |
2019032 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900456 | StavHaus s.r.o. Vyšná Šebastová,Severná 246 |
48059421 | oprava vn.omietok | 4970,40 vrátane DPH |
190032 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900459 | SALT LS s.r.o. Sabinov,Nám.slobody 40 |
50177141 | výmena podl.kryt. | 4934,41 vrátane DPH |
20190134 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900457 | KAJE s.r.o. Bystré, Železničná 610/22A |
50468570 | výmena pošk.hyg.zar. | 4890,24 vrátane DPH |
201923 | 05.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900458 | Vokup klim s.r.o. Prešov, Šebastovská 4 |
36652121 | výmena 3 nefunkč. | 4305,88 vrátane DPH |
201910021 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900476 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 3978,74 vrátane DPH |
2019039 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900244 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3822,80 vrátane DPH |
431907145 | 03.06.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900196 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3807,60 vrátane DPH |
431905548 | 30.4.2019 | 23.05.2019 | 19.6.2019 | |
201900550 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3690,75 vrátane DPH |
461900448 | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900466 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | dodávka a montáž | 3684,26 vrátane DPH |
18019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900287 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3492,20 vrátane DPH |
431908806 | 28.06.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900144 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3450,40 vrátane DPH |
431903935 | 29.3.2019 | 25.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900473 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3302,59 vrátane DPH |
461900365 | 08.11.2019 | 04.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900118 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3078,00 vrátane DPH |
431902644 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900242 | Nádej do života,ob.zd.,Bratisl Riazanská 56, Bratislava |
00169111 | pobyt detí - Letná akadémia | 2856,00 vrátane DPH |
112019 | 31.5.2019 | 14.06.2019 | 20.6.2019 |