Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900238 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 180,28 vrátane DPH |
5611854130 | 22.5.2019 | 17.06.2019 | 20.6.2019 | |
201900237 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
50528041 | oprava - výmena harddisku | 49,00 vrátane DPH |
29000282 | 22.5.2019 | 05.06.2019 | 20.6.2019 | |
201900236 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí | 119,79 vrátane DPH |
162019 | 21.5.2019 | 22.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900235 | JADRAN travel SK s.r.o.,Košice Dénešová 4, Košice |
36454729 | účastnícky poplatok - Medzin.konferencia Chorvátsk | 440,00 vrátane DPH |
201912 | 15.5.2019 | 16.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900234 | PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36597007 | predplatné Poradca 2020 | 32,90 vrátane DPH |
84177592 | 14.5.2019 | 20.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900233 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
36597007 | strava detí Kv. | 99,53 vrátane DPH |
20196 | 14.5.2019 | 20.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900232 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
36597007 | ubytovanie SL | 17,00 vrátane DPH |
62019 | 10.5.2019 | 20.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900231 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | tričká + potlač | 102,85 vrátane DPH |
39000102 | 09.5.2019 | 15.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900230 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 821,37 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900229 | Prosperobus, s.r.o. Prešov Ďumbierska 20, Prešov |
36597007 | preprava osôb-šport.hry Svidník | 264,00 vrátane DPH |
582019 | 09.5.2019 | 15.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900228 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 168,73 vrátane DPH |
19106 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900227 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
382492019 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900226 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
42085381 | elektr.vyúčt.Kv. | 73,81 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 09.5.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900225 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 209,26 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 09.5.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 124,26 vrátane DPH |
9900931317 | 09.5.2019 | 20.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900223 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 09.5.2019 | 15.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900222 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
00169111 | nákup PHM | 334,61 vrátane DPH |
5611854130 | 09.5.2019 | 24.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900221 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
36492850 | nákup potr.SB | 897,96 vrátane DPH |
201904 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900220 | ŠJ pri ZŠ, 17.novembra,Sabinov 17.Novembra , 083 01 Sabinov |
36158143 | strava detí Sb. | 28,30 vrátane DPH |
42019 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900219 | Pointa Fecko, s.r.o. Masarykova 11, Prešov |
40289061 | nákup kanc.a čist.potrieb | 426,92 vrátane DPH |
201910024 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900218 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
31322832 | nákup potravín Lip. | 594,91 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.5.2019 | 10.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900217 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 4, 082 71 Lipany |
34115901 | strava detí Lip. | 132,92 vrátane DPH |
2019174127 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900216 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
35763469 | strava detí Lip. | 46,44 vrátane DPH |
8190004 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900215 | Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotic Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 179,01 vrátane DPH |
201917 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900214 | Spojená škola internátna Prešo Masarykova 11175/20C |
36597007 | strava detí | 39,24 vrátane DPH |
2019040 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900213 | Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
36464228 | pers.a mzd.poradca podnikateľa | 104,93 vrátane DPH |
1901548900 | 06.5.2019 | 15.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900212 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
42228760 | elektrina ŠM | 28,80 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.5.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900211 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36494151 | elektrina Lip. | 18,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.5.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900210 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
00169111 | elektrina Sab. | 67,33 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.5.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900209 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
17085861 | elektrina ŠM | 6,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.5.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900208 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
42089824 | elektrina Niž.Polianka | 36,24 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.5.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900207 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
42089824 | elektrina ŠM | 18,96 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.5.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900206 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina Dr. | 83,54 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.5.2019 | 24.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900205 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
48068012 | internet | 31,87 vrátane DPH |
201905013 | 06.5.2019 | 20.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900204 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
36158089 | antivirusový program ESET | 162,00 vrátane DPH |
1201911124 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900203 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiálu | 10,50 vrátane DPH |
29000241 | 06.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900202 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
31322832 | nákup potravín Dr. | 825,15 vrátane DPH |
1/9/13 | 02.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900201 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.5.2019 | 10.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900200 | OU internátne Prešov Masaryková 20D, Prešov |
36570460 | strava detí Kv. | 23,80 vrátane DPH |
322019 | 02.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900199 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 14,28 vrátane DPH |
322019 | 02.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 |