Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900068 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina SB | 67,33 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 11.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900067 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina ŠM | 6,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900066 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina Nižná Polianka | 36,24 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900065 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina ŠM | 18,96 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900063 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina Dr. | 83,54 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900062 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 618,09 vrátane DPH |
6361002528 | 12..2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900059 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 112,98 vrátane DPH |
20193 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900058 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
Skylink Kv. | 55,60 vrátane DPH |
2006926424 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | ||
201900057 | AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | kanc.inter.vybavenie | 24,00 vrátane DPH |
201900913 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900053 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 472,14 vrátane DPH |
201901 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900052 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
36454729 | predĺženie registrácie | 8,40 vrátane DPH |
201901582 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900051 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 901 Veľký Slavkov |
35463066 | seminár PR Hricišinová | 25,00 vrátane DPH |
101636 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900050 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 901 Veľký Slavkov |
35463066 | seminár PR, Mišenková | 25,00 vrátane DPH |
101631 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900049 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
00161047 | strava detí | 37,95 vrátane DPH |
8190001 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900048 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 667,02 vrátane DPH |
19328001 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900047 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Kv. | 632,28 vrátane DPH |
19318002 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900046 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny ŠM | 811,20 vrátane DPH |
19124001 | 04.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900045 | OU internátne Prešov Masaryková 20D, Prešov |
00523216 | strava detí | 16,66 vrátane DPH |
132019 | 04.2.2019 | 07.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900044 | SŠJ, Volgogradská3, Prešov Volgogradská 3, 080 01 Prešov |
37886908 | strava detí | 152,57 vrátane DPH |
19004 | 04.2.2019 | 07.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900043 | Spojená škola internátna,Prešov Masarykova 11175/20C |
42085381 | strava detí | 19,62 vrátane DPH |
2019004 | 04.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900042 | MIREX armatúry,s.r.o. Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov |
36515086 | inter.vybavenie Lipany | 80,18 vrátane DPH |
1910006 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900041 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 117,63 vrátane DPH |
2012019 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900040 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výk. Činn.zodp.osoby Ochr.os.údaj. | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15711 | 01.2.2019 | 07.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900039 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 150,37 vrátane DPH |
511015785 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900038 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 179,78 vrátane DPH |
511053384 | 01.2.2019 | 06.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900037 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné SB | 266,62 vrátane DPH |
50-000055772PO2012 | 01.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900059 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 112,98 vrátane DPH |
20193 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900058 | Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11, Čadca |
Skylink Kv. | 55,60 vrátane DPH |
2006926424 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | ||
201900057 | AJ Produkty, a.s. Bratislava Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | kanc.inter.vybavenie | 24,00 vrátane DPH |
201900913 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900053 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 472,14 vrátane DPH |
201901 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 |