Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900348 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 122,78 vrátane DPH |
9900931317 | 08.8.2019 | 26.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 124,26 vrátane DPH |
9900931317 | 09.5.2019 | 20.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900434 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 129,78 vrátane DPH |
9900931317 | 09.10.2019 | 24.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900323 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | vyúčt.fa | 132,46 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 12.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900316 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 132,37 vrátane DPH |
9900931317 | 09.7.2019 | 13.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900217 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 4, 082 71 Lipany |
34115901 | strava detí Lip. | 132,92 vrátane DPH |
2019174127 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900126 | SŠJ, Volgogradská3, Prešov Volgogradská 3, 080 01 Prešov |
37886908 | strava detí | 132,70 vrátane DPH |
19037 | 08.3.2019 | 14.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900391 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 133,62 vrátane DPH |
182019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900161 | ŠJ Lipany Komenského 4, 082 71 Lipany |
00327379 | strava detí | 134,58 vrátane DPH |
2019174120 | 05.4.2019 | 09.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900537 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4 |
35709332 | havar.poist. | 135,55 vrátane DPH |
2404269924 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900272 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 4, 082 71 Lipany |
34115901 | strava detí Lip. | 135,10 vrátane DPH |
2019174133 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 135,53 vrátane DPH |
9900931317 | 06.06.2019 | 24.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900001 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 135,92 vrátane DPH |
2122018 | 04.1.2019 | 09.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900001 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 135,92 vrátane DPH |
2122018 | 04.1.2019 | 09.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900001 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 135,92 vrátane DPH |
2122018 | 04.1.2019 | 09.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900001 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 135,92 vrátane DPH |
2122018 | 04.1.2019 | 09.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900001 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 135,92 vrátane DPH |
2122018 | 04.1.2019 | 09.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900001 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 135,92 vrátane DPH |
2122018 | 04.1.2019 | 09.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900321 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí SB. | 137,76 vrátane DPH |
272019 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900442 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 139,63 vrátane DPH |
29000567 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900320 | Automape spol. s r.o. Bardejovská 26, Prešov |
17146771 | serv.prehl. | 139,58 vrátane DPH |
10190788 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900079 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
37870530 | strava detí Dr. | 140,39 vrátane DPH |
201904 | 15.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900079 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
37870530 | strava detí Dr. | 140,39 vrátane DPH |
201904 | 15.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900079 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
37870530 | strava detí Dr. | 140,39 vrátane DPH |
201904 | 15.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 |