Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900033 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 41,22 vrátane DPH |
5611854130 | 25.1.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900033 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 41,22 vrátane DPH |
5611854130 | 25.1.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900033 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 41,22 vrátane DPH |
5611854130 | 25.1.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900033 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 41,22 vrátane DPH |
5611854130 | 25.1.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900033 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 41,22 vrátane DPH |
5611854130 | 25.1.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900033 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 41,22 vrátane DPH |
5611854130 | 25.1.2019 | 18.02.2019 | 21.3.2019 | |
201900062 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 618,09 vrátane DPH |
6361002528 | 12..2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900053 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 472,14 vrátane DPH |
201901 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900043 | Spojená škola internátna,Prešov Masarykova 11175/20C |
42085381 | strava detí | 19,62 vrátane DPH |
2019004 | 04.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900042 | MIREX armatúry,s.r.o. Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov |
36515086 | inter.vybavenie Lipany | 80,18 vrátane DPH |
1910006 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900041 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 117,63 vrátane DPH |
2012019 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900039 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 150,37 vrátane DPH |
511015785 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900053 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 472,14 vrátane DPH |
201901 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900043 | Spojená škola internátna,Prešov Masarykova 11175/20C |
42085381 | strava detí | 19,62 vrátane DPH |
2019004 | 04.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900042 | MIREX armatúry,s.r.o. Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov |
36515086 | inter.vybavenie Lipany | 80,18 vrátane DPH |
1910006 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900041 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 117,63 vrátane DPH |
2012019 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900039 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 150,37 vrátane DPH |
511015785 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900062 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 618,09 vrátane DPH |
6361002528 | 12..2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900053 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 472,14 vrátane DPH |
201901 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900043 | Spojená škola internátna,Prešov Masarykova 11175/20C |
42085381 | strava detí | 19,62 vrátane DPH |
2019004 | 04.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900042 | MIREX armatúry,s.r.o. Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov |
36515086 | inter.vybavenie Lipany | 80,18 vrátane DPH |
1910006 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900041 | ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany |
36158101 | strava detí | 117,63 vrátane DPH |
2012019 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900039 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 150,37 vrátane DPH |
511015785 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900062 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 618,09 vrátane DPH |
6361002528 | 12..2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 |