![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900203 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiálu | 10,50 vrátane DPH |
29000241 | 06.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900171 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.potrieb | 253,34 vrátane DPH |
29000187 | 05.4.2019 | 09.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900108 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiálu | 463,81 vrátane DPH |
29000088 | 07.3.2019 | 08.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900540 | EMI s.r.o. , Pod Švabľovkou 2100, Sabinov |
46726608 | sedací vak | 100,00 vrátane DPH |
20190968 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900558 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1691,00 vrátane DPH |
2019043 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900538 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1531,10 vrátane DPH |
2019041 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900479 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 891,80 vrátane DPH |
2019038 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900478 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 424,86 vrátane DPH |
2019037 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900477 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 459,00 vrátane DPH |
2019036 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900476 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 3978,74 vrátane DPH |
2019039 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900496 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 90,39 vrátane DPH |
372019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900495 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 117,90 vrátane DPH |
362019 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900443 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 121,83 vrátane DPH |
282019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900391 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 133,62 vrátane DPH |
182019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900586 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | materiál - údržba | 288,50 vrátane DPH |
20191204 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900360 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | mater. na údržbu | 197,05 vrátane DPH |
20190802 | 30.8.2019 | 05.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900587 | DANMARK -MN s.r.o. Sabinov, Puškinova 19 |
52017583 | lieky a zdr.mater. | 153,27 vrátane DPH |
20190133 | 18.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
201900556 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 700,50 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900553 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 957,00 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900552 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 842,61 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900468 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 660,80 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900467 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 882,15 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900463 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 78,13 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900462 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 892,47 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900421 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.SB. | 931,74 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900420 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 691,98 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900419 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 921,37 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900377 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 960,52 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.09.2019 | 10.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900375 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 94,60 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.09.2019 | 10.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900374 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 120,68 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.09.2019 | 10.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900331 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 754,08 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.8.2019 | 09.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900330 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 74,09 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.8.2019 | 09.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900329 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 78,13 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.8.2019 | 08.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900305 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 676,98 vrátane DPH |
19318012 | 08.7.2019 | 09.07.2019 | 11.3.2020 |