Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900302 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 190,73 vrátane DPH |
19201 | 03.7.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900259 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 196,38 vrátane DPH |
19139 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900360 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | mater. na údržbu | 197,05 vrátane DPH |
20190802 | 30.8.2019 | 05.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900470 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 202,14 vrátane DPH |
29000644 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900436 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 206,94 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900109 | Šimon Richard Jakubovany 94, 083 01 Sabinov |
34814035 | posteľná výbava | 206,40 vrátane DPH |
20190312 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900523 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 207,00 vrátane DPH |
136573581 | 22.11.2019 | 15.01.2020 | 24.3.2020 | |
201900392 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 207,93 vrátane DPH |
136573581 | 23.09.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900356 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 207,76 vrátane DPH |
5611854130 | 26.8.2019 | 19.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900130 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina vyúčtovanie ŠM | 208,92 vrátane DPH |
2190220330 | 12.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900536 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné Lip. | 209,10 vrátane DPH |
2500016397 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900355 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 209,31 vrátane DPH |
136583581 | 21.8.2019 | 15.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900225 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 209,26 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 09.5.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900447 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 210,06 vrátane DPH |
136573581 | 17.10.2019 | 15.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900325 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 210,35 vrátane DPH |
136573581 | 29.7.2019 | 14.09.2019 | 11.3.2020 | |
201900590 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 212,98 vrátane DPH |
136573581 | 27.12.2019 | 14.02.2020 | 25.3.2020 | |
201900078 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 213,81 vrátane DPH |
5611854130 | 15.2.2019 | 16.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900078 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 213,81 vrátane DPH |
5611854130 | 15.2.2019 | 16.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900078 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 213,81 vrátane DPH |
5611854130 | 15.2.2019 | 16.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900078 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 213,81 vrátane DPH |
5611854130 | 15.2.2019 | 16.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900078 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 213,81 vrátane DPH |
5611854130 | 15.2.2019 | 16.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900159 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
37870530 | strava detí Dr. | 217,00 vrátane DPH |
201915 | 05.4.2019 | 09.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900183 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt.fa.elektr. | 219,78 vrátane DPH |
2190320939 | 11.4.2019 | 25.04.2019 | 19.6.2019 |