Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900296 | Verešpej servis s.r.o. Záhradná 10, 08256 Peč.Nová *ves |
50060597 | oprava 3koda Fábia | 292,29 vrátane DPH |
190102 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900297 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr. | 710,09 vrátane DPH |
19328007 | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900298 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 794,57 vrátane DPH |
19348005 | 03.07.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900299 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 4, 082 71 Lipany |
34115901 | strava detí Lip. | 148,39 vrátane DPH |
2019174139 | 03.7.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900300 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900301 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 178,45 vrátane DPH |
201933 | 12.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900302 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 190,73 vrátane DPH |
19201 | 03.7.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900303 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
48068012 | internet | 31,87 vrátane DPH |
201907013 | 08.7.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900304 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
36492850 | nákup potr.SB | 794,71 vrátane DPH |
201906 | 08.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900305 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 676,98 vrátane DPH |
19318012 | 08.7.2019 | 09.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900306 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 08.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900307 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina ŠM | 83,54 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900308 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina ŠM | 18,96 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900309 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina ŠM | 6,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900310 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina SB | 67,33 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900311 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina Lip. | 18,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900312 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina ŠM | 28,80 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900313 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina SB | 45,38 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900314 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
36597007 | prepl.za stravu | -18,83 vrátane DPH |
12019 | 08.7.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900315 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 291,61 vrátane DPH |
5611854130 | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900316 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 132,37 vrátane DPH |
9900931317 | 09.7.2019 | 13.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900317 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
383512019 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900318 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | vyúčt.fa | 185,72 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 12.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900319 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | vyúčt.fa | 153,32 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 12.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900320 | Automape spol. s r.o. Bardejovská 26, Prešov |
17146771 | serv.prehl. | 139,58 vrátane DPH |
10190788 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900321 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí SB. | 137,76 vrátane DPH |
272019 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900322 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 312,65 vrátane DPH |
29000368 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900323 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | vyúčt.fa | 132,46 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 12.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900324 | Marton Servis Maštova 47 B, Prešov |
14359944 | diagnostika AEG práčka | 21,60 vrátane DPH |
19206 | 17.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900325 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 210,35 vrátane DPH |
136573581 | 29.7.2019 | 14.09.2019 | 11.3.2020 | |
201900326 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 257,93 vrátane DPH |
4591171357 | 29.07.2019 | 15.08.2019 | 11.3.2020 | |
201900327 | Peter Jakubek-servis okná,dvere Krížna 2585/3, 080 06 Ľubotice |
51407507 | zasklenie vchod.dverí | 148,80 vrátane DPH |
20190031 | 31.7.2019 | 09.08.2019 | 11.3.2020 | |
201900328 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
36631124 | výkon zodp.osoby | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15711 | 05.8.2019 | 08.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900329 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 78,13 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.8.2019 | 08.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900330 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 74,09 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.8.2019 | 09.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900331 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 754,08 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.8.2019 | 09.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900332 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 06.8.2019 | 15.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900333 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
48068012 | internet | 31,87 vrátane DPH |
06.8.2019 | 21.08.2019 | 24.3.2020 | ||
201900334 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 06.8.2019 | 15.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900335 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
00523216 | vodné,stočné ŠM, Lipany | 252,54 vrátane DPH |
50-000055772PO2012 | 06.8.2019 | 15.08.2019 | 24.3.2020 |