Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900556 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 700,50 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900268 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 707,91 vrátane DPH |
1/9/13 | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900297 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr. | 710,09 vrátane DPH |
19328007 | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900163 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Kv. | 711,37 vrátane DPH |
19318006 | 05.4.2019 | 08.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900240 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
00523216 | vodné,stočné ŠM, Lipany | 716,48 vrátane DPH |
50-000055772PO2012 | 30.5.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
201900461 | Milk Agro Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potr. | 745,12 vrátane DPH |
131391920 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900331 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 754,08 vrátane DPH |
1/9/13 | 06.8.2019 | 09.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900135 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné Dr. | 764,87 vrátane DPH |
2124870665 | 22.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900283 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné Dr. | 769,04 vrátane DPH |
2125215636 | 20.6.2019 | 03.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900004 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 772,75 vrátane DPH |
201812 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900004 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 772,75 vrátane DPH |
201812 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900004 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 772,75 vrátane DPH |
201812 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900004 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 772,75 vrátane DPH |
201812 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900004 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 772,75 vrátane DPH |
201812 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900004 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 772,75 vrátane DPH |
201812 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900267 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 775,45 vrátane DPH |
1/9/13 | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900530 | SALT LS s.r.o. Sabinov,Nám.slobody 40 |
50177141 | nákup chladnička | 787,00 vrátane DPH |
20190168 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900304 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
36492850 | nákup potr.SB | 794,71 vrátane DPH |
201906 | 08.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900298 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 794,57 vrátane DPH |
19348005 | 03.07.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900046 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny ŠM | 811,20 vrátane DPH |
19124001 | 04.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900046 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny ŠM | 811,20 vrátane DPH |
19124001 | 04.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900046 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny ŠM | 811,20 vrátane DPH |
19124001 | 04.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900046 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny ŠM | 811,20 vrátane DPH |
19124001 | 04.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900046 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny ŠM | 811,20 vrátane DPH |
19124001 | 04.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900046 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny ŠM | 811,20 vrátane DPH |
19124001 | 04.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900230 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 821,37 vrátane DPH |
1/9/13 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900202 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
31322832 | nákup potravín Dr. | 825,15 vrátane DPH |
1/9/13 | 02.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900269 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 837,53 vrátane DPH |
1/9/13 | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900552 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 842,61 vrátane DPH |
1/9/13 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900162 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Lip. | 842,04 vrátane DPH |
19348002 | 05.4.2019 | 09.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900467 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 882,15 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900585 | PAMI-mont, s.r.o. Veľký Šariš, Mlynská 6 |
44682964 | revízia plyn.kotolne | 890,40 vrátane DPH |
19105 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900479 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 891,80 vrátane DPH |
2019038 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900462 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 892,47 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900521 | SABYT s.r.o. Sabinov, Mieru 8 |
31730345 | kompl.jednor.uprat. | 897,00 vrátane DPH |
13190096 | 19.11.2019 | 04.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900221 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
36492850 | nákup potr.SB | 897,96 vrátane DPH |
201904 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900241 | IBECO,s.r.o. Ľubochnianska 5, Prešov |
35743565 | dezinsekcia Kv. | 900,00 vrátane DPH |
190017 | 30.5.2019 | 11.06.2019 | 20.6.2019 | |
201900387 | Marek Marcin Humenník Nám.Čsl.armády 158/3, 08633 Zborov |
33966907 | strava detí | 904,61 vrátane DPH |
190131 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900419 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Dr. | 921,37 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900421 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.SB. | 931,74 vrátane DPH |
1/9/13 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 24.3.2020 |