Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900598   B2B partner
Šulekova 2, Bratislava
44413467  nákup inter.vybavenia  1264,80 
vrátane DPH
  19424411  27.12.2019  08.01.2020  25.3.2020 
201900585   PAMI-mont, s.r.o.
Veľký Šariš, Mlynská 6
44682964  revízia plyn.kotolne  890,40 
vrátane DPH
  19105  18.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900372   Web Datas s.r.o.
Sabinov, Nezabudova 824/14
44749805  redizajn a spravovanie web stránky  290,00 
vrátane DPH
  1900060  04.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900583   MOB interiér s.r.o.
Trenčín, Opatovská 33
44948271  nákup konf.stolíka  106,90 
vrátane DPH
  178929  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900357   Peter Palenčík,
Hanušovce/Topľou,Medzianky 55
45719110  oprava havarij.stavu  394,00 
vrátane DPH
  72019  27.8.2019  05.09.2019  24.3.2020 
201900540   EMI s.r.o.
, Pod Švabľovkou 2100, Sabinov
46726608  sedací vak  100,00 
vrátane DPH
  20190968  03.12.2019  06.12.2019  25.3.2020 
201900586   DEGRO s.r.o.
Sabinov, Ružová 41
46924337  materiál - údržba  288,50 
vrátane DPH
  20191204  18.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900360   DEGRO s.r.o.
Sabinov, Ružová 41
46924337  mater. na údržbu  197,05 
vrátane DPH
  20190802  30.8.2019  05.09.2019  24.3.2020 
201900531   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  vyb.zabezp.zar.  5353,12 
vrátane DPH
  21619  02.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900466   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  dodávka a montáž  3684,26 
vrátane DPH
  18019  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900465   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  čiast.rekonšt.vyk.  2391,84 
vrátane DPH
  17919  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900550   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3690,75 
vrátane DPH
  461900448  05.12.2019  31.12.2019  25.3.2020 
201900473   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3302,59 
vrátane DPH
  461900365  08.11.2019  04.12.2019  24.3.2020 
201900432   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  1804,84 
vrátane DPH
  461900285  08.10.2019  31.10.20019  24.3.2020 
201900388   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  1508,62 
vrátane DPH
  461900207  10.09.2019  02.10.2019  24.3.2020 
201900350   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  2451,00 
vrátane DPH
  461900160  08.8.2019  28.08.2019  24.3.2020 
201900287   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3492,20 
vrátane DPH
  431908806  28.06.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900244   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3822,80 
vrátane DPH
  431907145  03.06.2019  25.06.2019  11.3.2020 
201900196   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3807,60 
vrátane DPH
  431905548  30.4.2019  23.05.2019  19.6.2019 
201900144   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3450,40 
vrátane DPH
  431903935  29.3.2019  25.04.2019  19.6.2019 
201900118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3078,00 
vrátane DPH
  431902644  07.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900584   MAXPEL s.r.o.
9.mája 26, 083 01 Sabinov
47200529  materiál - údržba, nákup  105,26 
vrátane DPH
  20190245  18.12.2019  27.12.2019  25.3.2020 
201900363   Maxpel s.r.o.
9,mája 26, 08301 Sabinov
47200529  nákup elektroinšt.mater.  79,05 
vrátane DPH
  20190143  03.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900145   MAXPEL s.r.o.
9.mája 26, 083 01 Sabinov
47200529  materiál - údržba, nákup  353,26 
vrátane DPH
  20190043  29.3.2019  03.04.2019  19.6.2019 
201900362   Nguyen Duy Lam
Plzenská 2b, Košice
47225033  nákup oblečenia  182,10 
vrátane DPH
  22019  03.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900407   Street cars s.r.o.
Jakubovany, Na brehu 229/23
47441194  servis a oprava Fábia  91,70 
vrátane DPH
  10190011  30.09.2019  04.10.2019  24.3.2020 
201900281   Portál agent. S.r.o., Prešov
Obrancov mieru 36, 080 01 Prešov
47597704  rozprávkový hrniec divadielko  100,00 
vrátane DPH
  2019049  17.6.2019  24.06.2019  11.3.2020 
201900456   StavHaus s.r.o.
Vyšná Šebastová,Severná 246
48059421  oprava vn.omietok  4970,40 
vrátane DPH
  190032  05.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900549   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
48068012  internet  31,87 
vrátane DPH
  201912013  05.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť