Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900548 | AJ Produkty Bratislava, Galvaniho 7/B |
36268518 | inter.vybav AB SB | 117,60 vrátane DPH |
201909513 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900546 | OU internátne Prešov Masaryková 20D, Prešov |
36570460 | strava detí Kv. | 18,90 vrátane DPH |
552019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900539 | Ladislav Partika Janov 13, Bzenov |
36903124 | oprava elektroinšt. | 402,38 vrátane DPH |
19017 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900529 | Jozef Chovan - ERVA J.Cirbusovej 1298/46, 08301 Sabinov |
40290689 | oprava mot.vozidla | 170,58 vrátane DPH |
1762019 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900564 | SSOŠ Prešov, Pod Kalváriou 36 |
00686514 | strava detí Dr. | 13,90 vrátane DPH |
23819 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900563 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C |
36597007 | strava detí Dr. | 2,32 vrátane DPH |
2019084 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900562 | MIZU group s.r.o. Žilina, Na kopci 652/3 |
51290103 | nákup inter.vyb. | 55,92 vrátane DPH |
22191135 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900561 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 495,15 vrátane DPH |
29000731 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900555 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
386142019 | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900545 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR AB SB | 168,80 vrátane DPH |
P1422/2015 | 05.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900531 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | vyb.zabezp.zar. | 5353,12 vrátane DPH |
21619 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900524 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 179,54 vrátane DPH |
5611854130 | 22.11.2019 | 13.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900472 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,97401 Ban. Bystrica |
36631124 | tlač pošt.peň.poukaz | 3,59 vrátane DPH |
9001264411 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900447 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 210,06 vrátane DPH |
136573581 | 17.10.2019 | 15.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900572 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 86,40 vrátane DPH |
4913675002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900571 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 29,17 vrátane DPH |
4913751002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900570 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 90,30 vrátane DPH |
4913627002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900569 | Šimon Richard Jakubovany 94, 08301 Sabinov |
34814035 | nákup všeob.mater. | 1045,20 vrátane DPH |
20191271 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900568 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 96,10 vrátane DPH |
19322 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900567 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 28,56 vrátane DPH |
201947 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900565 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 48,78 vrátane DPH |
21900100 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900560 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900558 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1691,00 vrátane DPH |
2019043 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900557 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí Lip. | 29,64 vrátane DPH |
2019174155 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900536 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné Lip. | 209,10 vrátane DPH |
2500016397 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900535 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné ŠM | 2,80 vrátane DPH |
2500015620 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900397 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4 |
35709332 | PZP | 120,31 vrátane DPH |
2404269923 | 23.09.2019 | 16.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900578 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194811476 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900575 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 291,18 vrátane DPH |
4913709002 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900574 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí | 62,84 vrátane DPH |
452019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900537 | Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4 |
35709332 | havar.poist. | 135,55 vrátane DPH |
2404269924 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900396 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 85,96 vrátane DPH |
8017320956 | 23.09.2019 | 17.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900583 | MOB interiér s.r.o. Trenčín, Opatovská 33 |
44948271 | nákup konf.stolíka | 106,90 vrátane DPH |
178929 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900582 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup všeob.materiálu | 32,83 vrátane DPH |
8036867580 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900581 | Bonami s.r.o. Bratislava, Galvaniho 6 |
24230111 | nákup inter.kobercov | 85,90 vrátane DPH |
94080495 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900580 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194813360 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900579 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194814516 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900541 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | opr.fa. zo str.dodávateľa | -49,74 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 03.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900527 | Tempus-car s.r.o. Košice, Rastislavova 110 |
31712312 | nákup vozidla Dácia | 11000,00 vrátane DPH |
3191113 | 02.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900589 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | bezdrôt.klávesnice | 105,88 vrátane DPH |
195294464 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 |