Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900083 | Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov |
00327646 | popl.za komun.odpad | 2002,00 vrátane DPH |
1630022112 | 20.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900083 | Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov |
00327646 | popl.za komun.odpad | 2002,00 vrátane DPH |
1630022112 | 20.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900083 | Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov |
00327646 | popl.za komun.odpad | 2002,00 vrátane DPH |
1630022112 | 20.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900083 | Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov |
00327646 | popl.za komun.odpad | 2002,00 vrátane DPH |
1630022112 | 20.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900150 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 03.4.2019 | 11.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900113 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.3.2019 | 08.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900554 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 2380,00 vrátane DPH |
29000629 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900465 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | čiast.rekonšt.vyk. | 2391,84 vrátane DPH |
17919 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900350 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2451,00 vrátane DPH |
461900160 | 08.8.2019 | 28.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900544 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900493 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900416 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900364 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900334 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 06.8.2019 | 15.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900300 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900274 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900201 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 02.5.2019 | 10.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900242 | Nádej do života,ob.zd.,Bratisl Riazanská 56, Bratislava |
00169111 | pobyt detí - Letná akadémia | 2856,00 vrátane DPH |
112019 | 31.5.2019 | 14.06.2019 | 20.6.2019 | |
201900118 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3078,00 vrátane DPH |
431902644 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900473 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3302,59 vrátane DPH |
461900365 | 08.11.2019 | 04.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900144 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3450,40 vrátane DPH |
431903935 | 29.3.2019 | 25.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900287 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3492,20 vrátane DPH |
431908806 | 28.06.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900466 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | dodávka a montáž | 3684,26 vrátane DPH |
18019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900550 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3690,75 vrátane DPH |
461900448 | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 25.3.2020 |