Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900526 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup všeob.materiálu | 294,60 vrátane DPH |
5048079316 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900525 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 1042,90 vrátane DPH |
5870911201 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900518 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | -415,20 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900517 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | -100,20 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900516 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | -18,04 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900522 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 45,72 vrátane DPH |
201910 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900504 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 8,50 vrátane DPH |
102019 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900514 | SOŠ technická Prešov, Volgogradská 1 |
00893251 | strava detí Dr. | 18,85 vrátane DPH |
2019127 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900512 | VÚB Mlynské Nivy 1, Bratislava |
31320155 | predaj prebytoč.majetku | 1,55 vrátane DPH |
6001926293 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900511 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
48068012 | internet | 31,87 vrátane DPH |
201911013 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900510 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí | 67,88 vrátane DPH |
382019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900509 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 16,31 vrátane DPH |
4913751001 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900508 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 150,07 vrátane DPH |
4913709001 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900507 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 45,11 vrátane DPH |
4913675001 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900506 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 83,77 vrátane DPH |
4913627001 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900505 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 32,13 vrátane DPH |
201942 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900503 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 64,19 vrátane DPH |
19286 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900502 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné Dr.,ŠM | 3,20 vrátane DPH |
2125788465 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900501 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné chata | 31,48 vrátane DPH |
2125805529 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900500 | Ladislav Partika Janov 13, Bzenov |
36903124 | oprava hl.prívodu | 402,38 vrátane DPH |
19014 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900499 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné Dr.,ŠM | 678,41 vrátane DPH |
2125805528 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900495 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 117,90 vrátane DPH |
362019 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900494 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 6,00 vrátane DPH |
68 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900474 | IBECO s.r.o. Ľubochnianska 5, 08001 Prešov |
44379561 | opakovaná dezinsekcia ploštice | 450,00 vrátane DPH |
190026 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900471 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 150,22 vrátane DPH |
9900931317 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900520 | Mobelix SK s.r.o. Rožňavská 32, Bratislava |
35903414 | nákup int.vyb. | 185,00 vrátane DPH |
1110845981 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900519 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 184,88 vrátane DPH |
1017112019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900513 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | zák.poist.Dácia Logan | 354,72 vrátane DPH |
9860573779 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900498 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu-veľký kontajner | 243,26 vrátane DPH |
2042601 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900497 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900496 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 90,39 vrátane DPH |
372019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900493 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900457 | KAJE s.r.o. Bystré, Železničná 610/22A |
50468570 | výmena pošk.hyg.zar. | 4890,24 vrátane DPH |
201923 | 05.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900475 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 89,08 vrátane DPH |
21900088 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900492 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
385612019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900491 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | 435,83 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900490 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | 118,81 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900489 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | 61,73 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900488 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | 37,62 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900487 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt. | 13,43 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 24.3.2020 |