Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3078,00 
vrátane DPH
  431902644  07.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3670,80 
vrátane DPH
  431901495  11.2.2019  21.02.2019  17.6.2019 
201900531   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  vyb.zabezp.zar.  5353,12 
vrátane DPH
  21619  02.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900466   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  dodávka a montáž  3684,26 
vrátane DPH
  18019  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900465   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  čiast.rekonšt.vyk.  2391,84 
vrátane DPH
  17919  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900586   DEGRO s.r.o.
Sabinov, Ružová 41
46924337  materiál - údržba  288,50 
vrátane DPH
  20191204  18.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900360   DEGRO s.r.o.
Sabinov, Ružová 41
46924337  mater. na údržbu  197,05 
vrátane DPH
  20190802  30.8.2019  05.09.2019  24.3.2020 
201900540   EMI s.r.o.
, Pod Švabľovkou 2100, Sabinov
46726608  sedací vak  100,00 
vrátane DPH
  20190968  03.12.2019  06.12.2019  25.3.2020 
201900357   Peter Palenčík,
Hanušovce/Topľou,Medzianky 55
45719110  oprava havarij.stavu  394,00 
vrátane DPH
  72019  27.8.2019  05.09.2019  24.3.2020 
201900583   MOB interiér s.r.o.
Trenčín, Opatovská 33
44948271  nákup konf.stolíka  106,90 
vrátane DPH
  178929  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900372   Web Datas s.r.o.
Sabinov, Nezabudova 824/14
44749805  redizajn a spravovanie web stránky  290,00 
vrátane DPH
  1900060  04.09.2019  06.09.2019  24.3.2020 
201900585   PAMI-mont, s.r.o.
Veľký Šariš, Mlynská 6
44682964  revízia plyn.kotolne  890,40 
vrátane DPH
  19105  18.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900598   B2B partner
Šulekova 2, Bratislava
44413467  nákup inter.vybavenia  1264,80 
vrátane DPH
  19424411  27.12.2019  08.01.2020  25.3.2020 
201900596   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  3,90 
vrátane DPH
  79  27.12.2019  30.12.2019  25.3.2020 
201900547   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  5,70 
vrátane DPH
  73  05.12.2019  09.12.2019  25.3.2020 
201900494   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  6,00 
vrátane DPH
  68  14.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900474   IBECO s.r.o.
Ľubochnianska 5, 08001 Prešov
44379561  opakovaná dezinsekcia ploštice  450,00 
vrátane DPH
  190026  08.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900427   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  6,00 
vrátane DPH
    08.10.2019  17.10.2019  24.3.2020 
201900408   IBECO s.r.o.
Ľubochnianska 5, 08001 Prešov
44379561  dezinsekcia ploštice  450,00 
vrátane DPH
  190023  30.09.2019  04.10.2019  24.3.2020 
201900294   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  22,61 
vrátane DPH
  51  28.06.2019  04.07.2019  11.3.2020 
201900246   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  14,28 
vrátane DPH
  43  03.06.2019  10.06.2019  11.3.2020 
201900199   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  14,28 
vrátane DPH
  322019  02.5.2019  07.05.2019  20.6.2019 
201900136   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  300,00 
vrátane DPH
  190003  22.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900087   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  400,00 
vrátane DPH
  190001  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900086   IBECO, s.r.o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  dezinsekcia Dr.  200,00 
vrátane DPH
  190002  26.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť