Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900118 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3078,00 vrátane DPH |
431902644 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900531 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | vyb.zabezp.zar. | 5353,12 vrátane DPH |
21619 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900466 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | dodávka a montáž | 3684,26 vrátane DPH |
18019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900465 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | čiast.rekonšt.vyk. | 2391,84 vrátane DPH |
17919 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900586 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | materiál - údržba | 288,50 vrátane DPH |
20191204 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900360 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | mater. na údržbu | 197,05 vrátane DPH |
20190802 | 30.8.2019 | 05.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900540 | EMI s.r.o. , Pod Švabľovkou 2100, Sabinov |
46726608 | sedací vak | 100,00 vrátane DPH |
20190968 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900357 | Peter Palenčík, Hanušovce/Topľou,Medzianky 55 |
45719110 | oprava havarij.stavu | 394,00 vrátane DPH |
72019 | 27.8.2019 | 05.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900583 | MOB interiér s.r.o. Trenčín, Opatovská 33 |
44948271 | nákup konf.stolíka | 106,90 vrátane DPH |
178929 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900372 | Web Datas s.r.o. Sabinov, Nezabudova 824/14 |
44749805 | redizajn a spravovanie web stránky | 290,00 vrátane DPH |
1900060 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900585 | PAMI-mont, s.r.o. Veľký Šariš, Mlynská 6 |
44682964 | revízia plyn.kotolne | 890,40 vrátane DPH |
19105 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900598 | B2B partner Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | nákup inter.vybavenia | 1264,80 vrátane DPH |
19424411 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
201900596 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 3,90 vrátane DPH |
79 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900547 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 5,70 vrátane DPH |
73 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900494 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 6,00 vrátane DPH |
68 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900474 | IBECO s.r.o. Ľubochnianska 5, 08001 Prešov |
44379561 | opakovaná dezinsekcia ploštice | 450,00 vrátane DPH |
190026 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900427 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 6,00 vrátane DPH |
08.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | ||
201900408 | IBECO s.r.o. Ľubochnianska 5, 08001 Prešov |
44379561 | dezinsekcia ploštice | 450,00 vrátane DPH |
190023 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900294 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 22,61 vrátane DPH |
51 | 28.06.2019 | 04.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900246 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 14,28 vrátane DPH |
43 | 03.06.2019 | 10.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900199 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 14,28 vrátane DPH |
322019 | 02.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900136 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 300,00 vrátane DPH |
190003 | 22.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900087 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 400,00 vrátane DPH |
190001 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900087 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 400,00 vrátane DPH |
190001 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900087 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 400,00 vrátane DPH |
190001 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900087 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 400,00 vrátane DPH |
190001 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900087 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 400,00 vrátane DPH |
190001 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 |