Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900003   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny ŠM  989,27 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900002   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  636,91 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900003   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny ŠM  989,27 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900002   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  636,91 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900003   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny ŠM  989,27 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900002   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  636,91 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  17.6.2019 
201900005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  1214,77 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  21.3.2019 
201900003   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny ŠM  989,27 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  21.3.2019 
201900002   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny Dr.  636,91 
vrátane DPH
1/9/13    09.1.2019  10.01.2019  21.3.2019 
201900265   Slovenská pošta, a.s.
Partizanská cesta 9, Bratislava
17085861  poštové známky  363,00 
vrátane DPH
  9001223187  24.5.2019  28.05.2019  20.6.2019 
201900209   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
17085861  elektrina ŠM  6,00 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    06.5.2019  23.05.2019  20.6.2019 
201900203   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  10,50 
vrátane DPH
  29000241  06.5.2019  07.05.2019  20.6.2019 
201900171   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.potrieb  253,34 
vrátane DPH
  29000187  05.4.2019  09.04.2019  19.6.2019 
201900108   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  463,81 
vrátane DPH
  29000088  07.3.2019  08.03.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900320   Automape spol. s r.o.
Bardejovská 26, Prešov
17146771  serv.prehl.  139,58 
vrátane DPH
  10190788  12.7.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900107   AUTOMAPE - spol. s r.o., Prešov
Bardejovská 26, 080 06 Prešov
17146771  sevisná prehliadka Renault  53,47 
vrátane DPH
  10190251  07.3.2019  07.03.2019  17.6.2019 
201900551   Milk Agro
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  665,53 
vrátane DPH
  151391920  05.12.2019  10.12.2019  25.3.2020 
201900461   Milk Agro
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  745,12 
vrátane DPH
  131391920  05.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900422   Milk Agro
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  78,90 
vrátane DPH
  111391920  07.10.2019  10.10.2019  24.3.2020 
201900376   Milk Agro
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  78,90 
vrátane DPH
  91391920  05.09.2019  10.09.2019  24.3.2020 
201900528   Spol.priat.detí z dets.domovov
Bratislava, Ševčenkova 21
17316537  terap.výcvik - poplatok  525,00 
vrátane DPH
  19268  02.12.2019  04.12.2019  25.3.2020 
201900290   Spol. priateľov detí z dets.dom.
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  športové hry  240,00 
vrátane DPH
  19108  28.06.2019  08.07.2019  11.3.2020 
201900170   Spol.priateľov detí z detsk.domova
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava
17316537  obed na podujatí  8,00 
vrátane DPH
  19003  05.4.2019  12.04.2019  19.6.2019 
201900581   Bonami s.r.o.
Bratislava, Galvaniho 6
24230111  nákup inter.kobercov  85,90 
vrátane DPH
  94080495  17.12.2019  18.12.2019  25.3.2020 
201900512   VÚB
Mlynské Nivy 1, Bratislava
31320155  predaj prebytoč.majetku  1,55 
vrátane DPH
  6001926293  18.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900218   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
31322832  nákup potravín Lip.  594,91 
vrátane DPH
1/9/13    07.5.2019  10.05.2019  20.6.2019 
201900202   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
31322832  nákup potravín Dr.  825,15 
vrátane DPH
1/9/13    02.5.2019  07.05.2019  20.6.2019 
201900193   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  148,53 
vrátane DPH
5611854130    26.4.2019  10.05.2019  19.6.2019 
201900180   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  173,08 
vrátane DPH
5611854130    08.4.2019  25.04.2019  19.6.2019 
201900141   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  187,15 
vrátane DPH
5611854130    27.3.2019  12.04.2019  19.6.2019 
201900115   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  184,94 
vrátane DPH
5611854130    07.3.2019  27.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť