Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900312 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina ŠM | 28,80 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900311 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina Lip. | 18,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900310 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina SB | 67,33 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900309 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina ŠM | 6,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900308 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina ŠM | 18,96 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900307 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina ŠM | 83,54 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900322 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 312,65 vrátane DPH |
29000368 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900321 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí SB. | 137,76 vrátane DPH |
272019 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900320 | Automape spol. s r.o. Bardejovská 26, Prešov |
17146771 | serv.prehl. | 139,58 vrátane DPH |
10190788 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900303 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
48068012 | internet | 31,87 vrátane DPH |
201907013 | 08.7.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900287 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3492,20 vrátane DPH |
431908806 | 28.06.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900239 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 81,28 vrátane DPH |
136573581 | 24.5.2019 | 15.07.2019 | 20.6.2019 | |
201900316 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 132,37 vrátane DPH |
9900931317 | 09.7.2019 | 13.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900317 | BETABYT PREŠOV s.r.o. Masarykova 8, 08001 Prešov |
31592503 | nájom NP DEI III | 508,50 vrátane DPH |
383512019 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900306 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 08.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900304 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
36492850 | nákup potr.SB | 794,71 vrátane DPH |
201906 | 08.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900301 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 178,45 vrátane DPH |
201933 | 12.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900300 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900296 | Verešpej servis s.r.o. Záhradná 10, 08256 Peč.Nová *ves |
50060597 | oprava 3koda Fábia | 292,29 vrátane DPH |
190102 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900291 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | výkon PS, pož.ochr. | 329,04 vrátane DPH |
191293 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900284 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 186,86 vrátane DPH |
5611854130 | 21.6.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900305 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Kv. | 676,98 vrátane DPH |
19318012 | 08.7.2019 | 09.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900314 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
36597007 | prepl.za stravu | -18,83 vrátane DPH |
12019 | 08.7.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900302 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 190,73 vrátane DPH |
19201 | 03.7.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900299 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 4, 082 71 Lipany |
34115901 | strava detí Lip. | 148,39 vrátane DPH |
2019174139 | 03.7.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900298 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr.Lip. | 794,57 vrátane DPH |
19348005 | 03.07.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900295 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
36631124 | výkon zodp.osoby | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15711 | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900293 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C |
36597007 | strava detí Dr. | 41,42 vrátane DPH |
2019065 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900292 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
35763469 | strava detí Lip. | 47,73 vrátane DPH |
8190006 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900290 | Spol. priateľov detí z dets.dom. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | športové hry | 240,00 vrátane DPH |
19108 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900286 | ŠJ pri ZŠ, 17.novembra,Sabinov 17.Novembra , 083 01 Sabinov |
36158143 | strava detí Sb. | 38,20 vrátane DPH |
62019 | 27.6.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900297 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr. | 710,09 vrátane DPH |
19328007 | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900294 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 22,61 vrátane DPH |
51 | 28.06.2019 | 04.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900283 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné Dr. | 769,04 vrátane DPH |
2125215636 | 20.6.2019 | 03.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900289 | OU internátne Prešov Masaryková 20D, Prešov |
36570460 | strava detí Kv. - preplatok | -3,57 vrátane DPH |
22019 | 28.06.2019 | 02.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900285 | Marton - Servis Bašrova 47/B, 080 01 Prešov |
14359944 | diagnostika aut.práčky | 19,20 vrátane DPH |
19169 | 24.6.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900271 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 223,54 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 10.6.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900270 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.Kv. | 76,68 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 10.6.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900266 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 272,49 vrátane DPH |
5611854130 | 10.6.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900255 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 28,80 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.06.2019 | 25.06.2019 | 11.3.2020 |