Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900436 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
37870530 | elektrina vyúčt.ŠM | 206,94 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900109 | Šimon Richard Jakubovany 94, 083 01 Sabinov |
34814035 | posteľná výbava | 206,40 vrátane DPH |
20190312 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900470 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 202,14 vrátane DPH |
29000644 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900086 | IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov |
44379561 | dezinsekcia Dr. | 200,00 vrátane DPH |
190002 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900060 | TIMAS Michalská 29, 082 22 Šar. Michaľany |
43658211 | výmena WC, vodný ventil | 200,00 vrátane DPH |
201902 | 11.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900360 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | mater. na údržbu | 197,05 vrátane DPH |
20190802 | 30.8.2019 | 05.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900259 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 196,38 vrátane DPH |
19139 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900036 | Allianz Košice, Štäúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 193,34 vrátane DPH |
511025374 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900302 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 190,73 vrátane DPH |
19201 | 03.7.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900141 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 187,15 vrátane DPH |
5611854130 | 27.3.2019 | 12.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900566 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 186,10 vrátane DPH |
9900931317 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900383 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina | 186,66 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900284 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 186,86 vrátane DPH |
5611854130 | 21.6.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900520 | Mobelix SK s.r.o. Rožňavská 32, Bratislava |
35903414 | nákup int.vyb. | 185,00 vrátane DPH |
1110845981 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900318 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | vyúčt.fa | 185,72 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 12.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900519 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 184,88 vrátane DPH |
1017112019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900382 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina | 184,63 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 09.09.2019 | 25.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900345 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina | 184,74 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.8.2019 | 22.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900115 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 184,94 vrátane DPH |
5611854130 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900362 | Nguyen Duy Lam Plzenská 2b, Košice |
47225033 | nákup oblečenia | 182,10 vrátane DPH |
22019 | 03.09.2019 | 06.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900172 | SŠJ, Volgogradská3, Prešov Volgogradská 3, 080 01 Prešov |
37886908 | strava detí | 181,32 vrátane DPH |
19071 | 05.4.2019 | 08.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900238 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 180,28 vrátane DPH |
5611854130 | 22.5.2019 | 17.06.2019 | 20.6.2019 | |
201900093 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov |
00327735 | miestny poplatok | 180,01 vrátane DPH |
2324900554 | 28.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900093 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov |
00327735 | miestny poplatok | 180,01 vrátane DPH |
2324900554 | 28.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900093 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov |
00327735 | miestny poplatok | 180,01 vrátane DPH |
2324900554 | 28.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900093 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov |
00327735 | miestny poplatok | 180,01 vrátane DPH |
2324900554 | 28.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 |