
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900050 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 901 Veľký Slavkov |
35463066 | seminár PR, Mišenková | 25,00 vrátane DPH |
101631 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900049 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
00161047 | strava detí | 37,95 vrátane DPH |
8190001 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900048 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 667,02 vrátane DPH |
19328001 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900047 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Kv. | 632,28 vrátane DPH |
19318002 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900053 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 472,14 vrátane DPH |
201901 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900052 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
36454729 | predĺženie registrácie | 8,40 vrátane DPH |
201901582 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900051 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 901 Veľký Slavkov |
35463066 | seminár PR Hricišinová | 25,00 vrátane DPH |
101636 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900050 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 901 Veľký Slavkov |
35463066 | seminár PR, Mišenková | 25,00 vrátane DPH |
101631 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900049 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
00161047 | strava detí | 37,95 vrátane DPH |
8190001 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900048 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 667,02 vrátane DPH |
19328001 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900047 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Kv. | 632,28 vrátane DPH |
19318002 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900053 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
40289061 | potraviny Sb | 472,14 vrátane DPH |
201901 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900052 | Lonler, s.r.o. Nezábudova 31 Sabinov |
36454729 | predĺženie registrácie | 8,40 vrátane DPH |
201901582 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900051 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 901 Veľký Slavkov |
35463066 | seminár PR Hricišinová | 25,00 vrátane DPH |
101636 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900050 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, 059 901 Veľký Slavkov |
35463066 | seminár PR, Mišenková | 25,00 vrátane DPH |
101631 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900049 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
00161047 | strava detí | 37,95 vrátane DPH |
8190001 | 06.2.2019 | 18.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900048 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Dr. | 667,02 vrátane DPH |
19328001 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900047 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | potraviny Kv. | 632,28 vrátane DPH |
19318002 | 06.2.2019 | 08.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900056 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900075 | PROFIPLYN s.r.o., Košice Slobody 22, 040 11 Košice |
51147467 | montážne práce | 130,01 vrátane DPH |
20190004 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900073 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3670,80 vrátane DPH |
431901495 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900072 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | výučt.elektrina Kv. | 89,45 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 11.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900071 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | výučt. elektrina ŠM | 309,85 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 11.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900070 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina ŠM | 28,80 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900069 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina Lip. | 18,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 11.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900068 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina SB | 67,33 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 11.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 |