![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 2065,55 vrátane DPH |
P1422/2015 | 07.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900026 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD vyúčt. | 4638,52 vrátane DPH |
P1422/2015 | 17.1.2019 | 29.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn DeD | 1796,73 vrátane DPH |
P1422/2015 | 09.1.2019 | 15.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900292 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
35763469 | strava detí Lip. | 47,73 vrátane DPH |
8190006 | 28.06.2019 | 08.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900262 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
35763469 | strava detí Lip. | 46,44 vrátane DPH |
8190005 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900216 | GYMNÁZIUM Lipany Komenského 13, 082 71 Lipany |
35763469 | strava detí Lip. | 46,44 vrátane DPH |
8190004 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900179 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 142,37 vrátane DPH |
8230212004 | 08.4.2019 | 16.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 118,12 vrátane DPH |
8228153249 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 125,82 vrátane DPH |
8226108856 | 11.2.2019 | 22.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 118,96 vrátane DPH |
9900931317 | 09.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 118,96 vrátane DPH |
9900931317 | 09.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 118,96 vrátane DPH |
9900931317 | 09.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 118,96 vrátane DPH |
9900931317 | 09.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 118,96 vrátane DPH |
9900931317 | 09.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.hovory | 118,96 vrátane DPH |
9900931317 | 09.1.2019 | 22.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900520 | Mobelix SK s.r.o. Rožňavská 32, Bratislava |
35903414 | nákup int.vyb. | 185,00 vrátane DPH |
1110845981 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900582 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup všeob.materiálu | 32,83 vrátane DPH |
8036867580 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900526 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup všeob.materiálu | 294,60 vrátane DPH |
5048079316 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900343 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup šport.potr. | 598,71 vrátane DPH |
5045020840 | 06.8.2019 | 13.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900593 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 149,03 vrátane DPH |
5611854130 | 27.12.2019 | 16.01.2020 | 25.3.2020 | |
201900559 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 144,43 vrátane DPH |
5611854130 | 10.12.2019 | 08.01.2019 | 25.3.2020 | |
201900524 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 179,54 vrátane DPH |
5611854130 | 22.11.2019 | 13.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900515 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 162,81 vrátane DPH |
5611854130 | 19.11.2019 | 04.12.2019 | 24.3.2020 | |
201900449 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 254,70 vrátane DPH |
5611854130 | 21.10.2019 | 13.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900433 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 293,86 vrátane DPH |
5611854130 | 09.10.2019 | 04.11.2019 | 24.3.2020 |