Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900598 | B2B partner Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | nákup inter.vybavenia | 1264,80 vrátane DPH |
19424411 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
201900597 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 53,33 vrátane DPH |
19357 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900596 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 3,90 vrátane DPH |
79 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900595 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C |
36597007 | strava detí Dr. | 2,32 vrátane DPH |
2019089 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900594 | Školská jedáleň, Lipany Komenského 14, 08271 Lipany |
00327379 | strava detí Lip. | 20,55 vrátane DPH |
2019174161 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900593 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 149,03 vrátane DPH |
5611854130 | 27.12.2019 | 16.01.2020 | 25.3.2020 | |
201900592 | KOMIN servis Prešov, Levočská 20 |
34651659 | prev.komin.práce | 92,00 vrátane DPH |
10019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900591 | Haus Seman Levočská 20, Prešov |
36477630 | nákup všeob.mater. | 318,22 vrátane DPH |
82619 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
201900590 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
37877194 | tel.hovory | 212,98 vrátane DPH |
136573581 | 27.12.2019 | 14.02.2020 | 25.3.2020 | |
201900589 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | bezdrôt.klávesnice | 105,88 vrátane DPH |
195294464 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900588 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | nákup elektrospotr. | 1113,89 vrátane DPH |
5220056046 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900587 | DANMARK -MN s.r.o. Sabinov, Puškinova 19 |
52017583 | lieky a zdr.mater. | 153,27 vrátane DPH |
20190133 | 18.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
201900586 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | materiál - údržba | 288,50 vrátane DPH |
20191204 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900585 | PAMI-mont, s.r.o. Veľký Šariš, Mlynská 6 |
44682964 | revízia plyn.kotolne | 890,40 vrátane DPH |
19105 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900584 | MAXPEL s.r.o. 9.mája 26, 083 01 Sabinov |
47200529 | materiál - údržba, nákup | 105,26 vrátane DPH |
20190245 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900583 | MOB interiér s.r.o. Trenčín, Opatovská 33 |
44948271 | nákup konf.stolíka | 106,90 vrátane DPH |
178929 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900582 | Internet Mall Slovakia 821 04 Bratislava, Galvaniho 6 |
35950226 | nákup všeob.materiálu | 32,83 vrátane DPH |
8036867580 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900581 | Bonami s.r.o. Bratislava, Galvaniho 6 |
24230111 | nákup inter.kobercov | 85,90 vrátane DPH |
94080495 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900580 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194813360 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900579 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194814516 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900578 | Alza s.r.o. Bratislava, Bottova 7 |
36562939 | LCD monitor | 87,08 vrátane DPH |
194811476 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900577 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
36158089 | skartátor, tlačiareň | 939,96 vrátane DPH |
201913417 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900576 | Magda-Jozef - JN SERVIS Medzany, 08221 Veľký Šariš |
43638759 | servis a revízia plynu | 667,56 vrátane DPH |
2019050 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900575 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 291,18 vrátane DPH |
4913709002 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900574 | ŠJ pri ZŠ Komenského, Sabinov |
31656544 | strava detí | 62,84 vrátane DPH |
452019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900573 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 997,19 vrátane DPH |
1016122019 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900572 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 86,40 vrátane DPH |
4913675002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900571 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 29,17 vrátane DPH |
4913751002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900570 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 90,30 vrátane DPH |
4913627002 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900569 | Šimon Richard Jakubovany 94, 08301 Sabinov |
34814035 | nákup všeob.mater. | 1045,20 vrátane DPH |
20191271 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900568 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 96,10 vrátane DPH |
19322 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900567 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 28,56 vrátane DPH |
201947 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900566 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 186,10 vrátane DPH |
9900931317 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900565 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 48,78 vrátane DPH |
21900100 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900564 | SSOŠ Prešov, Pod Kalváriou 36 |
00686514 | strava detí Dr. | 13,90 vrátane DPH |
23819 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900563 | Spojená škola internátna Prešov Masarykova 11175/20C |
36597007 | strava detí Dr. | 2,32 vrátane DPH |
2019084 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900562 | MIZU group s.r.o. Žilina, Na kopci 652/3 |
51290103 | nákup inter.vyb. | 55,92 vrátane DPH |
22191135 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900561 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 495,15 vrátane DPH |
29000731 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900560 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
00327379 | vývoz komun.odpadu | 62,30 vrátane DPH |
2042601 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900559 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 144,43 vrátane DPH |
5611854130 | 10.12.2019 | 08.01.2019 | 25.3.2020 |