Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416/2019 | Mäso,udeniny, M.Jancusková Gaštanova 12, 067 83 Kamenica n/Cir. |
40573656 | mäso a mäsové výrobky | 240,91 vrátane DPH |
2/2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | 2.7.2019 | |
415/2019 | Mäso,udeniny, M.Jancusková Gaštanová 12, 067 83 Kamenica n/Cir. |
40573656 | mäso a mäsové výrobky | 48,81 vrátane DPH |
2/2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | 2.7.2019 | |
414/2019 | OVO Centrum, M.Čaklošová Pod Lesom 2, 066 01 Humenné |
32394268 | ovocie a zelenina | 35,89 vrátane DPH |
3/2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | 2.7.2019 | |
413/2019 | OVO Centrum, M.Čaklošová Pod Lesom 2, 066 01 Humenné |
32394268 | ovocie a zelenina | 54,44 vrátane DPH |
3/2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | 2.7.2019 | |
412/2019 | MIRON-EX, M.Maciboba 069 01 Pichné 199 |
34291890 | potraviny | 170,55 vrátane DPH |
1/2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | 2.7.2019 | |
411/2019 | MIRON-EX, M.Maciboba 069 01 Pichné 199 |
34291890 | potraviny | 177,67 vrátane DPH |
1/2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | 2.7.2019 | |
438/2019 | SOŠ polytechnická Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné |
00893358 | stravné žiaka | 24,70 bez DPH |
24/2018 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 3.7.2019 | |
437/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikač.poplatky | 21,22 vrátane DPH |
1/2015 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 3.7.2019 | |
436/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 72,00 vrátane DPH |
4/2018 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 3.7.2019 | |
435/2019 | LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce |
36172332 | prenájom telekomunik.linky | 14,94 vrátane DPH |
109/2009 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 3.7.2019 | |
434/2019 | COOP Jednota Humenné Družstevná 24, 066 27 Humenné |
00169081 | nájomné priestorov | 378,00 bez DPH |
5/2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 3.7.2019 | |
433/2019 | Marcela Pavlíková Kollarova 1300, 069 01 Snina |
34290591 | pekárenské výrobky | 41,11 vrátane DPH |
4/2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 3.7.2019 | |
432/2019 | Marcela Pavlíková Kollarova 1300, 069 01 Snina |
34290591 | pekárenské výrobky | 37,21 bez DPH |
4/2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 3.7.2019 | |
431/2019 | Marcela Pavlíková Kollarova 1300, 069 01 Snina |
34290591 | pekárenské výrobky | 31,67 vrátane DPH |
4/2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 3.7.2019 | |
430/2019 | Miroslav Plavka Mieru 241, 067 61 Stakčín |
40114121 | rekonštrukcia elektroinštalácie Sat.č.5, revízie elektroinštalácii a rušného náradia a elektr.spotrebičov v CDR | 2611,30 bez DPH |
73/2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 3.7.2019 | |
429/2019 | Miroslav Plavka Mieru 241, 067 61 Stakčín |
40114121 | oprava el.rúry, výmena svetiel | 245,60 vrátane DPH |
45/2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 3.7.2019 | |
446/2019 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
00604381 | pohonné hmoty | 529,02 vrátane DPH |
9/2006 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 8.7.2019 | |
445/2019 | Marcela Pavlíková Kollarova 1300, 069 01 Snina |
34290591 | pekárenské výrobky | 50,42 vrátane DPH |
4/2019 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 8.7.2019 | |
444/2019 | Marcela Pavlíková Kollarova 1300, 069 01 Snina |
34290591 | pekárenské výrobky | 46,51 vrátane DPH |
4/2019 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 8.7.2019 | |
443/2019 | MIRON-EX, M.Maciboba 069 01 Pichne 199 |
34291890 | potraviny | 306,20 vrátane DPH |
1/2019 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 8.7.2019 | |
442/2019 | CPPPaP Partizánska 1057, 069 01 Snina |
37945050 | prenájom nebytových priestorov | 182,01 vrátane DPH |
8/2019 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 8.7.2019 | |
441/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 44,98 vrátane DPH |
111/2009 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 8.7.2019 | |
440/2019 | CPPPaP Partizánska 1057, 069 01 Snina |
37945050 | prenájom nevytových priestorov | 894,17 vrátane DPH |
12/2016 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 8.7.2019 | |
439/2019 | Ing. Peter Huray Hlavná 428, 067 77 Zempl.Hámre |
43636373 | výkon technika BOZP | 65,0 vrátane DPH |
2/2018 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 8.7.2019 | |
454/2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
355697270 | mobilné poplatky | 407,75 vrátane DPH |
111/2009 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 11.7.2019 | |
453/2019 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 2.Q.2019 | 1117,21 vrátane DPH |
135/2010 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 11.7.2019 | |
452/2019 | ZŠ s MŠ SNP 412, 067 61 Stakčín |
37873598 | strava žiakov | 99,89 bez DPH |
14/2018 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 11.7.2019 | |
451/2019 | BELNET SNINA, s.r.o. Vihorlatska 293/115, 067 81 Belá nad Cir. |
36496421 | internet | 11,88 vrátane DPH |
2/2017 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 11.7.2019 | |
450/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 59,06 vrátane DPH |
15/2017 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 11.7.2019 | |
449/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 75,12 vrátane DPH |
15/2017 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 11.7.2019 | |
448/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 74,83 vrátane DPH |
15/2017 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 11.7.2019 | |
447/2019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 886,08 vrátane DPH |
7/2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 11.7.2019 | |
470/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | internet | 10,00 vrátane DPH |
10//2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
469/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunik.poplatky | 51,14 vrátane DPH |
1/2015 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
468/2019 | TV-SKV, s.r.o. Strojárska 1832, 069 01 Snina |
36490750 | poplatok za kablovú televíziu 1.polrok 2019 | 269,20 vrátane DPH |
101/2009 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
467/2019 | SPDDD ÚaD Ševščenková 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | náklady na športových hrách | 300,00 bez DPH |
44/2019 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
466/2019 | Adrián Bonk, Požiarny Servis Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné |
35459468 | výkon činnosti technika PO | 20,40 vrátane DPH |
3/2014 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
465/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikač.poplatky | 84,98 vrátane DPH |
9,10/2014 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
464/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikač.poplatky | 40,49 vrátane DPH |
1/2015 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
463/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikač.poplatky | 0,59 vrátane DPH |
1/2016 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 |