Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163/2019 | ZŠ s MŠ Ul. SNP 412, 067 61 Stakčín |
37873598 | obedy žiakov | 77,44 bez DPH |
14/2018 | 12.03.2019 | 13.03.2019 | 13.3.2019 | |
164/2019 | WI-REALS, s.r.o. Gen.Svobodu 2770/53, 069 01 Snina |
51854881 | vchodové dvere 2 ks (sat.č.5) | 1349,00 bez DPH |
2/2019/5 | 12.03.2019 | 13.03.2019 | 13.3.2019 | |
166/2019 | Proving, Stanislav Gramata Vihorlatská 1428, 069 01 Snina |
10672028 | všeobecný materiál ärebrík, vod.batérie, zámky,,metly,...) | 300,93 vrátane DPH |
4/2019/5 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
167/2019 | Proving, Stanislav Gramata Vihorlatska 1428, 069 01 Snina |
10672028 | Všeobecný materiál (ventily, zámky) | 30,46 vrátane DPH |
1/2019/4 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
168/2019 | Proving, Stanislav Gramata Vihorlatska 1428, 069 01 Snina |
10672028 | všeobecný materiál (mop, batérie, pištol teplovzdušná ....) | 112,21 vrátane DPH |
2/2019/1 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
169/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikač.poplatky | 0,59 vrátane DPH |
1/2016 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
17/2019 | OVO Centrum Pod Lesom 2, 066 01 Humenné |
32394268 | ovocie a zelenina | 56,85 vrátane DPH |
3/2019 | 11.01.2019 | 14.01.2019 | 17.1.2019 | |
170/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikač.poplatky | 84,98 vrátane DPH |
9,10/14 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
171/2019 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 40,49 vrátane DPH |
1/2015 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
172/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikač.poplatky | 33,13 vrátane DPH |
1/2015 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
173/2019 | Mäso udeniny, M.Jancušková Gaštanová 12, 067 83 Kamenica nad Cir. |
40573656 | mäso, udeniny | 202,00 vrátane DPH |
6/2018 | 19.03.2019 | 20.83.2019 | 20.3.2019 | |
174/2019 | Mária Jancusková, Mäso udeniny Gaštanova 12, 067 83 Kamenica n/Cir. |
40573656 | mäso, udeniny - Sat.č. 4 | 170,93 vrátane DPH |
6/2018 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
175/2019 | Mäso, udeniny, Mária Jancusková Gaštanova 12, 067 83 Kamenica n/Cir. |
40573656 | mäso a mäsové výrobky Sat.č.3 | 118,89 vrátane DPH |
6/2018 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
176/2019 | MIRON-EX, M.Maciboba 06901 Pichné 199 |
34291890 | potraviny, Sat.č.3 | 301,63 vrátane DPH |
1/2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
177/2019 | OVO Centrum, M.Čaklošová Pod Lesom 2, 066 01 Humenné |
32394268 | ovocie a zelenina | 34,77 vrátane DPH |
3/2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
178/2019 | OVO Centrum, M.Čaklošová Pod Lesom 2, 066 01 Humenné |
32394268 | ovocie a zelenina | 26,82 vrátane DPH |
3/2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
179/2019 | Marcela Pavlíková, Pekáreň EMA Kollarova 1300, 069 01 Snina |
34290591 | pekárenské výrobky Sat.č.1 | 43,27 vrátane DPH |
4/2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
18/2019 | ŠJ pri SŚ internatná Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | strava študentov | 273,96 bez DPH |
16/2018 | 11.01.2019 | 14.01.2019 | 17.1.2019 | |
180/2019 | Marcela Pavlíková, Pekáreň EMA Kollarova 1300, 069 01 Snina |
34290591 | pekárenské výrobky Sat.č.3 | 41,84 vrátane DPH |
4/2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
181/2019 | Marcela Pavlíková, Pekáreň EMA Kollarova 1300, 069 01 Snina |
34290591 | pekárenské výrobky | 43,99 vrátane DPH |
4/2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 20.3.2019 | |
182/2019 | Mäso,udeniny, M.Jancusková Gaštanova 12, 067 83 Kamenica n/Cir. |
40573656 | mäso a mäsové výrobky | 160,19 vrátane DPH |
2/2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
183/2019 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
00604381 | pohonné hmoty | 185,61 vrátane DPH |
9/2006 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
184/2019 | Hotelová akadémia Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | ubytovanie študentov | 32,00 bez DPH |
9/2018 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
185/2019 | Hotelová akadémia štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | strava študentov | 71,34 bez DPH |
9,15/2018 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
186/2019 | Viliam Harvan, Racionál Brestovská 57, 066 01 Humenné |
10681370 | kontrola a cistenie komína Sat.č. 1,3,4, | 143,39 vrátane DPH |
22/2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
187/2019 | Hrečko Ján Komenského 843/64, 069 01 Snina |
33843970 | uzamykateľ.okenná kľúčka 1 ks | 15,00 vrátane DPH |
21.3.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | ||
188/2019 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina |
37006631 | geometria a servisné práce na vozidlách Ś-Fábia, Š-Octavia | 202,20 vrátane DPH |
19/2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
189/2019 | Jozef Zuščák kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina |
37006631 | servisné práce Š- Octavia | 396,19 vrátane DPH |
19/2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
19/2019 | Ing. Peter Huray Hlavná 428/185, 067 77 Zempl.Hámre |
43636373 | výkon technika BOZP | 65,00 bez DPH |
2/2018 | 11.01.2019 | 14.01.2019 | 17.1.2019 | |
190/2019 | Decomp, s.r.o. Jilemnického 1919, 069 01 Snina |
36497771 | tonery, USB kľúče, kancel.papier, montáz. a inštal.práce | 474,20 vrátane DPH |
24/2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
191/2019 | Hrečko Ján Komenského 843/64, 069 01Snina |
33843970 | uzamykateľná okenná kľúčka 16 ks (sat.č.5) | 240,00 vrátane DPH |
5/2019/5 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
192/2019 | UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny | 3600,00 vrátane DPH |
6/2012 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
193/2019 | OMV Slovensko, s.r.o. EDinsteinova 25, 851 01 Bratislava |
00604381 | pohonné hmoty | 556,60 vrátane DPH |
9/2006 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
194/2019 | IDEÁL, Jarmila Megová kpt.Nálepku 140/75, 069 01 Snina |
34566384 | hygienické a čistiace prostriedky | 44,41 vrátane DPH |
6/2019/5 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
195/2019 | IDEÁL, Jarmila Megová kpt. Nálepku 140/75, 069 01 Snina |
34566384 | drogistický tovar | 100,91 vrátane DPH |
202/2019 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
196/2019 | IDEÁL, Jarmila Megová kpt. Nálepku 140/75, 069 01 Snina |
34566384 | drogistický tovar | 22,96 vrátane DPH |
21/2019 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
197/2019 | DIGI Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | satelitný poplatok | 12,60 vrátane DPH |
107/2009 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
198/2019 | Orange Slovakia, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné poplatky | 251,63 vrátane DPH |
111/2009 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
199/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikač.poplatky | 21,52 vrátane DPH |
1/2015 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
20/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikač.poplatky | 40,49 vrátane DPH |
1/2015 | 11.01.2019 | 14.01.2019 | 17.1.2019 |