![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190037 | Allianz-SP,a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | Úrazové poistenie prepravovaných osôb Fiat STILO | 66,39 bez DPH |
70330847 | 21.01.2019 | 24.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190036 | Allianz-SP,a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | Úrazové poistenie prepravovaných osôb Fiat PUNTO | 66,39 bez DPH |
70330965 | 21.01.2019 | 24.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190038 | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00585441 | Poistenie zodpovednosti za škodu Citroen C4 | 97,10 bez DPH |
6596477287 | 21.01.2019 | 24.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190034 | Cirkevná ZŚ sv. Juraja Sov.hrdinov 819/111, 089 01 Svidník |
31942806 | Stravné 12/2018 | 14,25 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.01.-15.01.2019 | 123,30 vrátane DPH |
5611854131 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190032 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefonný poplatok-mobilný telefón | 84,80 vrátane DPH |
13789342 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190031 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Prenájom výdajníka IRIS 2018/12 | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn-vyúčtovanie 2018 | 3 638,71 vrátane DPH |
P1419/2015 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190035 | SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 01/2019 | 46,80 bez DPH |
Zmluva o školskom stravovaní | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190020 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Internet Vyšná Písaná 01/2019 | 11,28 vrátane DPH |
Zmluva o službe | 14.01.2019 | 21.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190019 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 01/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva 07.12.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190026 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 12/2018 s.s.1 | 57,67 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 15.01.2019 | 18.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190025 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 12/2018 Vyšná Písaná | 18,49 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 15.01.2019 | 18.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190022 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2018 | 288,45 vrátane DPH |
5611854131 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 12/2018 | 673,63 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za telefón, internet 12/2018 | 223,85 vrátane DPH |
4030286001 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190024 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 12/2018 DeD | 297,85 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 15.01.2019 | 18.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190028 | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00058441 | Poistné Citroen C4 | 142,29 bez DPH |
6587583109 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190029 | VYPTECH s.r.o. Orechová 9, 085 01 Bardejov 1 |
36478555 | Aktualizácia programu Win-Ambulancia za rok 2019 | 184,00 vrátane DPH |
15.01.2019 | 17.01.2019 | 12.2.2019 | ||
20190018 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 01/2019 | 19,92 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na int. pri OUI | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190017 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Ubytovanie 01/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190016 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Ubytovanie 01/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190015 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Stravné 01/2019 | 21,27 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190014 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 01-03/2019 | 146,09 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na int. OUI | 11.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190013 | Základná škola Karpatská ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné RN 01/2019 | 312,23 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 09.01.2019 | 16.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2019 | 1 686,43 vrátane DPH |
P1419/2015 | 07.01.2019 | 11.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190075 | ŠJ pri SOŠ Jozefa Szakkayho Grešáková 1, 040 01 Košice |
00161781 | Preplatok stravné 12/2018 | 21,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 05.02.2019 | 11.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190053 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2019 s..s.1 | 287,73 vrátane DPH |
01/01/2019,01.01.2019 | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 15.2.2019 | |
20190054 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2019 s.s.2 | 188,46 vrátane DPH |
02/01/2019, 01.01.2019 | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 15.2.2019 | |
20190055 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2019 s.s.3 | 249,04 vrátane DPH |
02/01/2019,01.01.2019 | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 15.2.2019 | |
20190056 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2019 s.s.4 | 241,64 vrátane DPH |
04/01/2019, 01.01.2019 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 15.2.2019 | |
20190057 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2019 s.s.5 | 240,43 vrátane DPH |
05/01/2019,01.01.2019 | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 15.2.2019 | |
20190058 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2019 s.s.6 | 166,90 vrátane DPH |
06/01/2019,01.01.2019 | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 15.2.2019 | |
20190007 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s.1 | 72,00 bez DPH |
07/01/2019,02.01.2019 | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190008 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s.2 | 35,80 bez DPH |
08/01/2019,02.01.2019 | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190009 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s.3 | 76,00 bez DPH |
09/01/2019,02.01.2019 | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190010 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní s.s.4 | 76,00 bez DPH |
10/01/2019,02.01.2019 | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190171 | Jozef Maša-AMAŠ SNP 593, 089 01 Svidník |
33108005 | Oprava motorového vozidla Fiat PUNTO | 746,47 vrátane DPH |
100/03/2019,21.03.2019 | 28.03.2019 | 03.04.2019 | 10.5.2019 | |
20190181 | Svidník - mesto Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Plastový kontajner CDR | 210,00 bez DPH |
101/03/2019,21.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 10.5.2019 | |
20190172 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 03/2019 | 5112,00 bez DPH |
102/03/2019,29.03.2019 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 10.5.2019 |