Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190433 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Všeobecný materiál CDR | 7,65 vrátane DPH |
185/06/2019,06.06.2019 | 02.08.2019 | 13.08.2019 | 14.8.2019 | |
20190434 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2019 | 2485,64 vrátane DPH |
P3427/2019 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 14.8.2019 | |
20190455 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.09.-15.09.2019 | 271,03 vrátane DPH |
5611854131 | 19.08.2019 | 06.09.2019 | 16.9.2019 | |
20190456 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/7, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní | 42,00 bez DPH |
236/08/2019,01.08.2019 | 19.08.2019 | 06.09.2019 | 16.9.2019 | |
20190457 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok mobilný | 267,80 vrátane DPH |
13789342 | 20.08.2019 | 06.09.2019 | 16.9.2019 | |
20190460 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Servis motorového vozidla Fiat PUNTO | 124,00 vrátane DPH |
239/08/2019,01.08.2019 | 26.08.2019 | 06.09.2019 | 16.9.2019 | |
20190461 | PharmDr. Iveta Demčáková Iveta-TILIA Lekáreň Tilia, Centrálna ul., 089 01 Svidník |
37653016 | Lieky a zdravotnícky materiál | 534,81 vrátane DPH |
197/07/2019,01.07.2019 | 26.08.2019 | 06.09.2019 | 16.9.2019 | |
20190462 | Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné za mesiac september 2019 | 657,38 bez DPH |
Zmluva o nájme č.2/2019 | 27.08.2019 | 06.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190463 | VELKO, s.r.o. Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Elektroinštalačný materiál | 19,20 vrátane DPH |
237/08/2019,01.08.2019 | 03.09.2019 | 06.09.2019 | 16.9.2019 | |
20190465 | LUMOLA s.r.o. Soľník 13, 090 31 Soľník |
46469630 | Oprava záhradnej techniky CDR | 142,45 vrátane DPH |
240/08/2019,01.08.2019 | 03.09.2019 | 06.09.2019 | 16.9.2019 | |
20190466 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Śandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2019 s.s.1 | 139,36 vrátane DPH |
221/08/2019,01.08.2019 | 02.09.2019 | 13.09.2019 | 18.9.2019 | |
20190467 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2019 s.s.2 | 12,58 vrátane DPH |
222/08/2019,01.08.2019 | 02.09.2019 | 13.09.2019 | 18.9.2019 | |
20190468 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2019 s.s.3 | 154,31 vrátane DPH |
223/08/2019,01.08.2019 | 02.09.2019 | 13.09.2019 | 18.9.2019 | |
20190469 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2019, 1. špec. s.s. | 163,77 vrátane DPH |
220/08/2019,01.08.2019 | 30.08.2019 | 13.09.2019 | 18.9.2019 | |
20190470 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2019 s.s.4 | 221,24 vrátane DPH |
224/08/2019,01.08.2019 | 03.09.2019 | 13.09.2019 | 18.9.2019 | |
20190473 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2019 s.s.6 | 17,14 vrátane DPH |
225/08/2019,01.08.2019 | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 18.9.2019 | |
20190474 | 3H MOBIL s.r.o. Lesnícka 3, 040 11 Košice 11 |
36216402 | Citroen C-ELYSEE FEEL | 10 962,20 vrátane DPH |
244/08/2019,22.08.2019 | 27.08.2019 | 09.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190475 | GAZKOM-KOMINÁRSTVO Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 | Kontrola a čistenie komínových telies v objektoch CDR | 258,00 vrátane DPH |
226/08/2019,01.08.2019 | 30.08.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190476 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83 |
35244127 | Čistiace a hygienické potreby | 134,50 vrátane DPH |
228/08/2019,01.08.2019 | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190477 | SWISS spol. s r.o. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35770252 | Oprava HP Laser Jet Pro MFP | 132,00 vrátane DPH |
247/08/2019,23.08.2019 | 03.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190478 | SWISS spol. s r.o. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35770252 | Oprava HP Laser Jet Pro MFP | 201,60 vrátane DPH |
247/08/2019,23.08.2019 | 03.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190479 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2019 s.s.2 | 46,91 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 05.09.2019 | 27.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190480 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2019 s.s.6 | 59,84 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 05.09.2019 | 27.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190481 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2019 s.s.5 | 66,46 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 05.09.2019 | 27.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190482 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac september 2019 | 2485,64 vrátane DPH |
P3427/2019 | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190483 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 09/2019 | 548,69 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190484 | Jaroslav Humeník Sovietskych hrdinov 163/70 |
35247258 | Pracovná obuv - aktivačná činnosť | 159,00 bez DPH |
233/08/2019,01.08.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | 18.9.2019 | |
20190485 | Materská škola Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 09/2019 | 2,38 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190486 | Materská škola Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Režijné náklady 09/2019 | 1,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190487 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 08/2019 | 224,68 vrátane DPH |
4030286001 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190488 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.08.-31.08.2019 | 415,13 vrátane DPH |
5611854131 | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190489 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2019 V. Písaná | 28,45 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 09.09.2019 | 27.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190490 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2019 s.s.4 | 57,61 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 09.09.2019 | 27.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190491 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2019 s.s.1 | 41,00 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 09.09.2019 | 27.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190492 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2019 CDR | 243,88 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 09.09.2019 | 27.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190493 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 09/2019 | 144,00 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na int. OUI | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190494 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie študenta 09/2019 | 19,92 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190495 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 09/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2019 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190496 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby | 113,36 vrátane DPH |
273/09/2019,05.09.2019 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190497 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, Stropkov |
36476315 | Školské potreby s.s.1 | 137,86 vrátane DPH |
251/08/2019,27.08.2019 | 09.09.2019 | 17.09.2019 | 19.9.2019 |