Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190659 | HTS elektro s.r.o. Víta Nejedlého 685/2, 089 01 Svidník |
47760214 | Oprava a výmena elektrických rozvodov v RD, ul. Makovická 74/7 | 4845,30 vrátane DPH |
319/10/2019,29.10.2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190660 | Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájom za mesiac december 2019 | 657,38 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190661 | Tlačiareň svidnícka s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby | 31,90 vrátane DPH |
363/11/2019,15.11.2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190662 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecné dary s.s.1 | 168,00 vrátane DPH |
337/11/2019,04.11.2019 | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190663 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecné dary s.s.2 | 168,00 vrátane DPH |
338/11/2019,04.11.2019 | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190664 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecné dary s.s.3 | 240,00 vrátane DPH |
339/11/2019,04.11.2019 | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190665 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecné dary s.s.4 | 288,00 vrátane DPH |
340/11/2019,04.11.2019 | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190666 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecné dary s.s.5 | 240,00 vrátane DPH |
341/11/2019,04.11.2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190667 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecné dary s.s.6 | 264,00 vrátane DPH |
342/11/2019,04.11.2019 | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190668 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecné dary 1. špec. samostatná skupina | 192,00 vrátane DPH |
343/11/2019,04.11.2019 | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190669 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 15.10.2018-14.10.2019 s.s.5 - preplatok | -579,26 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 12.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190670 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 15.10.2018-14.10.2019 s.s.2 preplatok | -194,60 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 12.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190671 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 15.10.2018-14.10.2019 s.s.6 | -499,90 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 12.11.2019 | 29.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190672 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2019,01.11.2019 | 277,00 vrátane DPH |
329/11/2019,01.11.2019 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190673 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2019 s.s.3 | 235,97 vrátane DPH |
331/110/2019,01.11.2019 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190674 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2019,s.s.6 | 154,63 vrátane DPH |
334/11/2019,01.11.2019 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190675 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2019,s.s.4 | 221,62 vrátane DPH |
332/11/2019,01.11.2019 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190677 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2019 1. špec. samostatná skupina | 98,43 vrátane DPH |
328/11/2019,01.11.2019 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190678 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/2019,01.11.2019 | 108,04 vrátane DPH |
333/11/2019,01.11.2019 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190678 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 741,00 bez DPH |
Zmluva o výkone PZS | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190679 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85, 036 01 Martin |
Závažie na kolesá | 182,00 vrátane DPH |
364/11/2019,15.11.2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 12.12.2019 | ||
2019068 | SOŠ obchodu a služieb Školská 4, 071 01 Michalovce |
17078385 | Ubytovanie 11,12/2019 | 30,00 bez DPH |
Zmluvas o ubytovaní v ŠI pri SOŠaS | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | |
20190680 | ŠJ pri Gymnáziu Komenského 16, 089 01 Svidník |
00161233 | Stravné 11/2019 | 23,94 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190681 | Tomáš Matkobiš TM s.r.o. Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník |
51454513 | Maliarske potreby samostatné skupiny | 108,90 vrátane DPH |
283/09/2019,17.09.2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190682 | JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694, 089 01 Svidník |
50754432 | Vecné dary skupina mladých dospelých | 72,00 vrátane DPH |
344/11/2019,04.11.2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190683 | Kamil Petrík-LUKA T.H.Ševčenka 15/5, 089 01 Svidník |
41905539 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 195,20 vrátane DPH |
355/11/2019,15.11.2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190684 | Velko, s.r.o. Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Elektroinštalačný materiál | 48,84 vrátane DPH |
357/11/2019,15.11.2019 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190685 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, Stropkov |
36476315 | Kancelárske potreby | 184,53 vrátane DPH |
352/11/2019,04.11.2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190686 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektrospotrebič, elektroinštalačný materiál | 273,20 vrátane DPH |
347/11/2019,04.11.2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190687 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 309,40 vrátane DPH |
325/11/2019,01.11.2019 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190688 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, Stropkov |
36476315 | Papier A4/500 | 632,00 vrátane DPH |
353/11/2019,04.11.2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190689 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Elektroinštalačný materiál, materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 121,61 vrátane DPH |
384/11/2019,04.11.2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190690 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 15.11.-30.11.2019 | 526,03 vrátane DPH |
5611854131 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190691 | Mag Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2019 | 2485,64 vrátane DPH |
P3427/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190692 | Materská škola 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 11/2019 | 23,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190693 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 12/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190694 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 12/2019 | 54,00 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na int. OUI | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190695 | SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 12/2019 | 58,00 bez DPH |
Zmluva o školskom stravovaní | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190696 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 1, 05401 Levoča |
42085390 | Ubytovanie 11, 12/2019 | 20,00 bez DPH |
Dohoda o zabezpečení ubytovania | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190697 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby | 456,34 vrátane DPH |
356/11/2019,15.11.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 12.12.2019 |