Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190429 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Všeobecný materiál, náradie CDR | 148,80 vrátane DPH |
211/07/2019,01.07.2019 | 02.08.2019 | 13.08.2019 | 14.8.2019 | |
20190430 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektrospotrebiče, všeobecný materiál | 244,80 vrátane DPH |
210/07/2019,01.07.2019 | 02.08.2019 | 13.08.2019 | 14.8.2019 | |
20190383 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 157,80 vrátane DPH |
175/06/2019,05.06.2019 | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190322 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 295,40 vrátane DPH |
140/05/2019,02.05.2019 | 04.06.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190318 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 27,10 vrátane DPH |
141/05/2019,02.05.2019 | 04.06.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190260 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 170,30 vrátane DPH |
112/04/2019,01.04.2019 | 03.05.2019 | 15.05.2019 | 16.5.2019 | |
20190261 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 12,50 vrátane DPH |
112/04/2019,01.04.2019 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 16.5.2019 | |
20190262 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 26,00 vrátane DPH |
112/04/2019,01.04.2019 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 16.5.2019 | |
20190194 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektrospotrebiče, tel. technika | 49,80 vrátane DPH |
68/03/2019,01.03.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 10.5.2019 | |
20190193 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 567,00 vrátane DPH |
90/03/2019,05.03.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 10.5.2019 | |
20190192 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Kuchynské potreby CDR | 29,35 vrátane DPH |
68/03/2019,01.03.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 10.5.2019 | |
20190128 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Kuchynské potreby CDR | 20,60 vrátane DPH |
59/02/2019,15.02.2019 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190117 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu CDR | 133,55 vrátane DPH |
43/02/2019,01.02.2019 | 01.03.2018 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190064 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu samostatných skupín | 37,20 vrátane DPH |
16/01/2019,02.01.2019 | 05.02.2019 | 12.02.2019 | 15.2.2019 | |
20190063 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 407,10 vrátane DPH |
16/01/2019,02.01.2019 | 05.02.2019 | 12.02.2019 | 15.2.2019 | |
20190703 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava 11/2019 | 5354,49 bez DPH |
Rámcová dohoda o pristúpení | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | |
20190619 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2019 | 4 373,02 bez DPH |
Rámcová dohoda o pristúpení | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
20190553 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 09/2019 | 3 414,40 bez DPH |
287/09/2019,30.09.2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190502 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 08/2019 | 3 647,76 bez DPH |
Rámcová dohoda o pristúpení | 11.09.2019 | 23.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190367 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 06/2019 | 4 504,00 bez DPH |
193/06/2019,28.06.2019 | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190312 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 05/2019 | 5060,00 bez DPH |
163/05/2019,31.05.2019 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190258 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 04/2019 | 4832,00 bez DPH |
131/04/2019,29.04.2019 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | 16.5.2019 | |
20190172 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 03/2019 | 5112,00 bez DPH |
102/03/2019,29.03.2019 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 10.5.2019 | |
20190116 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 02/2019 | 4 532,00 bez DPH |
64/02/2019,28.02.2019 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190047 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 01/2019 | 5052,00 bez DPH |
39/01/2019,31.01.2019 | 31.01.2019 | 06.02.2019 | 15.2.2019 | |
20190702 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 12/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | |
20190638 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 11/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
20190571 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 10/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 09.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190495 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 09/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2019 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190404 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 07/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
20190341 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 05/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2019 | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190221 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 03/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 12.04.2019 | 25.04.2019 | 13.5.2019 | |
20190151 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatok za telefón 03/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
20190151 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatok za telefón 03/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 19.3.2019 | |
20190084 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 02/2019 | 9,59 bez DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190019 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 01/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva 07.12.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190779 | PeMa solutions s.r.o. Gen. Svobodu 691/13, 089 01 Svidník |
47596350 | Fotografické služby | 10,00 bez DPH |
404/12/2019,16.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 15.1.2020 | |
20190774 | HTS elektro s.r.o. Víta Nejedlého 685/2, 089 01 Svidník |
47760214 | Oprava RD Mierová | 520,00 vrátane DPH |
400/12/2019,16.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 15.1.2020 | |
20190743 | HTS elektro s.r.o. Víta Nejedlého 685/2, 089 01 Svidník |
47760214 | Oprava a výmena elektrických rozvodov v RTD, ul. Makovická 120/17, Svidník | 4898,26 vrátane DPH |
320/10/2019,29.10.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 15.1.2020 | |
20190659 | HTS elektro s.r.o. Víta Nejedlého 685/2, 089 01 Svidník |
47760214 | Oprava a výmena elektrických rozvodov v RD, ul. Makovická 74/7 | 4845,30 vrátane DPH |
319/10/2019,29.10.2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 |