Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190254 | Tlačiareň svidnícka s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby CDR | 60,20 vrátane DPH |
111/04/2019,01.04.2019 | 29.04.2019 | 15.05.2019 | 16.5.2019 | |
20190269 | VELKO, s.r.o. Sovietskych hridnov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Elektroinštalačný materiál CDR | 119,74 vrátane DPH |
95,03/2019,15.03.2019 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 16.5.2019 | |
20190278 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok za internet 05/2019 | 11,28 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 16.5.2019 | |
20190236 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2019 s.s.2 | 161,64 vrátane DPH |
106/04/2019,01.04.2019 | 02.05.2019 | 16.05.2019 | 17.5.2019 | |
20190238 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2019 1. špec.sam.sk. | 72,27 vrátane DPH |
105/04/2019,01.04.2019 | 02.05.2019 | 16.05.2019 | 17.5.2019 | |
20190237 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2019 s.s.6 | 242,80 vrátane DPH |
110/04/2019,01.04.2019 | 30.04.2019 | 16.05.2019 | 17.5.2019 | |
20190239 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2019 s.s.3 | 188,70 vrátane DPH |
107/04/2019,01.04.2019 | 30.04.2019 | 16.05.2019 | 17.5.2019 | |
20190235 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2019 s.s.1 | 288,46 vrátane DPH |
104/04/2019, 01.04.2019 | 30.04.2019 | 16.05.2019 | 17.5.2019 | |
20190240 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2019 s.s.4 | 145,72 vrátane DPH |
108/04/2019,01.04.2019 | 30.04.2019 | 16.05.2019 | 17.5.2019 | |
20190241 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2019 s.s.5 | 233,38 vrátane DPH |
109/04/2019,01.04.2019 | 30.04.2019 | 16.05.2019 | 17.5.2019 | |
319009 | Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Depozti-nájom 3-msačný | 1144,90 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 29.04.2019 | 17.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190288 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83 |
35244127 | Čistiace a hygienické potreby CDR | 189,47 vrátane DPH |
114/04/2019,01.04.2019 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 23.5.2019 | |
319005 | Svidník - mesto Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad s.s.2 | 187,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.2326900824 | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190291 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby CDR | 73,15 vrátane DPH |
150/05/2019,02.05.2019 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190282 | Peter Pilip BYTSERVIS Stropkovská 473, 089 01 Svidník |
30300720 | Materiál na opravu a údržbu RD | 62,29 vrátane DPH |
94/03/2019,15.03.2019 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190285 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
30300720 | Telefónny poplatok 05/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2019 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190284 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní Toner HP 1010 | 29,80 bez DPH |
147/05/2019,02.05.2019 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190283 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní CDR | 202,00 bez DPH |
132/04/2019,30.04.2019 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190286 | GLOSSA Igor Treťjakov Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
336951802 | Školské knihy samostatné skupiny | 106,50 vrátane DPH |
152/05/2019,02.05.2019 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190290 | Súkromná špeciálna ZŠ Dezidera Millyho 448/1, 089 01 Svidník |
42228778 | Stravné,RN 04/2019 | 22,42 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190289 | SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
Stravné, RN 05/2019 | 117,00 bez DPH |
Zmluva o školskom stravovaní | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 23.5.2019 | ||
319003 | Svidník - mesto Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad 2019 CDR | 1870,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.2329900711 | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 24.5.2019 | |
319004 | Svidník - mesto Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad 2019 s.s.1 | 187,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.:2325900702 | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 24.5.2019 | |
319007 | Svidník - mesto Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad s.s.4 | 187,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.:2324900415 | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 24.5.2019 | |
319008 | Svidník - mesto Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad 2019 s.s.5 | 187,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.:2326900057 | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 24.5.2019 | |
319006 | Svidník - mesto Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad 2019 s.s.6 | 187,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.:2327900250 | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 24.5.2019 | |
20190295 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 05/2019 | 425,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 28.5.2019 | |
20190294 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, Stropkov |
36476315 | Kancelárske potreby CDR | 20,54 vrátane DPH |
97/03/2019,15.03.2019 | 20.05.2019 | 27.05.21019 | 28.5.2019 | |
20190302 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok mobilný | 154,57 vrátane DPH |
13789342 | 21.05.2019 | 27.05.2019 | 28.5.2019 | |
20190292 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.05.-15.05.2019 | 217,97 vrátane DPH |
5611854131 | 21.05.2019 | 27.05.2019 | 28.5.2019 | |
20190296 | Hotelová akadémia Jána Andraščíka Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájom 06/2019 Projekt 634 | 657,38 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 21.05.2019 | 27.05.2019 | 28.5.2019 | |
20190265 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 s.s.2 | 46,91 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190266 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 s.s.6 | 59,84 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190281 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 s.s.1 | 47,87 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 13.05.2019 | 31.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190280 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 CDR | 288,66 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 13.05.2019 | 31.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190279 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 Vyšná Písaná | 18,72 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 13.05.2019 | 31.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190267 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 s.s.4 | 43,57 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190268 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 s.s.5 | 66,46 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2017E | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190303 | BIG MUSIC, s.r.o. Horná 9, 974 01 Banská Bystrica 1 |
48136255 | Hudobné nástroje - hudobný krúžok | 229,00 vrátane DPH |
160/05/2019,23.05.2019 | 28.05.2019 | 31.05.2019 | 3.6.2019 | |
20190304 | Milan Hirčko Očná optika Kutuzovova 434/6, 089 01 Svidník |
33098786 | Optické pomôcky, okuliare, okuliarové šošovky | 190,97 vrátane DPH |
20/01/2019,02.01.2019 | 27.05.2019 | 31.05.2019 | 3.6.2019 |