Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH |
13.5.2019 | ||||||||
20190486 | Materská škola Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Režijné náklady 09/2019 | 1,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190420 | Moje mesto-moje miesto Svidník Karpatská 784/17, 089 01 Svidník |
42385229 | Letný tábor 2019 s.s.4 | 1 127,00 bez DPH |
207/07/2019,01.07.2019 | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 12.8.2019 | |
20190422 | Moje mesto-moje miesto Svidník Karpatská 784/17, 089 01 Svidník |
42385229 | Letný tábor 2019 s.s.6 | 1 127,00 bez DPH |
209/07/2019,01.07.2019 | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 12.8.2019 | |
20190419 | Moje mesto-moje miesto Svidník Karpatská 784/17, 089 01 Svidník |
42385229 | Letný tábor 2019 s.s.3 | 1 288,00 bez DPH |
206/07/2019,01.07.2019 | 29.07.2019 | 02.08.2019 | 12.8.2019 | |
20190354 | Prosperobus s.r.o. Ďumbierska 20, 080 01 Prešov |
36494151 | Prepravné detí Svidník - Čilistov a späť | 1 137,60 vrátane DPH |
146/05/2019,02.05.2019 | 10.06.2019 | 19.06.2019 | 21.6.2019 | |
20190156 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. Hlavná 33, Stropkov |
36476315 | Kancelárske potreby CDR | 1 025,08 vrátane DPH |
36/01/2019,25.01.2019 | 15.03.2019 | 19.03.2019 | 21.3.2019 | |
20190137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2019 | 1 908,32 vrátane DPH |
P1419/2015 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2019 | 1 686,43 vrátane DPH |
P1419/2015 | 07.01.2019 | 11.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190777 | Materská škola Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné 12/2019 | 2,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 15.1.2020 | |
20190758 | Materská škola 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 12/2019 | 2,38 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 15.1.2020 | |
20190592 | Dušan Poperník-ENERGOSPOL Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Oprava vykurovania v RD, ul. SNP 38/4, 089 01 Svidník | 2 796,78 vrátane DPH |
311/10/2019,16.10.2019 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | |
20190485 | Materská škola Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 09/2019 | 2,38 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2019 | 2 485,64 vrátane DPH |
P3427/2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 15.7.2019 | |
20190553 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 09/2019 | 3 414,40 bez DPH |
287/09/2019,30.09.2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190502 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 08/2019 | 3 647,76 bez DPH |
Rámcová dohoda o pristúpení | 11.09.2019 | 23.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn-vyúčtovanie 2018 | 3 638,71 vrátane DPH |
P1419/2015 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 12.2.2019 | |
20190619 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2019 | 4 373,02 bez DPH |
Rámcová dohoda o pristúpení | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
20190560 | Materská škola 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Režijné náklady 09-12/2019 | 4,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
20190367 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 06/2019 | 4 504,00 bez DPH |
193/06/2019,28.06.2019 | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190116 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Stravovacie poukážky 02/2019 | 4 532,00 bez DPH |
64/02/2019,28.02.2019 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190658 | Základná škola Karpatská ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Neodobraté obedy 10/2019 | 6,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 25.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | |
20190212 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
34514805 | Čistiace a hygienické potreby | 6,00 vrátane DPH |
119/04/2019,01.04.2019 | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 13.5.2019 | |
20190161 | Materská škola Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Režijné náklady 01-06/2019 | 6,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 20.03.2019 | 22.03.2019 | 25.3.2019 | |
20190122 | Materská škola Ul. Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 02/2019 | 6,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190590 | Základná škola Karpatská ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Neodobraté obedy 09/2019 | 7,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 23.10.2019 | 02510.2019 | 29.10.2019 | |
20190433 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Všeobecný materiál CDR | 7,65 vrátane DPH |
185/06/2019,06.06.2019 | 02.08.2019 | 13.08.2019 | 14.8.2019 | |
20190736 | Základná škola Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Režijné náklady 09,10,11,12/2019 | 8,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 10.1.2020 | |
20190728 | PNEUPEX, spol. s r.o. Festivalová 416/1, 089 01 Svidník |
36495816 | Oprava motorového vozidla Citroen C4 | 8,24 vrátane DPH |
392/12/2019,16.12.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | |
20190700 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Ubytovanie 12/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovania | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | |
20190702 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 12/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | |
20190693 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 12/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na ŠI pri SŠI | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | |
20190633 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2019 Vyšná Písaná | 9,02 vrátane DPH |
1109VP_VSD/2018E | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | |
20190623 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Ubytovanie 11/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovania | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
20190638 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 11/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
20190595 | Tlačiareň svidnícka s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby | 9,60 vrátane DPH |
316/10/2019,16.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | |
20190580 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Ubytovanie 10/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovania | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | |
20190571 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 10/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 09.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
20190503 | Spojená škola internátna Michalovce Školská 12, 071 01 Michalovce |
00500402 | Ubytovanie žiaka za mesiac 09/2019 | 9,96 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní ubytovania | 11.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
20190495 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 09/2019 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2019 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 |