Faktúry 2020 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
299/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektriny  121,24 
bez DPH
37/JA/77/2019    21.5.2020  22.05.2020  25.5.2020 
191/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektriny  50,00 
vrátane DPH
rámcová zmluva    3.4.2020  06.04.2020  8.4.2020 
107/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektriny  130,81 
bez DPH
37/JA/77/2019    18.2.2020  19.02.2020  24.2.2020 
34/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektriny  332,12 
vrátane DPH
36/JA/77/2019    15.1.2020  16.01.2020  20.1.2020 
31/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektriny  105,62 
vrátane DPH
36/JA/77/2019    15.1.2020  16.01.2020  20.1.2020 
30/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu elektriny  203,27 
vrátane DPH
36/JA/77/2019    15.1.2020  16.01.2020  20.1.2020 
433/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  168,84 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    15.7.2020  16.07.2020  17.7.2020 
366/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  130,84 
vrátane DPH
36/JA/77/2019    18.6.2020  19.06.2020  23.6.2020 
364/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  221,58 
vrátane DPH
36/JA/77/2019    18.6.2020  19.06.2020  23.6.2020 
344/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  100,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    8.6.2020  09.06.2020  16.6.2020 
342/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  70,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    8.6.2020  09.06.2020  16.6.2020 
332/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  80,00 
vrátane DPH
37/JA/77/2019    8.6.2020  09.06.2020  16.6.2020 
212/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  131,64 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    15.4.2020  16.04.2020  20.4.2020 
199/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  100,00 
vrátane DPH
rámcová zmluva    3.4.2020  06.04.2020  8.4.2020 
35/2020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  135,40 
vrátane DPH
36/JA/77/2019    15.1.2020  16.01.2020  20.1.2020 
647/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
bez DPH
zmluva P3413/2019    03.11.2020  04.11.2020  9.11.2020 
528/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
400/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
2020230135  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
zmluva P3413/2019    7.7.2020  08.07.2020  17.7.2020 
323/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
P 3413/2019    5.6.2020  08.06.2020  12.6.2020 
271/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
P3413//2019    7.5.2020  11.05.2020  18.5.2020 
129/2020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za spotrebu plynu  1027,84 
vrátane DPH
P3413//2019    9.3.2020  10.03.2020  11.3.2020 
600/2020   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za spotrebu vody  3,51 
bez DPH
18/JA/77/2019    8.10.2020  09.10.2020  15.10.2020 
240/2020   Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Kukučínova 9, 054 27 Levoča
00159514  za spotrebu vody  3,57 
bez DPH
18/JA/77/2019    20.4.2020  21.04.2020  24.4.2020 
646/2020   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
45957061  za správu bytov Horec  125,00 
bez DPH
platový výmer 01102020    03.11.2020  04.11.2020  9.11.2020 
736/2020   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
45957061  za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH
platový výmer 01102020    1.12.2020  02.12.2020  21.12.2020 
523/2020   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
45957061  za správu bytu Horec  130,00 
bez DPH
plat. výmer byt. podniku    8.9.2020  09.09.2020  16.9.2020 
458/2020   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
45957061  za správu bytu Horec  130,00 
bez DPH
plat. výmer od 01072019    4.8.2020  05.08.2020  21.8.2020 
349/2020   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
45957061  za správu bytu Horec  130,00 
bez DPH
plat. výmer od 01072019    8.6.2020  09.06.2020  22.6.2020 
267/2020   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r. o.
Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
45957061  za správu bytu Horec  130,00 
bez DPH
platový výmer    7.5.2020  11.05.2020  18.5.2020 
24/2020   Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r. o.
Murgašová 88/10, 058 01 Poprad
  za správu bytu Horec  130,00 
bez DPH
platoový výmer    14.1.2020  15.01.2020  20.1.2020 
36/2020   ACOM PP, s.r.o.
Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
36579416  za správu domény  70,20 
vrátane DPH
  obj. č. 1/2020  15.1.2020  16.01.2020  20.1.2020 
113/2020   ADCOMP SK s. r. o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  100,00 
bez DPH
32/JA/77/2018    18.2.2020  19.02.2020  24.2.2020 
757/2020   Marek Jucha Juhystav
Rastislavova 3466/28, 058 01 Poprad
45898880  za stavebné práce - zatepľovanie RD Vila Alexandra  69763,56 
bez DPH
19/CDR/2020    7.12.2020  08.12.2020  21.12.2020 
615/2020   Autoservis Cehula s.r.o.
Popradská 228, 059 11 Hozelec
50329375  za STK a EK  144,00 
vrátane DPH
  obj. č. 81/2020  16.10.2020  19.10.2020  22.10.2020 
649/2020   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
00163252  za stravné  239,83 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    04.11.2020  05.11.2020  9.11.2020 
634/2020   Diagnostické centrum
Trstínska 2, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
00163252  za stravné  157,20 
bez DPH
  obj. č. 84/2020  22.10.2020  23.10.2020  30.10.2020 
475/2020   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  za stravné  1067,04 
bez DPH
  obj. č. 55/2020  18.8.2020  19.08.2020  21.8.2020 
633/2020   Diagnostické centrum
Ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok
00111562  za stravné dieťaťa  119,70 
bez DPH
  obj. č. 83/2020  22.10.2020  23.10.2020  30.10.2020 
677/2020   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto
47079690  za stravné karty  4447,22 
bez DPH
elektronická obj.    6.11.2020  09.11.2020  16.11.2020 
220/2020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto
47079690  za stravné karty  3559,11 
bez DPH
27/JA/77/2019    15.4.2020  16.04.2020  20.4.2020 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť