Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367/2020 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefónne poplatky NP DEI III | 126,00 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 18.6.2020 | 19.06.2020 | 23.6.2020 | |
350/2020 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | vrátenie mylnej platby | -126,00 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 9.6.2020 | 09.06.2020 | 22.6.2020 | |
314/2020 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefónne poplatky NP DEI III | 126,00 bez DPH |
rámcová zmluva | 3.6.2020 | 04.06.2020 | 12.6.2020 | |
244/2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefonne poplatky | 126,08 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 4.5.2020 | 05.05.2020 | 13.5.2020 | |
233/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok 01-03/2020 | -238,21 bez DPH |
rámcová zmluva | 20.4.2020 | 20.04.2020 | 24.4.2020 | |
199/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu energie | 100,00 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 3.4.2020 | 06.04.2020 | 8.4.2020 | |
197/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 70,00 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 3.4.2020 | 06.04.2020 | 8.4.2020 | |
191/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektriny | 50,00 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 3.4.2020 | 06.04.2020 | 8.4.2020 | |
187/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektrickej energie | 80,00 vrátane DPH |
rámcova zmluva | 3.4.2020 | 06.04.2020 | 7.4.2020 | |
186/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektrickej energie | 337,00 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 3.4.2020 | 06.04.2020 | 7.4.2020 | |
58/2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | za kancelársky papier | 171,60 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 4.2.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
27/2020 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón | 126,42 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
62/2020 | SPDDD Úsmev ako dar, o.z. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | pozvánka Drenčenyová | 25,00 bez DPH |
pozvánka | 4.2.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
57/2020 | RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe Scherfelova 6, 058 01 Poprad |
31954502 | za školenie | 30,00 bez DPH |
pozvánka | 28.1.2020 | 29.01.2020 | 5.2.2020 | |
53/2020 | RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe Scherfelova 6, 058 01 Poprad |
31954502 | školenie Mravová | 15,00 bez DPH |
pozvánka | 28.1.2020 | 29.01.2020 | 5.2.2020 | |
42/2020 | Mgr. et. Mgr. Jolana Bucková Arna Nováka 1, 602 00 Brno |
za párové poradenstvo | 110,00 bez DPH |
pozvánka | 16.1.2020 | 17.01.2020 | 20.1.2020 | ||
736/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | za správu bytu Horec | 125,00 bez DPH |
platový výmer 01102020 | 1.12.2020 | 02.12.2020 | 21.12.2020 | |
646/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | za správu bytov Horec | 125,00 bez DPH |
platový výmer 01102020 | 03.11.2020 | 04.11.2020 | 9.11.2020 | |
267/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r. o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | za správu bytu Horec | 130,00 bez DPH |
platový výmer | 7.5.2020 | 11.05.2020 | 18.5.2020 | |
24/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r. o. Murgašová 88/10, 058 01 Poprad |
za správu bytu Horec | 130,00 bez DPH |
platoový výmer | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | ||
351/2020 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | prvotné vybavenie pre dieťa | 351,99 vrátane DPH |
Platba v hotovsti PNR | 12.6.2020 | 15.06.2020 | 22.6.2020 | |
351-2020 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | prvotné vybavenie pre dieťa | 272,70 vrátane DPH |
Platba v hotovosti PNR | 12.6.2020 | 15.06.2020 | 22.6.2020 | |
450/2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislavva-Ružinov |
35950226 | prvotné vybavenie pre dieťa | 179,10 vrátane DPH |
Platba na účet PNR | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 20.8.2020 | |
449/2020 | Ondera Aleš - Slovensko Osadní 488, 739 32 Repište |
3120060152 | prvotné vybavenie pre dieťa | 88,93 bez DPH |
Platba na účet PNR | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 20.8.2020 | |
448/2020 | Lidl Slovenská republika v.o.s. Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava |
35793783 | prvotné vybavanie pre dieťa - podsedák | 16,89 vrátane DPH |
Platba na účet PNR | 3.8.2020 | 04.08.2020 | 13.8.2020 | |
458/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | za správu bytu Horec | 130,00 bez DPH |
plat. výmer od 01072019 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 21.8.2020 | |
1/6/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | za služby so správou bytu Horec | 130,00 bez DPH |
plat. výmer od 01072019 | 6.7.2020 | 07.07.2020 | 9.7.2020 | |
349/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | za správu bytu Horec | 130,00 bez DPH |
plat. výmer od 01072019 | 8.6.2020 | 09.06.2020 | 22.6.2020 | |
523/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r.o. Murgašova 88/10, 058 01 Poprad |
45957061 | za správu bytu Horec | 130,00 bez DPH |
plat. výmer byt. podniku | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
753/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P3413/2019 | 4.12.2020 | 07.12.2020 | 21.12.2020 | |
67/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P3413/2019 | 04.02.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
22/2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P3413/2019 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
466/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P3413//2019 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
271/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
P3413//2019 | 7.5.2020 | 11.05.2020 | 18.5.2020 | |
129/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
P3413//2019 | 9.3.2020 | 10.03.2020 | 11.3.2020 | |
323/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1027,84 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 5.6.2020 | 08.06.2020 | 12.6.2020 | |
203/2020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1027,84 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 8.4.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 | |
119/2020 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | za servis auta | 154,20 vrátane DPH |
oobj. č. 4/2020 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
506/2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za mobil. telefóny NP DEI III. | 126,00 vrátane DPH |
NP - rámcová zmluva | 3.9.2020 | 04.09.2020 | 7.9.2020 | |
174/2020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón NP DEI III. | 126,42 vrátane DPH |
NP - rámcová zmluva | 2.4.2020 | 03.04.2020 | 6.4.2020 |