Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektriny | 105,62 vrátane DPH |
36/JA/77/2019 | 15.1.2020 | 16.01.2020 | 20.1.2020 | |
30/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektriny | 203,27 vrátane DPH |
36/JA/77/2019 | 15.1.2020 | 16.01.2020 | 20.1.2020 | |
29/2020 | HGdata s. r. o. Ždiar 473, 059 55 Ždiar |
36852252 | za internet | 15,96 bez DPH |
47/JA/77/2016 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
28/2020 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 31,90 vrátane DPH |
17/JA/77/2019 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
27/2020 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón | 126,42 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
26/2020 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 134,94 vrátane DPH |
17/JA/772019 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
25/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telekom. služby | 89,38 vrátane DPH |
29/JA/77/2017 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
24/2020 | Spoločenstvo bytov Hrad spol. s r. o. Murgašová 88/10, 058 01 Poprad |
za správu bytu Horec | 130,00 bez DPH |
platoový výmer | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | ||
23/2020 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón | 162,76 vrátane DPH |
4/JA/77/2019, 17-19/JA/77/2019 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
22/2020 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P3413/2019 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 20.1.2020 | |
21/2020 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za dobitie elektr. stravných kariet | 3978,13 bez DPH |
27/JA/77/2019 | 13.1.2020 | 14.01.2020 | 20.1.2020 | |
20/2020 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 199,01 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 13.1.2020 | 14.01.2020 | 20.1.2020 | |
19/2019 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za potraviny | 88,20 vrátane DPH |
1/JA/77/2019 | 13.1.2020 | 14.01.2020 | 20.1.2020 | |
18/2020 | Malatín Marián SNP č. 65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za opravu plynového zariadenia | 96,96 vrátane DPH |
obj. č. 139/2019 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 15.1.2020 | |
17/2020 | Malatín Marián SNP č. 65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za prevedenie prác na plynovomm zariadení | 93,48 vrátane DPH |
obj. č. 140/2019 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 15.1.2020 | |
17/2020 | Malatín Marián SNP č. 65, 059 16 Hranovnica |
35412445 | za prevedenie prác na plynovomm zariadení | 93,48 vrátane DPH |
obj. č. 140/2019 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 15.1.2020 | |
16/2020 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | za prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
obj. č. 129/2019 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 15.1.2020 | |
15/2020 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | za doplatok nábytku | 0,50 bez DPH |
elektronická č. 1962352313 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 15.1.2020 | |
14/2020 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za vodu | 14,37 bez DPH |
18/JA/77/2019 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 15.1.2020 | |
13/2020 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za elektrinu | 52,46 bez DPH |
18/JA/77/2019 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 15.1.2020 | |
12/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 353,50 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 15.1.2020 | |
11/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 34,99 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 15.1.2020 | |
10/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 30,08 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 15.1.2020 | |
9/2020 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 194,00 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 15.1.2020 | |
8/2020 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 88,25 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 15.1.2020 | |
7/2020 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 154,16 vrátane DPH |
6/JA/77/20019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 15.1.2020 | |
6/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 692,82 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 15.1.2020 | |
5/2020 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 77,65 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 15.1.2020 | |
4/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 23,94 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 15.1.2020 | |
3/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 156,12 vrátane DPH |
2/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 14.1.2020 | |
2/2020 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395 |
46427562 | za pečivo | 120,10 vrátane DPH |
6/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 14.1.2020 | |
1/2020 | Sintra, spol. s r. o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 155,61 vrátane DPH |
3/JA/77/2019 | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 14.1.2020 |