Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126/2020 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 99,43 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 4.3.2020 | 05.03.2020 | 10.3.2020 | |
778/2020 | Odborné učilište internátne Šrobárova 20, 058 01 Poprad |
00162931 | za obedy | 100,80 bez DPH |
28/CDR/2020 | 8.12.2020 | 09.12.2020 | 21.12.2020 | |
731/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elek. energie | 100,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 1.12.2020 | 02.12.2020 | 21.12.2020 | |
666/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 100,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 6.11.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | |
656/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za služby Firewall | 100,00 bez DPH |
obj. č. 90/2020 | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 13.11.2020 | |
587/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za serv. práce | 100,00 bez DPH |
obj. č. 75/2020 | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | |
574/2020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrickú energiu | 100,00 bez DPH |
28/JA/77/2019 | 7.8.2020 | 08.08.2020 | 15.10.2020 | |
529/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za servisné práce | 100,00 bez DPH |
obj. č. 66/2020 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
513/2020 | Stredoslovenaká energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektr. energie | 100,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 14.9.2020 | |
464/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 100,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 5.8.2020 | 07.08.2020 | 21.8.2020 | |
393/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 100,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 6.7.2020 | 07.07.2020 | 16.7.2020 | |
344/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu energie | 100,00 vrátane DPH |
37/JA/77/2019 | 8.6.2020 | 09.06.2020 | 16.6.2020 | |
283/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | za telefónne poplatky | 100,76 vrátane DPH |
11/JA/77/2019, 29/JA/77/2017 | 12.5.2020 | 13.05.2020 | 18.5.2020 | |
259/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 100,00 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 7.5.2020 | 11.05.2020 | 13.5.2020 | |
199/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu energie | 100,00 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 3.4.2020 | 06.04.2020 | 8.4.2020 | |
113/2020 | ADCOMP SK s. r. o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 100,00 bez DPH |
32/JA/77/2018 | 18.2.2020 | 19.02.2020 | 24.2.2020 | |
683/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za potraviny | 101,94 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | |
653/2020 | MASO-TATRY, s.r.o. ul. Mieru 184/170, 059 21 Svit |
31723217 | za mäso | 101,94 vrátane DPH |
2/CDR/2020 | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 13.11.2020 | |
624/2020 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery renovácia | 101,60 bez DPH |
obj. č. 86/2020 | 22.10.2020 | 23.10.2020 | 29.10.2020 | |
39/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrinu | 102,32 vrátane DPH |
36/JA/77/2019 | 15.1.2020 | 16.1.,2020 | 20.1.2020 | |
241/2020 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 103,36 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 27.4.2020 | 28.04.2020 | 30.4.2020 | |
234/2020 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05842 Poprad |
00326470 | za daň z nehnuteľnosti | 104,10 bez DPH |
rozhodnutie 143012/2020 | 20.4.2020 | 21.04.2020 | 24.4.2020 | |
682/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telekom. služby | 105,77 vrátane DPH |
11/JA/77/2019 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 18.11.2020 | |
606/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telekomunikačné služby | 105,77 bez DPH |
29/JA/77/2017 | 12.10.2020 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | |
546/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefón | 105,77 vrátane DPH |
11/JA/77/2019 | 10.9.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
469/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telefon | 105,77 vrátane DPH |
29/JA/77/2017, 11/JA77/2019 | 7.8.2020 | 10.08.2020 | 21.8.2020 | |
430/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za telekom. služby | 105,77 vrátane DPH |
29/JA/77/2017, 11/JA/77/2019 | 15.7.2020 | 16.07.2020 | 17.7.2020 | |
353/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za magio | 105,10 vrátane DPH |
11/JA/77/2019, 29/JA/77/2017 | 15.6.2020 | 16.06.2020 | 23.6.2020 | |
31/2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu elektriny | 105,62 vrátane DPH |
36/JA/77/2019 | 15.1.2020 | 16.01.2020 | 20.1.2020 | |
635/2020 | TATRAGLOBAL s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
36456756 | za jednorazové rukavice | 106,69 vrátane DPH |
obj. č. 87/2020 | 27.10.2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | |
153/2020 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava |
35825979 | za chladničku | 106,00 vrátane DPH |
obj. č. 8/2020 | 10.3.2020 | 11.03.2020 | 24.3.2020 | |
524/2020 | TATRACHLAD POPRAD, Spol. s r.o. Továrenska 3, 058 01 Poprad |
36467901 | za opravu umývačky riadu | 108,53 vrátane DPH |
obj. č. 58/2020 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 16.9.2020 | |
243/2020 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | za kancelársky papier | 109,20 vrátane DPH |
obj. č. 20/05512 | 27.4.2020 | 28.04.2020 | 30.4.2020 | |
206/2020 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za drogériu | 109,39 vrátane DPH |
1/CDR/2020 | 8.4.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 | |
453/2020 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 110,06 vrátane DPH |
3/CDR/2020 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 21.8.2020 | |
320/2020 | Sintra, spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 110,70 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 5.6.2020 | 08.06.2020 | 12.6.2020 | |
227/2020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za internet | 110,69 vrátane DPH |
29/JA/77/2017 | 16.4.2020 | 17.04.2020 | 23.4.2020 | |
42/2020 | Mgr. et. Mgr. Jolana Bucková Arna Nováka 1, 602 00 Brno |
za párové poradenstvo | 110,00 bez DPH |
pozvánka | 16.1.2020 | 17.01.2020 | 20.1.2020 | ||
793/2020 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za potraviny | 111,85 vrátane DPH |
3/CDR/2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 21.12.2020 | |
687/2020 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 112,37 vrátane DPH |
5/CDR/2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 19.11.2020 |