Faktúry 2020 (CDaR Prešov, Požiarnicka 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200984   Mgr. Alena Molčanová
082 66 Gregorovce 181
41345614  Seminár "Edukácia odchodu dieťaťa"  80,00 
bez DPH
  135/2020/CDR  16.12.2020  22.12.2020  22.1.2021 
20200983   Mgr. Alena Molčanová
082 66 Gregorovce 181
41345614  Skupinová a individuálna supervízia zamestnancov  648,00 
bez DPH
  36/2020/CDR  16.12.2020  22.12.2020  22.1.2021 
20200749   Mgr. Alena Molčanová
082 66 Gregorovce 181
41345614  Skupinová a individuálna supervízia pre zamestnancov  283,50 
vrátane DPH
  36/2020/CDR  19.10.2020  22.10.2020  21.10.2020 
20200426   Mesto Prešov
Hlavná 73, 080 01 Prešov
00327646  Daň za užívanie verejného priestranstva  300,80 
bez DPH
    9.6.2020  29.06.2020  1.7.2020 
20201019   MERKURY SHOP s. r. o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  Skrinky BIANKA  359,00 
vrátane DPH
  61/2020/ŠSS 10  28.12.2020  30.12.2020  25.1.2021 
20200920   MERKURY SHOP s. r. o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  Jedálenský set, koberce, pohovka  312,65 
vrátane DPH
  224/2020/CDR  1.12.2020  03.12.2020  20.1.2021 
20200580   MERKURY SHOP s. r. o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
51231735  Kovový rám, terasové štvorce  125,91 
vrátane DPH
  122/2020/CDR  12.8.2020  17.08.2020  16.9.2020 
20200683   Medist, s. r. o.
Petrušovského 455/4, 066 01 Humenné
36168513  Nádoba s vrchnákom ku odsávačke  84,72 
vrátane DPH
  138/2020/CDR  29.9.2020  30.09.2020  8.10.2020 
20200519   Medist, s. r. o.
Petrušovského 455/4, 066 01 Humenné
36168513  Mikrobiol. filter, silikonová hadica  426,00 
vrátane DPH
  107/2020/CDR  14.7.2020  17.07.2020  21.7.2020 
20200595   MediCom Software s.r.o.
Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov
36314005  Aktualizačný poplatok programového vybavenia   198,00 
vrátane DPH
07-2258    19.8.2020  21.08.2020  16.9.2020 
20200309   MediCom Software s.r.o.
Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov
36314005  Servisné práce vzdialeného pripojenia cez internet  12,00 
vrátane DPH
  65/2020/CDR  17.4.2020  27.04.2020  27.4.2020 
20200646   Martin Kožuško
Malý Šariš 162, 080 01 Prešov
35276631  Oprava odsávačiek  60,00 
bez DPH
  120/2020/CDR  8.9.2020  11.09.2020  18.9.2020 
20200857   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  14/2020/ŠSS 2  19.11.2020  23.11.2020  23.11.2020 
20200856   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  27/2020/ŠSS 1  19.11.2020  23.11.2020  23.11.2020 
20200855   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
bez DPH
  33/2020/ŠSS 3  19.11.2020  23.11.2020  23.11.2020 
20200495   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  12/2020/ŚSS 1  8.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200494   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  11/2020/ŠSS 2  7.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200493   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  20/2020/ŠSS 3  7.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200287   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  8/2020/ŠSS 1  14.4.2020  17.04.2020  17.4.2020 
20200286   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  7/2020/ŠSS 2  14.4.2020  17.04.2020  17.4.2020 
20200285   Mária Kapalová - KAPAP
Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
33952264  Papierové utierky  37,20 
vrátane DPH
  12/2020/ŠSS 3  14.4.2020  17.04.2020  17.4.2020 
20200981   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  1693,89 
vrátane DPH
3414/2019    16.12.2020  22.12.2020  22.1.2021 
20200958   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  255,21 
bez DPH
P1418/2015(5/2015)    9.12.2020  10.12.2020  22.1.2021 
20200957   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4602,73 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    9.12.2020  10.12.2020  22.1.2021 
20200851   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  361,03 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    11.11.2020  12.11.2020  19.11.2020 
20200779   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  255,21 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    5.11.2020  09.11.2020  16.11.2020 
20200778   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4602,73 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    5.11.2020  09.0112020  16.11.2020 
20200737   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn-preplatok  -2524,34 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    13.10.2020  16.10.2020  16.10.2020 
20200701   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  255,21 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    5.10.2020  07.10.2020  9.10.2020 
20200700   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4602,73 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    5.10.2020  07.10.2020  9.10.2020 
20200663   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  -2874,66 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    11.9.2020  21.09.2020  21.9.2020 
20200629   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4602,73 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    8.9.2020  11.09.2020  18.9.2020 
20200628   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  255,21 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    8.9.2020  11.09.2020  18.9.2020 
20200567   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4602,73 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    5.8.2020  07.08.2020  11.8.2020 
20200566   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  255,21 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    5.8.2020  07.08.2020  10.8.2020 
20200488   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  4602,73 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200487   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  255,21 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    6.7.2020  14.07.2020  21.7.2020 
20200517   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie  -2540,69 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    13.7.2020  09.08.2020  21.7.2020 
20200434   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie  1033,99 
vrátane DPH
P1418/2015(5/2015)    15.6.2020  19.06.2020  19.6.2020 
20200418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn  4602,73 
vrátane DPH
P1418/2015 /5/2015    5.6.2020  08.06.2020  17.6.2020 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Prešov, Požiarnicka 3

Tlačiť