Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 255,21 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 5.6.2020 | 08.06.2020 | 17.6.2020 | |
20200375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie | 766,39 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 21.5.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
20200357 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 255,21 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 6.5.2019 | 14.05.2020 | 20.5.2020 | |
20200356 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4602,73 vrátane DPH |
P1418/2015 /5/2015 | 6.5.2019 | 14.05.2020 | 20.5.2020 | |
20200294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 3267,85 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 14.4.2020 | 17.04.2020 | 17.4.2020 | |
20200262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4602,73 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 8.4.2020 | |
20200222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 3595,78 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 18.3.2020 | 26.03.2020 | 25.3.2020 | |
20200222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 3595,78 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 18.3.2020 | 26.03.2020 | 25.3.2020 | |
20200504 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4602,73 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 5.3.2020 | 10.03.2020 | 13.3.2020 | |
20200203 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 255,21 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 5.3.2020 | 10.03.2020 | 13.3.2020 | |
20200136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 5154,41 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 17.2.2020 | 24.02.2020 | 24.2.2020 | |
20200079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 255,21 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 3.2.2020 | 07.02.2020 | 11.2.2020 | |
20200078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4602,73 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 3.2.2020 | 07.02.2020 | 11.2.2020 | |
20200058 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 34,98 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 20.1.2020 | 27.01.2020 | 27.1.2020 | |
20200057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 838,81 vrátane DPH |
P1418/2015(5/2015) | 20.1.2020 | 27.01.2020 | 27.1.2020 | |
20200052 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 3754,85 vrátane DPH |
5/2015 | 15.1.2020 | 20.01.2020 | 27.1.2020 | |
20200004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 4948,81 vrátane DPH |
5/2015 | 8.1.2020 | 13.01.2020 | 15.1.2020 | |
20200003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 194,90 vrátane DPH |
5/2015 | 8.1.2020 | 13.01.2020 | 15.1.2020 | |
20200677 | Magister-Prešov, spol. s r.o. Floriánova 4, 080 01 Prešov |
44325100 | Catering | 420,75 vrátane DPH |
130/2020/CDR | 24.9.2020 | 30.09.2020 | 8.10.2020 | |
20201018 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Plienky | 90,00 vrátane DPH |
56/2020/ŠSS 10 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 25.1.2021 | |
20201017 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Návlek na matrac | 5,50 vrátane DPH |
83/2020/SS 2 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 25.1.2021 | |
20201014 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Plienky | 386,76 vrátane DPH |
68/2020/ŠSS 4 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 25.1.2021 | |
20200787 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorazové plienky | 223,08 vrátane DPH |
19/2020/ŠSS 1 | 5.11.2020 | 09.0112020 | 16.11.2020 | |
20200786 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorazové plienky | 223,08 vrátane DPH |
8/2020/ŠSS 2 | 5.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | |
20200658 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 344,40 vrátane DPH |
41/2020/ŠSS 4 | 10.9.2020 | 21.09.2020 | 21.9.2020 | |
20200657 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 117,00 vrátane DPH |
15/2020/ŠSS 1 | 10.9.2020 | 21.09.2020 | 21.9.2020 | |
20200656 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 177,00 vrátane DPH |
14/2020ŠSS 2 | 10.9.2020 | 21.09.2020 | 21.9.2020 | |
20200655 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 117,20 vrátane DPH |
23/2020/ŠSS 3 | 10.9.2020 | 21.09.2020 | 21.9.2020 | |
20200460 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 96,60 vrátane DPH |
28/2020/ŠSS 8 | 26.6.2020 | 30.06.2020 | 1.7.2020 | |
20200378 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 124,80 vrátane DPH |
19/2020/ŠSS 5 | 28.4.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
20200311 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 484,92 vrátane DPH |
19/2020/ŠSS 4 | 23.4.2020 | 27.04.2020 | 27.4.2020 | |
20200308 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 149,16 vrátane DPH |
20/2020/ŠSS 10 | 23.4.2020 | 27.04.2020 | 27.4.2020 | |
20200149 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 224,96 vrátane DPH |
8/2020/ŠSS 4 | 26.2.2020 | 28.02.2020 | 2.3.2020 | |
20200140 | M.J. spol. s r. o. MUDr. Pribulu 149, 089 014 Svidník |
36471178 | Jednorázové plienky | 96,60 vrátane DPH |
8/2020/ŠSS 8 | 21.2.2020 | 24.02.2020 | 24.2.2020 | |
20200075 | LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov |
36478598 | Tablety do tepovača | 103,20 vrátane DPH |
18/2020/CDR | 28.1.2020 | 31.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200590 | Ľudmila Drábová Hollého 15, 083 01 Sabinov |
32913885 | Uteráky, osušky | 87,96 vrátane DPH |
38/2020/ŠSS 5 | 19.8.2020 | 21.08.2020 | 16.9.2020 | |
20200964 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 15,55 vrátane DPH |
6/2014 | 9.12.2020 | 10.12.2020 | 22.1.2021 | |
20200826 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 15,55 vrátane DPH |
6/2014 | 9.11.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | |
20200748 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 15,55 vrátane DPH |
6/2014 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |
20200747 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a čistenie vchodových rohoží | 15,55 vrátane DPH |
6/2014 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 |