Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202000383 | Makovica, Ing.Špik Nižná Polianka |
33534411 | nákup potravín - chata | 2293,80 vrátane DPH |
2000005 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 21.9.2021 | |
2020000424 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.str.lístky | 2393,69 vrátane DPH |
462000748 | 8.10.2020 | 23.10.2020 | 28.9.2021 | |
2020000471 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
1012063331 | 31.10.2020 | 15.11.2020 | 28.9.2021 | |
2020000417 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
1012054917 | 05.10.2020 | 12.10.2020 | 28.9.2021 | |
202000367 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
1012049307 | 04.09.2020 | 16.09.2020 | 21.9.2021 | |
202000337 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
1012044351 | 05.8.2020 | 10.08.2020 | 31.3.2021 | |
202000302 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
1012039419 | 07.07.2020 | 10.07.2020 | 23.9.2020 | |
202000260 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
1012033608 | 03.6.2020 | 11.06.2020 | 16.7.2020 | |
202000220 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
1012032274 | 06.5.2020 | 14.05.2020 | 16.7.2020 | |
202000171 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
1012023370 | 31.3.2020 | 14.04.2020 | 16.7.2020 | |
202000117 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
1012022262 | 04.3.2020 | 13.03.2020 | 16.7.2020 | |
202000056 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2492,48 vrátane DPH |
P1422/2015 | 31.1.2020 | 17.02.2020 | 25.3.2020 | |
202000484 | Ikaro Okružná 32, 08001 Prešov |
31656544 | nákup notebookov | 2550 vrátane DPH |
202012797 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 29.10.2021 | |
202000003 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR | 2678,17 vrátane DPH |
P1422/2015 | 08.1.2020 | 15.01.2020 | 25.3.2020 | |
202000375 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 14, 010 01 Žilina |
47079690 | el.str. lístky | 2716,15 vrátane DPH |
4620000660 | 08.09.2020 | 02.10.2020 | 21.9.2021 | |
202000189 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr. | 3126,02 vrátane DPH |
462000214 | 08.4.2020 | 29.04.2020 | 16.7.2020 | |
202000332 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3424,11 vrátane DPH |
462000570 | 31.07.2020 | 14.08.2020 | 23.9.2020 | |
202000219 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
36597007 | nákup potr. | 3617,82 vrátane DPH |
462000304 | 06.5.2020 | 28.05.2020 | 16.7.2020 | |
202000305 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3648,05 vrátane DPH |
462000482 | 08.07.2020 | 13.07.2020 | 23.9.2020 | |
202000483 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str.lístky | 3954,24 vrátane DPH |
462000837 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 29.10.2021 | |
202000265 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3961,64 vrátane DPH |
462000393 | 05.6.2020 | 01.07.2020 | 16.7.2020 | |
202000131 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 3980,46 vrátane DPH |
462000124 | 09.3.2020 | 31.03.2020 | 16.7.2020 | |
202000368 | Blaščáková Helena Sadová 1767/16, 08301 Sabinov |
43062431 | oprava vchodu do budovy | 5840,84 vrátane DPH |
2020061 | 04.09.2020 | 25.09.2020 | 21.9.2021 | |
202000013 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 5875,19 vrátane DPH |
461900536 | 08.1.2020 | 06.02.2020 | 25.3.2020 | |
2020000450 | KAJE s.r.o. Železničná 610/22A, Bystré |
50468570 | oprava oplotenia | 5960,40 vrátane DPH |
202015 | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 28.9.2021 | |
2020000465 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt.fa. | 6681,56 vrátane DPH |
1052023534 | 31.10.2020 | 31.12.2020 | 28.9.2021 | |
202000311 | RENOBAU s.r.o. Mikoviniho 12, Košice |
51888785 | rekonštrukcia oplotenia | 19393,03 vrátane DPH |
20200701 | 10.07.2020 | 13.07.2020 | 23.9.2020 | |
202000392 | TOP - Interiér s.r.o. Topoľčany |
46158081 | 3.etapa - zateplenie budovy ŠM | 214206,34 vrátane DPH |
2020116 | 22.09.2020 | 24.09.2020 | 21.9.2021 | |
202000088 | STAVBA - výr.družstvo Stumerova 4458,95501 Topoľčany |
50975200 | 2.etapa - vn.stav.úpravy-kapitály | 214592,36 vrátane DPH |
2000049 | 21.02.2020 | 24.02.2020 | 16.7.2020 | |
2020000468 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | vyúčt.fa. | -141,20 vrátane DPH |
4913708002 | 31.10.2020 | 10.11.2020 | 28.9.2021 | |
202000281 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | -125,73 vrátane DPH |
120206 | 30.6.2020 | 06.07.2020 | 16.7.2020 | |
202000489 | SŠI, Stará Ľubovňa |
-87,63 vrátane DPH |
220201 | 10.11.2020 | 16.11.2020 | 29.10.2021 | |||
2020000470 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | -68,98 vrátane DPH |
4913711002 | 31.10.2020 | 10.11.2020 | 28.9.2021 | |
2020000469 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | -52,73 vrátane DPH |
4913710002 | 31.10.2020 | 10.11.2020 | 28.9.2021 | |
202000488 | SŠI, Stará Ľubovňa |
ubytovanie detí | -8,50 vrátane DPH |
2020002 | 10.11.2020 | 16.11.2020 | 29.10.2021 | ||
202000282 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | -8,50 vrátane DPH |
2020001 | 30.6.2020 | 06.07.2020 | 16.7.2020 |