Faktúry 2020 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202000488   SŠI, Stará Ľubovňa
  ubytovanie detí  -8,50 
vrátane DPH
  2020002  10.11.2020  16.11.2020  29.10.2021 
202000282   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  -8,50 
vrátane DPH
  2020001  30.6.2020  06.07.2020  16.7.2020 
2020000469   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  -52,73 
vrátane DPH
  4913710002  31.10.2020  10.11.2020  28.9.2021 
2020000470   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  -68,98 
vrátane DPH
  4913711002  31.10.2020  10.11.2020  28.9.2021 
202000489   SŠI, Stará Ľubovňa
    -87,63 
vrátane DPH
  220201  10.11.2020  16.11.2020  29.10.2021 
202000281   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  -125,73 
vrátane DPH
  120206  30.6.2020  06.07.2020  16.7.2020 
2020000468   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  vyúčt.fa.  -141,20 
vrátane DPH
  4913708002  31.10.2020  10.11.2020  28.9.2021 
202000088   STAVBA - výr.družstvo
Stumerova 4458,95501 Topoľčany
50975200  2.etapa - vn.stav.úpravy-kapitály  214592,36 
vrátane DPH
  2000049  21.02.2020  24.02.2020  16.7.2020 
202000392   TOP - Interiér s.r.o.
Topoľčany
46158081  3.etapa - zateplenie budovy ŠM  214206,34 
vrátane DPH
  2020116  22.09.2020  24.09.2020  21.9.2021 
202000311   RENOBAU s.r.o.
Mikoviniho 12, Košice
51888785  rekonštrukcia oplotenia  19393,03 
vrátane DPH
  20200701  10.07.2020  13.07.2020  23.9.2020 
2020000465   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt.fa.  6681,56 
vrátane DPH
  1052023534  31.10.2020  31.12.2020  28.9.2021 
2020000450   KAJE s.r.o.
Železničná 610/22A, Bystré
50468570  oprava oplotenia  5960,40 
vrátane DPH
  202015  22.10.2020  27.10.2020  28.9.2021 
202000013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  5875,19 
vrátane DPH
  461900536  08.1.2020  06.02.2020  25.3.2020 
202000368   Blaščáková Helena
Sadová 1767/16, 08301 Sabinov
43062431  oprava vchodu do budovy  5840,84 
vrátane DPH
  2020061  04.09.2020  25.09.2020  21.9.2021 
202000131   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3980,46 
vrátane DPH
  462000124  09.3.2020  31.03.2020  16.7.2020 
202000265   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3961,64 
vrátane DPH
  462000393  05.6.2020  01.07.2020  16.7.2020 
202000483   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  str.lístky  3954,24 
vrátane DPH
  462000837  06.11.2020  09.11.2020  29.10.2021 
202000305   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3648,05 
vrátane DPH
  462000482  08.07.2020  13.07.2020  23.9.2020 
202000219   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.  3617,82 
vrátane DPH
  462000304  06.5.2020  28.05.2020  16.7.2020 
202000332   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3424,11 
vrátane DPH
  462000570  31.07.2020  14.08.2020  23.9.2020 
202000189   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.  3126,02 
vrátane DPH
  462000214  08.4.2020  29.04.2020  16.7.2020 
202000375   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
47079690  el.str. lístky  2716,15 
vrátane DPH
  4620000660  08.09.2020  02.10.2020  21.9.2021 
202000003   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    08.1.2020  15.01.2020  25.3.2020 
202000484   Ikaro
Okružná 32, 08001 Prešov
31656544  nákup notebookov  2550 
vrátane DPH
  202012797  06.11.2020  09.11.2020  29.10.2021 
2020000471   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012063331  31.10.2020  15.11.2020  28.9.2021 
2020000417   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012054917  05.10.2020  12.10.2020  28.9.2021 
202000367   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012049307  04.09.2020  16.09.2020  21.9.2021 
202000337   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012044351  05.8.2020  10.08.2020  31.3.2021 
202000302   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012039419  07.07.2020  10.07.2020  23.9.2020 
202000260   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012033608  03.6.2020  11.06.2020  16.7.2020 
202000220   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012032274  06.5.2020  14.05.2020  16.7.2020 
202000171   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012023370  31.3.2020  14.04.2020  16.7.2020 
202000117   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
  1012022262  04.3.2020  13.03.2020  16.7.2020 
202000056   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2492,48 
vrátane DPH
P1422/2015    31.1.2020  17.02.2020  25.3.2020 
2020000424   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.str.lístky  2393,69 
vrátane DPH
  462000748  8.10.2020  23.10.2020  28.9.2021 
202000383   Makovica, Ing.Špik
Nižná Polianka
33534411  nákup potravín - chata  2293,80 
vrátane DPH
  2000005  16.09.2020  18.09.2020  21.9.2021 
202000148   Mesto Prešov
Hlavná 73, Prešov
00327646  popl.za kom. odpad  2093,52 
vrátane DPH
  20002  19.3.2020  25.03.2020  16.7.2020 
202000393   Ing. Marek Mičo - Planvia
Prešov, Lesnícka 66
44836589  výkon stav. dozoru  1850,00 
vrátane DPH
  102020  22.09.2020  24.09.2020  21.9.2021 
202000280   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  nákup kanc.mat.  1802,00 
vrátane DPH
  20000323  30.6.2020  26.06.2020  16.7.2020 
202000384   Makovica, Ing.Špik
Nižná Polianka
33534411  popl. letné kino  1775,00 
vrátane DPH
  2000006  16.09.2020  18.09.2020  21.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť