Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200073 | Inštitút celož. vzdelávania Košice n.o. Družstevná 232/2, 040 01 Košice |
51424266 | Odborný seminár | 30,00 bez DPH |
Pozvánka na seminár | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 19.2.2020 | |
20200053 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2020 s.s.5 | 226,76 vrátane DPH |
06/01/2020,01.01.2020 | 31.01.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
20200055 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2020 1.špec. samostatná skupina | 103,07 vrátane DPH |
01/01/2020,01.01.2020 | 31.01.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
20200054 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2020 s.s.6 | 147,84 vrátane DPH |
07/01/2020,01.01.2020 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
20200051 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2020 s.s.3 | 202,66 vrátane DPH |
04/01/2020,01.01.2020 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
20200052 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2020 s.s.4 | 218,57 vrátane DPH |
05/01/2020,01.01.2020 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
20200090 | PharmDr. Iveta Demčáková Iveta-TILIA Lekáreň Tilia, Centrálna ul., 089 01 Svidník |
37653016 | Lieky a zdravotnícky materiál | 472,10 vrátane DPH |
09/01/2020,01.01.2020 | 11.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200075 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Termostatická hlavica | 34,40 vrátane DPH |
22/01/2020,02.01.2020 | 06.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200074 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby | 72,00 vrátane DPH |
48/02/2020,02.02.2020 | 07.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200063 | Dušan Poperník-ENERGOSPOL Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Oprava kotla s.s.5 | 162,00 vrátane DPH |
34/02/2020,01.02.2020 | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200061 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 82,10 vrátane DPH |
10/01/2020,01.01.2020 | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200064 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | Odobratá strava 01/2020 | 3248,06 bez DPH |
32/01/2020,31.01.2020 | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200060 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Kuchynské potreby | 25,60 vrátane DPH |
10/01/2020,01.01.2020 | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200059 | Tomáš Matkobiš TM s.r.o. Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník |
51454513 | Materiál na opravu a údržbu RD | 379,10 vrátane DPH |
19/01/2020,02.01.2020 | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200062 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, prevádzka:drogéria, farby-laky, 089 01 Svidník, Centrálna ul. 694 |
35244127 | Čistiace a hygienické potreby | 157,25 vrátane DPH |
08/01/2020,01.01.2020 | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2020 s.s.2 | 37,00 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 07.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200076 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2020 s.s.5 | 37,00 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 07.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200078 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 02/2020 s.s.6 | 37,00 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 07.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200088 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónny poplatok 02/2020 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.12.2009 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200058 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2020 | 2672,07 vrátane DPH |
P3427/2019 | 03.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200080 | Diskont Textil-Obuv-Odevy Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník |
47768941 | Ošatenie, obuv 1 s.s. | 70,00 bez DPH |
42/02/2020,01.02.2020 | 07.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200079 | Diskont Textil-Obuv-Odevy Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník |
47768941 | Ošatenie, obuv 1.špec.s.s. | 70,00 bez DPH |
30/01/2020,02.01.2020 | 07.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200089 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok za internet 02/2020 | 11,28 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 11.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200081 | Diskont Textil-Obuv-Odevy Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník |
47768941 | Ošatenie, obuv 1.s.s. | 70,00 bez DPH |
46/02/2020,01.02.2020 | 07.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200065 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.01.-31.01.2020 | 538,76 vrátane DPH |
5611854131 | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok, internet 01/2020 | 250,31 vrátane DPH |
4030286001 | 07.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200082 | Diskont Textil-Obuv-Odevy Sov. hrdinov627/37, 089 01 Svidník |
47768941 | Ošatenie, obuv 1.s.s. | 70,00 bez DPH |
49/02/2020,02.02.2020 | 07.02.2020 | 13.02.2020 | 14.2.2020 | |
20200039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 01.01.-30.04.2019 nedoplatok | 8165,16 vrátane DPH |
P1419/2015 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 18.2.2020 | |
20200039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie od 01.01.2019 do 30.04.2019 | 8165,16 vrátane DPH |
P1419/2015 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200057 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné 01/2020 | 46,56 bez DPH |
Dohoda o reedukačnom pobyte | 03.02.2020 | 05.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200056 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektroinštalačný materiál | 14,40 vrátane DPH |
10/01/2020,01.01.2020 | 03.02.2020 | 05.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200056 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektroinštalačný materiál | 14,40 vrátane DPH |
10/01/2020,01.01.2020 | 03.02.2020 | 05.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200045 | ŠJ pri Gymnáziu Svidník Komenského 16, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektroinštalačný materiál | 22,68 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 31.01.2020 | 05.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200056 | ALNA SK s.r.o. Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektroinštalačný materiál | 14,40 vrátane DPH |
10/01/2020,01.01.2020 | 03.02.2020 | 05.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200049 | osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2020 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby | 03.02.2020 | 05.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200047 | VELKO, s.r.o. Sovietskych hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Elektroinštalačný materiál CDR | 53,34 vrátane DPH |
16/01/2020,01.01.2020 | 03.02.2020 | 05.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200046 | Materská škola 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 01/2020 | 23,29 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.02.2020 | 05.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200048 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby | 330,93 vrátane DPH |
12/01/2020,01.01.2020 | 03.02.2020 | 05.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200044 | Allianz-SP,a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava |
00151700 | Poistenie prepravovaných osôb | 499,64 bez DPH |
80000591 | 29.01.2020 | 05.02.2020 | 12.2.2020 | |
20200042 | Materská škola 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Režijné náklady 01-06/2020 | 6,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 24.01.2020 | 29.01.2020 | 30.1.2020 |