Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210342 | osobnyudaj.sk.s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 09/2021 | 60,00 vrátane DPH |
9/2018 | 02.09.2021 | 08.09.2021 | 16.9.2021 | |
20210289 | osobnyudaj.sk.s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 08/2021. | 60,00 bez DPH |
9/2018 | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 18.8.2021 | |
20210256 | osobnyudaj.sk.s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 07/2021. | 60,00 vrátane DPH |
9/2018 | 02.07.2021 | 12.07.2021 | 19.7.2021 | |
20210203 | osobnyudaj.sk.s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/2021. | 60,00 vrátane DPH |
9/2018 | 01.06.2021 | 03.06.2021 | 15.7.2021 | |
20210150 | osobnyudaj.sk.s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2021. | 60,00 vrátane DPH |
9//2018 | 04.05.2021 | 06.05.2021 | 28.5.2021 | |
20210108 | osobnyudaj.sk.s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 04/2021. | 60,00 bez DPH |
9/2018 | 06.04.2021 | 09.04.2021 | 26.4.2021 | |
20210061 | osobnyudaj.sk.s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 03/2021. | 60,00 vrátane DPH |
9/2018 | 01.03.2021 | 09.03.2021 | 15.3.2021 | |
20210030 | osobnyudaj.sk.s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2021. | 60,00 vrátane DPH |
9/2018 | 01.02.2021 | 09.02.2021 | 8.3.2021 | |
20210003 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 01/2021. | 60,00 vrátane DPH |
9/2018 | 04.01.2021 | 14.01.2021 | 23.2.2021 | |
20210550 | Gabriel Lukačik - MULTIDOM Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce |
50198769 | Oprava a montáž plotu v CDR Kpt. Nálepku 369/5, Medzilaborce. | 3465,00 bez DPH |
230/2021 | 23.12.2021 | 29.12.2021 | 4.1.2022 | |
20210484 | UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15,851 01 Bratislava |
49240480 | Poistenie majetku 1.12.2021-1.3.2022. | 151,30 vrátane DPH |
3/2012 | 15.11.2021 | 30.11.2021 | 3.1.2022 | |
20210483 | UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15,851 01 Bratislava |
49240480 | Úrazové poistenie 1.12.2021-1.12.2022. | 217,73 vrátane DPH |
15/2011 | 15.11.2021 | 30.11.2021 | 3.1.2022 | |
20210482 | UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15,851 01 Bratislava |
49240480 | Úrazové poistenie 1.12.2021-1.12.2022. | 27,48 vrátane DPH |
15/2011 | 15.11.2021 | 30.11.2021 | 3.1.2022 | |
20210098 | EDUCA KIDS, s.r.o. Zborov nad Bystricou 635,023 03 Zborov nad Bystricou |
47828307 | Knihy pre deti. | 25,00 bez DPH |
50/2021 | 24.03.2021 | 31.03.2021 | 15.4.2021 | |
20210526 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2021. | 7666,52 bez DPH |
17/2019 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 4.1.2022 | |
20210462 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 10/2021. | 5116,71 bez DPH |
17/2019 | 05.11.2021 | 30.11.2021 | 18.11.2021 | |
20210406 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 09/2021. | 3406,37 bez DPH |
17/2019 | 06.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | |
20210359 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 08/2021. | 3545,99 bez DPH |
17/2019 | 10.09.2021 | 05.10.2021 | 23.9.2021 | |
20210311 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2021. | 4553,92 bez DPH |
17/2019 | 04.08.2021 | 20.08.2021 | 18.8.2021 | |
20210257 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 06/2021. | 3809,40 bez DPH |
17/2019 | 02.07.2021 | 21.07.2021 | 19.7.2021 | |
20210230 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 05/2021. | 4581,87 bez DPH |
17/2019 | 04.06.2021 | 28.06.2021 | 15.7.2021 | |
20210178 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2021. | 4141,67 bez DPH |
17/2019 | 11.05.2021 | 21.05.2021 | 28.5.2021 | |
20210109 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 03/2021. | 3867,21 bez DPH |
17/2019 | 06.04.2021 | 27.04.2021 | 26.4.2021 | |
20210076 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2021. | 3777,98 bez DPH |
17/20219 | 03.03.2021 | 26.03.2021 | 15.3.2021 | |
20210040 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 01/2021. | 2511,91 bez DPH |
17/2019 | 03.02.2021 | 22.02.2021 | 9.3.2021 | |
20210002 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky 12/2020. | 6326,38 bez DPH |
17/2019 | 04.01.2021 | 26.01.2021 | 23.2.2021 | |
20210545 | Jaromír Schnaider JARDO Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce |
47014636 | Pečiatka (odoslaná pošta- oprava z evid..č.. na č. záznamu). | 26,50 vrátane DPH |
247/2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | 4.1.2022 | |
20210223 | Jaromír Schnaider JARDO Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce |
47014636 | Pečiatka pre MbS. | 21,40 bez DPH |
112/2021 | 03.06.2021 | 09.06.2021 | 15.7.2021 | |
20210086 | Jaromír Schnaider JARDO Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce |
47014636 | Kancelárske potreby(odkladacie mapy). | 22,50 vrátane DPH |
42/2021 | 10.03.2021 | 16.03.2021 | 19.3.2021 | |
20210527 | Artline Slovakia s.r.o. Záhumenská 2009/46, 911 04 Trenčín |
46951504 | Posteľné matrace 16 do samostatných usporiadaných skupín.. | 924,00 vrátane DPH |
242/2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 4.1.2022 | |
20210132 | Artline Slovakia s.r.o. Záhumenská 2009/46, 911 04 Trenčín |
46951504 | Spotrebný tovar-penový matrac 5 ks. | 275,00 vrátane DPH |
65/2021 | 13.04.2021 | 16.04.2021 | 26.4.2021 | |
20210145 | INKORE s.r.o, predajňa Intersport Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné |
46778519 | Športové potreby.-elektronické terče 3 ks do ŠSUS MbS. | 119,97 vrátane DPH |
68/2021 | 26.04.2021 | 12.05.2021 | 28.5.2021 | |
20210128 | INKORE s.r.o, predajňa Intersport Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné |
46778519 | Športové potreby do SUS. | 147,88 vrátane DPH |
51/2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 26.4.2021 | |
20210524 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 11/2021. | 18,00 vrátane DPH |
2/2021 | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 4.1.2022 | |
20210472 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2021. | 18,00 vrátane DPH |
2/2021 | 09.11.2021 | 22.11.2021 | 29.12.2021 | |
20210407 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 09/2021. | 18,00 vrátane DPH |
2/2021 | 08.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | |
20210358 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 08/2021. | 18,00 vrátane DPH |
2/2021 | 10.09.2021 | 21.09.2021 | 23.9.2021 | |
20210314 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 07/2021. | 18,00 vrátane DPH |
2/2021 | 09.08.2021 | 13.08.2021 | 18.8.2021 | |
20210283 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 06/2021. | 18,00 vrátane DPH |
2/2021 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 18.8.2021 | |
20210232 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 065 43 Orlov |
46754768 | Zber a odvoz kuchynského odpadu 05/2021. | 18,00 vrátane DPH |
02/2021 | 07.06.2021 | 11.06.2021 | 15.7.2021 |