Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639/2021 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 19,50 vrátane DPH |
11/CDR/2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
64/2021 | TEATRO LEVONET s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36480983 | za internet | 13,90 vrátane DPH |
24/JA/77/2019 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 18.2.2021 | |
640/2021 | HUANA, s.r.o Za potokom 15, 080 06 Ľubotice |
53086465 | za oblečenie | 509,89 vrátane DPH |
97/2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
641/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 7,00 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
642/2021 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za elektrinu | 49,50 vrátane DPH |
18/JA/77/2019 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
643/2021 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | za vodu | 0,31 vrátane DPH |
18/JA/77/2019 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
644/2021 | Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla Kukučínova 9, 054 27 Levoča |
00159514 | Prenájom priestorov IV.Q | 367,83 vrátane DPH |
18/JA/77/2019 | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
645/2021 | PAPYRUS POPRAD s.r.o. Partizánska 3916, 058 01 Poprad |
31678238 | za všeobený materiál | 51,36 vrátane DPH |
113/2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
646/2021 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | Za správu FW | 100,00 vrátane DPH |
107/2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
647/2021 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za dobitie stravných kariet | 4 140,31 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
648/2021 | Základná škola s materskou školou Michalská 398/8 |
37876031 | za školský klub | 20,00 vrátane DPH |
VZN 1/2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
649/2021 | ZONER, s.r.o. Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava |
35770929 | za internetové služby | 23,00 vrátane DPH |
108/2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
65/2021 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za pečivo | 128,56 vrátane DPH |
7/CDR/2021 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 18.2.2021 | |
650/2021 | Jozef Danko ml. Uherova 2911/45 |
43791522 | Za čistenie kanalizácie | 145,00 vrátane DPH |
110/2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
651/2021 | Základná škola s materskou školou Michalská 398/8, Spišské Bystré 059 18 |
37876031 | Za odoberanie stravy | 24,92 vrátane DPH |
31/CDR/2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
652/2021 | TATRACHLAD POPRAD, Spol. s r.o. Továrenská 3, 058 01 Poprad |
36467901 | Za opravu spotrebiča | 59,77 vrátane DPH |
111/2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
653/2021 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | Za renováciu tonerov | 84,50 vrátane DPH |
112/2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
654/2021 | RHP s.r.o. Starý Trh 498/73, 060 01 Kežmarok |
36505145 | Za servis vozidla | 452,40 vrátane DPH |
114/2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | 29.10.2021 | |
655/2021 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratislava 1 |
30792029 | Za supervíziu | 330,00 vrátane DPH |
115/2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 2.11.2021 | |
656/2021 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefóny . | 252,27 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 2.11.2021 | |
657/2021 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | Za potraviny | 490,98 vrátane DPH |
5/CDR/2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 2.11.2021 | |
658/2021 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka |
44559313 | Za pečivo | 25,04 vrátane DPH |
11/CDR/2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 2.11.2021 | |
659/2021 | CHLADIARENSTVO TATRY, Jalovičiar Jozef Jesenna 3055/17, 058 01 Poprad |
35414791 | Za zistenie závad na chladničke | 24,00 vrátane DPH |
116ú2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 2.11.2021 | |
66/2021 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za potraviny | 142,25 vrátane DPH |
7/CDR/2021 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 18.2.2021 | |
660/2021 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | Za prácu a materiál | 91,90 vrátane DPH |
117/2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 2.11.2021 | |
661/2021 | Alza.cz a.s. Jiřího Wolkera 4212/15 05801 Poprad |
36562939 | Za chladničku RD Hranovnica | 346,40 vrátane DPH |
118/2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 2.11.2021 | |
662/2021 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 36,14 vrátane DPH |
11/CDR/2021 | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 2.11.2021 | |
663/2021 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00000000 | Za poistenie nehnuteľností | 230,08 vrátane DPH |
511087192 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
664/2021 | Základná škola Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry |
37876015 | za obedy detí | 302,70 vrátane DPH |
29/CDR/2021 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
665/2021 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | za zákonník práce | 57,00 vrátane DPH |
ročná objednávka | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
666/2021 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00000000 | Za havarijné poistenie Citroen Jumpy | 487,34 vrátane DPH |
700746235 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
667/2021 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | za telefón | 188,69 vrátane DPH |
rámcová zmluva | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
668/2021 | B-MAX Šebest s.r.o. Bernolákova 17/1395, 059 71 Ľubica |
46427562 | za potraviny | 172,39 vrátane DPH |
8/CDR/2021 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
669/2021 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 363,35 vrátane DPH |
254/171/15P | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
67/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 107,23 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 18.2.2021 | |
670/2021 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | za čipy | 39,60 vrátane DPH |
28/CDR/2021 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
671/2021 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava |
00000000 | za povinné zmluvné poistenie | 149,35 vrátane DPH |
8019248933 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 8.11.2021 | |
672/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina * |
51865467 | za spotrebu elektrickej energie | 100,00 vrátane DPH |
106/2021 | 04.11.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
673/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za spotrebu plynu | 1 022,25 vrátane DPH |
3413/2019 | 04.11.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 | |
674/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za elektrickú energiu | 50,00 vrátane DPH |
32/CDR/2020 | 04.11.2021 | 05.11.2021 | 8.11.2021 |