Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163/2021 | Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 803/28, 058 45 Poprad |
36513458 | za výkony PZS | 99,04 bez DPH |
PZS 2/2015/4 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
162/2021 | TEATRO LEVONET s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36480983 | za internet | 13,90 vrátane DPH |
24/JA/77/2019 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
161/2021 | Chemosvit služby, s.r.o. Štúrova 101, 059 21 Svit |
52395481 | za technika BOZP | 165,00 vrátane DPH |
8/CDR/2020 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
160/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 45,87 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
159/2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | za spotrebu el. energie | 200,03 vrátane DPH |
31/CDR/2020 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
158/2021 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | za telefón a internet | 52,69 vrátane DPH |
36/37/77/JA/2014 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
157/2021 | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad |
36444618 | za odpad | 16,46 vrátane DPH |
obj. č. 22/2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
156/2021 | Pekáreň Hôrka s.r.o. Hôrka č. 344, 059 12 Hôrka-časť Hôrka |
44559313 | za pečivo | 29,67 vrátane DPH |
11/CDR/2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 18.3.2021 | |
155/2021 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 25,00 bez DPH |
obj. č. 17/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
154/2021 | ADCOMP SK s.r.o. M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za renováciu tonerov | 84,50 bez DPH |
obj. č. 18/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
153/2021 | TATRAGLOBAL s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
36456756 | za hygienu | 155,76 bez DPH |
obj. č. 20/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
152/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za internet | 105,77 vrátane DPH |
29/JA/77/2017 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
151/2021 | ZONER, s.r.o. Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava |
35770929 | za doménu | 23,50 vrátane DPH |
obj. č. 16/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
150/2021 | RAKY stav, s.r.o. Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad |
36615323 | za výmenu okna RD Sp. Teplica | 549,98 vrátane DPH |
obj. č. 19/2021 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
149/2021 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | za phm | 180,80 vrátane DPH |
1/JA/07/2006 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
148/2021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za internet a telefon | 152,39 vrátane DPH |
11/JA/77/2019 | 10.03.2021 | 11.03.2021 | 16.3.2021 | |
147/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 68,28 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
145/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 127,43 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
144/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za hygienu | 59,39 bez DPH |
1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
143/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 508,25 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
142/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 36,45 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
141/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 211,85 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
140/2021 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za dobitie stravných kariet | 3376,31 bez DPH |
27/JA/77/2019 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
139/2021 | COOP JEDNOTA POPRAD s. d. Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad |
00169102 | za potraviny | 656,07 vrátane DPH |
1/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
138/2021 | MASO-TATRY, s.r.o. Osloboditeľov 455, 059 34 Spišská Teplica |
31723217 | za potraviny | 140,21 vrátane DPH |
3/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
137/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 387,92 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 09.03.2021 | 11.3.2021 | |
146/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za hygienu | 7,16 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 08.03.2021 | 08.03.2021 | 11.3.2021 | |
136/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za služby s nájmom | 300,00 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
135/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | za školenie Hreusová | 15,00 bez DPH |
el. pozvánka | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
134/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné NP DEI III. | 474,00 vrátane DPH |
13/JA/77/2019 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
133/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | školenie Nováková | 15,00 bez DPH |
el. pozvánka | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
132/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | za školenie Del-Fabro | 15,00 bez DPH |
pozvánka elektronická | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
131/2021 | Spoločnosť úsmev ako dar Ševčenkova21, 851 01 Bratislava |
17316537 | za školenie Vyhnalová | 15,00 bez DPH |
el. pozvánka | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 11.3.2021 | |
130/2021 | 1. PRACOVNÁ, s.r.o. Konštantínova 665, 091 01 Stropkov |
46129049 | za nájomné | 1034,27 vrátane DPH |
41/JA/77/2016 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
129/2021 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 92,28 bez DPH |
5/CDR/2020 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
128/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 150,33 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
127/2021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1022,25 vrátane DPH |
zmluva P3413/2019 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
126/2021 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 1043,66 vrátane DPH |
zmluva 249/154/15P | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
125/2021 | Sintra spol. s r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
00685232 | za potraviny | 14,31 vrátane DPH |
2/CDR/2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 | |
124/2021 | Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry |
2021212743 | za odpad | 193,44 bez DPH |
rozhodnutie č. 4021100024 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 8.3.2021 |